Ações Ano Exerc I Entidades I Ordens Data Emissao Data Vencimento I Empenhos I Credores Valor Texto Ordem I Liquidacao Nome Valor1
2,015 1 107 27-03-2015 27-03-2015 99 20 1,253.1800 PELA DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER COM ADIANTAMENTO PREVISTO NO ART. 68 DA LEI FEDERAL Nº 4.320/68 E DECRETO LEGISLATIVO 001/2015 O MATERIAIS DE CONSUMO DE DIVERSOS,ATENTENDO ASSIM AS SUAS NECESSIDADES DE VIAGENS AS COMUNIDADES, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. DIVERSOS,ATENTENDO ASSIM AS SUAS NECESSIDADES DE VIAGENS AS COMUNIDADES, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. 107 ALDEMIR RIÇA JÚNIOR 1,253.1800
2,015 1 108 30-03-2015 30-03-2015 99 20 50.0000 PELA DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER COM ADIANTAMENTO PREVISTO NO ART. 68 DA LEI FEDERAL Nº 4.320/68 E DECRETO LEGISLATIVO 001/2015 O MATERIAIS DE CONSUMO DE DIVERSOS,ATENTENDO ASSIM AS SUAS NECESSIDADES DE VIAGENS AS COMUNIDADES, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. 108 ALDEMIR RIÇA JÚNIOR 50.0000
2,015 1 109 17-03-2015 17-03-2015 88 25 1,000.0000 PELA DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER COM ADIANTAMENTO PREVISTO NO ART. 68 DA LEI FEDERAL Nº 4.320/68 E DECRETO LEGISLATIVO 001/2015 O SERVIÇOS COM VOADEIRA E PILOTO,ATENDO ASSIM SUAS NECESSIDADES DE VAIGENS AS COMUNIDADES, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. 109 LUIZ ALEXANDRE ROGÉRIO OLIVEIRA 1,000.0000
2,015 1 110 17-03-2015 17-03-2015 89 25 600.0000 PELA DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER COM ADIANTAMENTO PREVISTO NO ART. 68 DA LEI FEDERAL Nº 4.320/68 E DECRETO LEGISLATIVO 001/2015 AQUISIÇÃO DE GASOLINA DIVERSOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. 110 LUIZ ALEXANDRE ROGÉRIO OLIVEIRA 600.0000
2,015 1 112 20-04-2015 20-04-2015 66 10 426.9900 PELA DESPESA PAGO PARA ATENDER COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ENERGIA ELÉTRICA NESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ, NESTE EXERCÍCIO DE 2015-CMH. 112 AMAZONAS DISTRIBUÍDORA DE ENÉRGIA 426.9900
2,015 1 123 20-04-2015 20-04-2015 68 9 181.8500 PELA DESPESA PAGO PARA ATENDER NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TELEFONIA FIXA DA EMBRATEL, NESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ, NESTE EXERCÍCIO DE 2015-CMH. 123 EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES 181.8500
2,015 1 274 17-08-2015 17-08-2015 66 10 733.9000 PELA DESPESA PAGO PARA ATENDER COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ENERGIA ELÉTRICA NESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ, NESTE EXERCÍCIO DE 2015-CMH. 271 AMAZONAS DISTRIBUÍDORA DE ENÉRGIA 733.9000
2,015 1 371 20-10-2015 20-10-2015 273 20 3,000.0000 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER NO CUSTEIO DE 06 (SEIS) DIÁRIAS PARA O VEREADOR EFETUAR VIAGEM AS COMUNIDADES RIBEIRINHAS DE TARUMÃ, JACUNDÁ, SANTA MARIA, SANTA BÁRBARA, CRISTO REI, CASTANHAL, SÃO PEDRO, SANTO ANTONIO, NOVO CENTENÁRIO E FAZENDINHA PARA VERIFICAR A CONDIÇÃO DA FALTA CONSTANTE DE ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME PORTARIA Nº 123/2015/GAB- CMH. 368 ALDEMIR RIÇA JÚNIOR 3,000.0000
2,015 1 373 21-10-2015 21-10-2015 275 28 2,500.0000 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER NO CUSTEIO DE 05 (CINCO)DIÁRIAS PARA A VEREADORA EFETUAR VIAGEM AO DISTRITO DE AUXILIADORA PARA VERIFICAR O ANDAMENTO DA PAVIMENTAÇÃO DESTE DISTRITO EM PROL DOS MESMOS, CONFORME PORTARIA Nº 124/2015-CMH-GAB. 370 REGIANE NASCIMENTO DE OLIVEIRA 2,500.0000
