Displaying 3961 - 3980 of 4317
  Emp. Tipo Emissão Valor Histórico C.Contábil Funcional Recurso Proj/Atv Desp. Elem. Despesa
1 357 O 03/01/2019 R$ 998,00 VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA (CAPIN Mais ... 0.0 12.361.0062 100 2.016 172 3.3.90.36.25.00.00.00
1 356 O 03/01/2019 R$ 27.750,00 VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO, DES Mais ... 46428.0 08.244.0034 746 2.039 463 3.3.90.30.01.00.00.00
1 355 O 03/01/2019 R$ 13.800,00 VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO, DESTI Mais ... 46443.0 15.452.0081 100 2.032 343 3.3.90.30.01.00.00.00
1 354 O 03/01/2019 R$ 4.591,26 VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A FOPAG PRESTADORES DE SERVIÇOS - VILA DO Mais ... 46397.0 04.122.0011 100 2.005 52 3.3.90.30.99.00.00.00
1 353 O 03/01/2019 R$ 1.000,00 VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARRETOS DE MA Mais ... 46440.0 15.452.0011 100 2.030 328 3.3.90.36.99.99.00.00
1 352 O 03/01/2019 R$ 4.950,00 VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO DIVERS Mais ... 46397.0 04.122.0011 100 2.005 54 3.3.90.39.92.00.00.00
1 351 O 03/01/2019 R$ 23.050,00 VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO, DES Mais ... 46397.0 04.122.0011 100 2.002 23 3.3.90.30.01.00.00.00
1 350 O 03/01/2019 R$ 17.719,00 VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO, BEM Mais ... 46394.0 15.452.0011 100 2.030 325 3.3.90.30.01.00.00.00
1 349 O 03/01/2019 R$ 7.500,00 VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINA E ROÇAG Mais ... 46397.0 15.452.0081 100 2.032 344 3.3.90.36.25.00.00.00
1 348 O 03/01/2019 R$ 200,00 VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE S Mais ... 46440.0 10.302.0052 100 2.043 574 3.3.90.48.00.00.00.00
1 347 O 03/01/2019 R$ 200,00 VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE S Mais ... 46440.0 10.302.0052 100 2.043 574 3.3.90.48.00.00.00.00
1 346 O 03/01/2019 R$ 200,00 VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE S Mais ... 46440.0 10.302.0052 100 2.043 574 3.3.90.48.00.00.00.00
1 345 O 03/01/2019 R$ 2.614,57 VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA M Mais ... 50212.0 10.301.0052 2 2.040 530 3.3.90.30.25.00.00.00
1 344 O 03/01/2019 R$ 788,80 VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA M Mais ... 50212.0 10.301.0052 2 2.040 530 3.3.90.30.25.00.00.00
1 343 O 02/01/2019 R$ 855,00 Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Es Mais ... 46399.0 12.361.0060 100 2.013 133 3.3.90.92.00.00.00.00
1 342 O 02/01/2019 R$ 355,00 Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Es Mais ... 46399.0 12.361.0060 100 2.013 133 3.3.90.92.00.00.00.00
1 341 O 02/01/2019 R$ 305,00 Prestacao de servico no transporte escolar terrestre dos alunos matriculados na Mais ... 46399.0 12.361.0060 100 2.013 133 3.3.90.92.00.00.00.00
1 340 O 02/01/2019 R$ 3.000,00 Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Es Mais ... 46399.0 12.361.0060 100 2.013 133 3.3.90.92.00.00.00.00
1 339 O 02/01/2019 R$ 2.500,00 Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Es Mais ... 46399.0 12.361.0060 100 2.013 133 3.3.90.92.00.00.00.00
1 338 O 02/01/2019 R$ 650,00 Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Es Mais ... 46399.0 12.361.0060 100 2.013 133 3.3.90.92.00.00.00.00
Total: R$ 113.026,63