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  Emp. Tipo Emissão Valor Histórico C.Contábil Funcional Recurso Proj/Atv Desp. Elem. Despesa
1 1264 O 02/03/2020 R$ 5.263,16 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM POÇO ARTESIANO PT-2 46397.0 15.452.0011 100 2.030 294 3.3.90.36.25.00.00.00
1 1265 O 02/03/2020 R$ 5.263,16 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, CONF.DOC.EM ANEXO. 46397.0 15.452.0081 100 2.031 304 3.3.90.36.23.00.00.00
1 1454 O 02/03/2020 R$ 210,53 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRINDES ALUSIVO AO DIA DA MULHER, Mais ... 46444.0 12.361.0062 100 2.016 147 3.3.90.36.99.99.00.00
1 1455 O 02/03/2020 R$ 6.631,58 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇO DE CAPINA E ROÇAGEM, CONF.DOC.EM ANEXO. 46443.0 15.452.0081 100 2.032 310 3.3.90.36.25.00.00.00
1 1456 O 02/03/2020 R$ 4.210,53 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS NA ÁREA DE ES Mais ... 46397.0 27.122.0011 100 2.036 373 3.3.90.36.06.00.00.00
1 1457 O 02/03/2020 R$ 4.050,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA EM ESCOLA MUNIC Mais ... 46401.0 12.361.0062 100 2.016 147 3.3.90.36.22.00.00.00
1 1458 O 02/03/2020 R$ 3.000,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA, CONF.DOC.EMANEX Mais ... 46397.0 12.122.0011 100 2.012 111 3.3.90.36.06.00.00.00
1 1459 O 02/03/2020 R$ 7.368,42 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ASSESSORIA TÉCNICA, CONF.DOC.EM ANEXO. 46397.0 08.244.0011 100 2.025 222 3.3.90.36.06.00.00.00
1 1460 O 02/03/2020 R$ 7.360,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇO ASSESSORIA TÉCNICA, CONF.DOC.EM ANEXO. 52990.0 12.361.0062 11 2.016 437 3.3.90.36.06.00.00.00
1 1461 O 02/03/2020 R$ 6.000,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA EM ESCOLA, CONF Mais ... 52990.0 12.361.0062 11 1.004 420 3.3.90.36.22.00.00.00
1 1462 O 02/03/2020 R$ 2.236,84 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADO DE CUIDADORA, CONF.DOC.EM ANE Mais ... 46428.0 08.244.0019 2021 2.055 684 3.3.90.36.06.00.00.00
1 1463 O 02/03/2020 R$ 6.736,84 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS PSICOLÓGICOS PRESTADOS DURANTE COVID 1 Mais ... 46428.0 08.244.0019 2021 2.055 684 3.3.90.36.06.00.00.00
1 1464 O 02/03/2020 R$ 15.000,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO HOSPITAL VÓ MUNDO Mais ... 48332.0 10.305.0019 2020 2.054 680 3.3.90.36.06.00.00.00
1 1465 O 02/03/2020 R$ 65.748,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL FAMALÓGICO, CONF.DOC.EM A Mais ... 50212.0 10.305.0019 2020 2.054 679 3.3.90.30.09.00.00.00
1 1466 O 02/03/2020 R$ 15.000,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO HOSPITAL VÓ MUNDO Mais ... 48332.0 10.302.0052 62 2.045 669 3.3.90.36.06.00.00.00
1 1467 O 02/03/2020 R$ 6.300,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM TELHADO DE ESCOLA MUNI Mais ... 52990.0 12.361.0062 11 1.004 420 3.3.90.36.22.00.00.00
1 1468 O 02/03/2020 R$ 7.052,63 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM CAIXA D´AGUA, CONF.DO Mais ... 46443.0 15.452.0011 100 2.030 294 3.3.90.36.22.00.00.00
1 1469 O 02/03/2020 R$ 1.045,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO, CONF.DOC.EM ANEXO. 46396.0 12.361.0062 74 2.016 149 3.3.90.36.99.99.00.00
1 1470 O 02/03/2020 R$ 3.135,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FOPAG REPRESENTAÇÃO, CONF.DOC.EM ANEXO. 46443.0 04.122.0011 100 2.002 27 3.3.90.36.99.99.00.00
1 1471 O 02/03/2020 R$ 97.982,80 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, CONF.DOC.EM Mais ... 46374.0 12.361.0062 11 2.016 435 3.3.90.30.07.00.00.00
Total: R$ 269.594,49