2,015 1 375 22-10-2015 22-10-2015 277 47 1,000.0000 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER NO RESSARCIMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS ONDE O SERVIDOR TRANSPORTOU UMA COMITIVA DE VEREADORES À CIDADE DE PORTO VELHO-RO, AO INSTITUTO ZEQUINHA ARAÚJO EM BUSCA DE BENEFÍCIOS PARA ESTE MUNICÍPIO DE HUMAITÁ, CONFORME PORTARIA Nº 127/2015/GAB- CMH. 372 JOSÉ RAIMUNDO FELIX DE OLIVEIRA 1,000.0000
2,015 1 377 23-10-2015 23-10-2015 279 32 2,000.0000 VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER NO RESSARCIMENTO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS ONDE O VEREADOR EFETUAU VISITAS ÀS COMUNIDADES SITUADAS AS MARGENS DA BR 319, SENTINDO HUMAITÁ/MANAUS PARA VERIFICAR A SITUAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DA MERANDA ESCOLAR E TRANSPORTE ESCOLAR EM PROL DOS MORADORES DAQUELA LOCALIDADE, CONFORME PORTARIA Nº 129/2015/GAB- CMH. 374 RAIMUNDO SANTOS CRUZ 2,000.0000
2,015 1 379 26-10-2015 26-10-2015 281 24 2,400.0000 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER NO RESSARCIMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS ONDE O VEREADOR TAMBÉM EFETUAU VIAGEM A MANAUS-AM PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES JUNTO À FEDERAÇÃO DOS PESCADORES DO ESTADO DO AMAZONAS PARA DISCUTIR SOBRE A PORTARIA 192 DO MINISTÉRIO DA PESCA E PECUÁRIA, RELATIVO A SUSPENSÃO DO SEGURO DEFESO DO PESCADOR ARTESANAL, CONFORME PORTARIA Nº 128/2015/GAB- CMH. 376 SAMUEL MENDONÇA DE MORAES 2,400.0000
2,015 1 381 30-10-2015 30-10-2015 4 7 245.0000 PELA DESPESA PAGO PARA ATENDER CUSTOS NOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCÁRIA DIVERSAS, NESTE EXERCICIO DE 2015. 378 BASA- BANCO DA AMAZÔNIA 245.0000
2,015 1 114 20-04-2015 20-04-2015 42 14 6,600.0000 VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA CONTÁBIL EM SISTEMA INFORMATIZADO NESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ, NESTE EXERCÍCIO DE 2015, CONFORME CONTRATO Nº 001/2015-CMH. 114 DMK SERVIÇOS DE CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PU 6,600.0000
2,015 1 115 23-04-2015 23-04-2015 43 12 6,408.7000 VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS E INFORMÁTICA PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ, CONFORME CARTA CONVITE Nº 002/2015-CMH. 115 CLICK COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA - ME 6,408.7000
2,015 1 119 21-04-2015 21-04-2015 47 19 8,586.3000 VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESAS NA CONTRATAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ, CONFORMA CARTA CONVITE Nº 006/2015- CMH. 119 OLENINA G. DE SÁ 8,586.3000
2,015 1 120 20-04-2015 20-04-2015 48 13 1,000.0000 VALOR PAGO PARA ATENDER COM SERVIÇOS DE POSTAGEM E MANUTENÇÃO DA PAGINA DO PORTAL DA TRANSPARENCIA NA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES E HOSPEDAGEM DO PORTAL NO SITE OFICIAL DA CAMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ, NESTE EXERCÍCIO, CONFORME CONTRATO Nº07/2015-CMH. 120 DPA- CONTABILIDADE- ME 1,000.0000
2,015 1 121 20-04-2015 20-04-2015 67 11 462.0100 PELA DESPESA PAGO PARA ATENDER NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TELEFONIAS FIXA NESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ, NESTE EXERCÍCIO DE 2015-CMH. 121 TELEMAR NORTE LESTE S/A 462.0100
2,015 1 122 10-04-2015 10-04-2015 67 11 444.5600 PELA DESPESA PAGO PARA ATENDER NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TELEFONIAS FIXA NESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ, NESTE EXERCÍCIO DE 2015-CMH. 122 TELEMAR NORTE LESTE S/A 444.5600
2,015 1 196 19-06-2015 19-06-2015 42 14 6,600.0000 VALOR PAGO PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA CONTÁBIL EM SISTEMA INFORMATIZADO NESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ, NESTE EXERCÍCIO DE 2015, CONFORME CONTRATO Nº 001/2015-CMH. 196 DMK SERVIÇOS DE CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PU 6,600.0000