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  Emp. Tipo Emissão Valor Histórico C.Contábil Funcional Recurso Proj/Atv Desp. Elem. Despesa
1 1059 O 11/02/2020 R$ 500,00 PELA DESPESA EMPENHADA COM PREMIACAO DO TORNEIO DE FUTEBOL MASCULINO, PARA ATEND Mais ... 46444.0 27.812.0173 100 2.037 383 3.3.90.48.00.00.00.00
1 1060 O 11/02/2020 R$ 500,00 PELA DESPESA EMPENHADA COM PASSAGENS, ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM NA CAPITAL DO EST Mais ... 46426.0 08.244.0034 763 2.039 668 3.3.90.48.00.00.00.00
1 1061 O 11/02/2020 R$ 5.860,00 PELA DESPESA EMPENHADA COM PREMIACAO DA FINAL DO CAMPEONATO DE VOLEI FEMININO E Mais ... 46397.0 27.812.0173 100 2.037 383 3.3.90.48.00.00.00.00
1 1062 O 11/02/2020 R$ 2.000,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PREMIAÇÃO TORNEIO FUTEBOL FEMENINO, CONF.DOC.EM Mais ... 46440.0 12.361.0062 11 1.002 417 4.4.90.52.10.00.00.00
1 1063 O 11/02/2020 R$ 400,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PREMIAÇÃO FUTEBOL MASCULINO, CONF.DOC.EM ANEXO. 46401.0 27.812.0173 100 2.037 383 3.3.90.48.00.00.00.00
1 1064 O 11/02/2020 R$ 500,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TORNEIO DE FUTEBOL MASCULINO, CONF.DOC.EM ANEXO Mais ... 46401.0 27.812.0173 100 2.037 383 3.3.90.48.00.00.00.00
1 1065 O 11/02/2020 R$ 500,00 PELA DESPESA EMPENHADA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR PREMIACAO DO CAMPEONA Mais ... 46443.0 27.812.0173 100 2.037 383 3.3.90.48.00.00.00.00
1 1037 O 10/02/2020 R$ 6.105,26 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE MANUTENÇÃO E, COMPUTADORES, CONF.DOC.EM ANEXO. 46397.0 12.122.0011 100 2.012 111 3.3.90.36.22.00.00.00
1 1038 O 10/02/2020 R$ 2.000,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SHOW MUSICAL, CONF.DOC.EM ANEXO. 46397.0 13.392.0071 100 2.028 249 3.3.90.36.99.99.00.00
1 1039 O 10/02/2020 R$ 1.000,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PREMIAÇÇÃO FUTEBOL MASCULINO, CONF.DOC.EM ANEXO Mais ... 46397.0 27.812.0173 100 2.037 383 3.3.90.48.00.00.00.00
1 1040 O 10/02/2020 R$ 600,00 PELA DESPESA EMPENHADA COM CONCESSAO DE 03(TRES) DIARIAS, PARA ATENDER ESTA SECR Mais ... 46443.0 04.123.0011 100 2.010 77 3.3.90.14.00.00.00.00
1 1041 O 10/02/2020 R$ 2.421,05 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE MANUTENÇÃO REDE INTERNA,CONF.DOC.EM ANEXO. 46440.0 12.122.0011 100 2.012 111 3.3.90.36.18.00.00.00
1 1042 O 10/02/2020 R$ 600,00 PELA DESPESA EMPENHADA COM CONCESSAO DE 03(TRES) DIARIAS, PARA ATENDER ESTA SECR Mais ... 0.0 04.123.0011 100 2.010 77 3.3.90.14.00.00.00.00
1 1043 O 10/02/2020 R$ 1.500,00 PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICO PRESTADO DE CARRETOS DE MATERIAIS DIVERSOS, P Mais ... 46443.0 15.452.0011 100 2.030 294 3.3.90.36.99.99.00.00
1 1044 O 10/02/2020 R$ 5.263,16 PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICO PRESTADO DE ARTIFE, PARA ATENDER ESTA SECRETA Mais ... 46443.0 13.392.0071 100 2.028 249 3.3.90.36.99.99.00.00
1 1045 O 10/02/2020 R$ 6.000,00 PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICO PRESTADO DE EXECUCAO E ORGANIZACAO DE SHOW PI Mais ... 46443.0 13.392.0071 100 2.028 249 3.3.90.36.99.99.00.00
1 1046 O 10/02/2020 R$ 2.400,00 PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICO PRESTADO EM CONSTRUCAO DE ARQUIBANCADA E CONF Mais ... 46443.0 15.452.0011 100 2.030 294 3.3.90.36.99.99.00.00
1 1047 O 10/02/2020 R$ 2.000,00 PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICO PRESTADO DE MANUTENCAO ELETRICA DO POCO ARTES Mais ... 46394.0 15.452.0011 100 2.030 294 3.3.90.36.99.99.00.00
1 1048 O 10/02/2020 R$ 3.000,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FRETE DE UMA LANCHA, CONF.DOC.EM ANEXO. 46397.0 04.122.0011 100 2.002 27 3.3.90.36.99.99.00.00
1 1049 O 10/02/2020 R$ 580,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, CONF.DOC.EM ANEXO. 46401.0 12.365.0070 100 2.022 180 3.3.90.36.22.00.00.00
Total: R$ 43.729,47