Ano Exerc Ordem Data Emissao Data Vencimento Empenho Valor Descrição do Pagamento Credor Liquidado
2018 1,669 30-04-2018 30-04-2018 1,177
R$ 4,520.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO-SEMED.
GERLANDIA FERNANDES RAMOS
R$ 4,520.00
2018 1,670 30-04-2018 30-04-2018 1,178
R$ 900.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
ERLONIA RIBEIRO DA COSTA
R$ 900.00
2018 1,671 25-04-2018 25-04-2018 1,181
R$ 2,500.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A MANUNTENÇÃO PREVENTIVA DE COMPUTADORES DO LABORATORIO DE INFORMATICA DA ESCOLA MUNIC. DR. AUZIER MOREIRA E MARLY DE CASTRO.
ELITON LEANDRO GOMES MENDONÇA
R$ 2,500.00
2018 1,672 25-04-2018 25-04-2018 1,182
R$ 2,500.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A MANUNTENÇÃO PREVENTIVA DE COMPUTADORES DO LABORATORIO DE INFORMATICA DA ESCOLA MUNIC. VIVINA CANTALICE E ALCIDES BRANDÃO.
ROGERIO PANTOJA RIBEIRO
R$ 2,500.00
2018 1,673 03-05-2018 03-05-2018 1,183
R$ 842.11
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A MANUNTENÇÃO DE COMPUTADORES DA SEC. MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL.
ANDERSON SOUZA DE SOUZA
R$ 842.11
2018 1,674 18-05-2018 18-05-2018 1,184
R$ 200.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
ROZEANE BATISTA GONÇALVES
R$ 200.00
2018 1,843 17-05-2018 17-05-2018 1,200
R$ 1,610.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA TRIBUTARIA E FISCAL DA ADMIN. PUBLICA.
ELZIANE FREITAS SARAIVA
R$ 1,610.00
2018 1,676 30-05-2018 30-05-2018 1,186
R$ 200.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
ELIANE RAMOS DIAS
R$ 200.00
2018 1,677 08-05-2018 08-05-2018 1,187
R$ 954.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A MANUNTENÇÃO EM LIMPEZA DO POLO EDUCACIONAL SÃO FRANCISCO,VILA NOVA/RIO MARI-MARI.
ELMIZIA ALMEIDA DA SILVA
R$ 954.00
2018 1,727 30-04-2018 30-04-2018 18
R$ 38.80
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS.
BANCO DO BRASIL S/A
R$ 38.80
2018 1,729 30-04-2018 30-04-2018 1,059
R$ 406.55
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS.
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
R$ 406.55
2018 1,731 30-04-2018 30-04-2018 1,059
R$ 74.30
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS.
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
R$ 74.30
2018 1,734 30-04-2018 30-04-2018 19
R$ 9.70
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS.
BANCO BRADESCO S/A
R$ 9.70
2018 1,736 30-04-2018 30-04-2018 19
R$ 58.30
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS.
BANCO BRADESCO S/A
R$ 58.30
2018 1,738 30-04-2018 30-04-2018 18
R$ 116.40
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS.
BANCO DO BRASIL S/A
R$ 116.40
2018 1,742 30-04-2018 30-04-2018 18
R$ 184.30
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS.
BANCO DO BRASIL S/A
R$ 184.30
2018 1,745 26-04-2018 26-04-2018 48
R$ 581,483.71
VALOR QUE SE PAGA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60% - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - FUNDEB 60% - TEMPORÁRIO
R$ 581,483.71
2018 1,747 12-04-2018 12-04-2018 1,137
R$ 571.78
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A MULTAS E JUROS DOS DAS GUIAS DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIA DOS SERVIDORES.
INSS - FUNDEB 40% - (COMISSIONADO/CONTRATO)
R$ 571.78
2018 1,749 09-04-2018 09-04-2018 11
R$ 298.36
PELA DESPESA PAGA COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DA SEC. DE EDUCAÇÃO.
AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A.
R$ 298.36
2018 1,835 18-01-2018 18-01-2018 311
R$ 10,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PREMIAÇÃO DO CAMPEONATO DE FUTEBOL DE CAMPO MASCULINO E FEMININO NAS COMUNIDADES KWATA E FRONTEIRA NO RIO CANUMÃ.
RAIMUNDO HEUCLIDES LOPES
R$ 10,000.00
Total: R$ 79.864.120,69