Exibindo 361 - 380 de 487
Emp. Histórico Data Empenhado Liquidado Pago Credor Saldo Pagar
124 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE PESSOAL DE FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES EFETIVOS: EUZI VICENTINO MARDONI, JOANA LÚCIA P. LELLO,JOENARA B. ROHLEDER, JOSÉ RAIMUNDO F. DE OLIVEIRA, REGINALDO M. DE SOUZA, REGINALDO S. MACIEL E ROSICLÉIA L. LEITE, DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ/AM,REF. AO MÊS DE ABRIL, DESTE EXERCÍCIO DE 2023-CMH, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. 14/04/2023 24.170,94 24.170,94 16.034,94 CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ R$ 0,00
125 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE PESSOAL COM FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES EFETIVOS COMO: EDNEI DE SÁ MENDONÇA, JUSSARA TERESINHA CEOLIN E TEREZINHA ALMEIDA MACIEL , DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ-CMH, REFERENTE O MÊS DE ABRIL, DESTE EXERCÍCIO DE 2023, PARTE PREVIDENCIÁRIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. 14/04/2023 10.429,01 10.429,01 8.145,87 CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ R$ 0,00
126 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE PESSOAL COM FOLHA SALARIAL DOS VEREADORES ( ANTONIO C. M. DE ALMEIDA, EVANEI DE SÁ MENDONÇA, FRANCISCO UBIRATAN S. MOREIRA, HUMBERTO NEVES GARCIA, JOÃO ARAGÃO DANTAS, JONATAS S. DO NASCIMENTO, JORGE ANDRÉ S. NEVES, JUAREZ ANTUNES DA SILVA, JUCINEI SIQUEIRA BARBOSA, MANOEL DOMINGOS DOS S. NEVES, RAIMUNDO R. PACHECO, RAIMUNDO S. CRUZ, RUSSELL L. DE MIRANDA, SAMUEL M. DE MORAES E VALDEIR DE S. MALTA, DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ/AM,MÊS DE ABRIL/2023, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. 14/04/2023 90.000,00 90.000,00 30.819,27 CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ R$ 0,00
127 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE PESSOAL COM FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS (ADENILSON M. LOBATO,ALCENOR M. COSTA, ALEX ANUFRIEV, ANDERSON JOÃO PANTOJA , CARLOS S. DA SILVA GUIMARÃES, CAROLAINE N. DE ALMEIDA, CAROLINE S. NEVES, DANIEL Z. DO N. BARBOSA, EDMILSON F. DE OLIVEIRA, EDSON P. FERREIRA, ELIVONE MELO PERIS, ELVES DA S. MARTINS, ERIKUESON R. DE AQUINO, FELIPE LENOS DA C. LEITE, GEORGE LUCAS L. BARBOSA, GERALDO R. DE OLIVEIRA, JAELSON DA C. LELO, JAIRO LEITE DE ALMEIDA, JERBESON VIEIRA DOS SANTOS JESSIKA A. MARINHO, JOSÉ ADERBAL J. L. DA SILVA, JOSÉ ALDO G. LOBATO, LEONCIO F. N. JUNIOR, LIDIANE S. DA COSTA, Mª DO ROSÁRIO F. DA SILVA, MURILO LEITE MACIEL, NANA CHARA M. DE SOUZA, PAULO G. Q. REALVAS, RAIMUNDO AREIA BRITO, RAIMUNDO EDNEI DOS S. S. GONÇALVES, RAIMUNDO N. LOPES, RAIMUNDO S. DA SILVA , RONY M. BOTELHO, SABRINA G. DE SOUZA, SILVIANE O. DE FREITAS, SUELEM R. PINTO,THAIS S. DE SÁ E WILSON JUNIOR G. DOS SANTOS, DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ/AM- REFERENTE MÊS DE ABRIL/2023, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. 14/04/2023 89.400,00 89.400,00 77.261,31 CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ R$ 0,00
119 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA ATENDER SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO OPERACIONAL DE MANUTENÇÃO ALIMENTAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO,CONTROLE DE PATRIMÔNIO,CONTROLE DE FROTAS,CONTROLE INTERNO,CONTROLE DE ESTOQUE/ALMOXARIFADO,SISTEMA DE COMPRAS E LICITAÇÃO,BEM COMO SERVIÇOS TÉCNICOS DE MANUTENÇÃO E ALIMENTAÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ/AM E GESTÃO E ORGANIZAÇÃO DE ARQUIVOS PÚBLICO C/ DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO DO PROC. 005/2023, PP003/2023 E CT 003/2023, MÊS 04/2023/VIGENTE. 13/04/2023 7.100,00 7.100,00 7.100,00 M. A. P. ANGELIN CORPORATE LTDA - ME R$ 0,00
120 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS, COMO: GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL B S-10, CONFORME DISCRIMINADO NO DOCUMENTO EM ANEXO DO PROCESSO Nº 003/2023, PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2023 E ATA Nº 001/2023, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS TRABALHOS ADMINISTRATIVOS DESENVOLVIDOS PELA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ/AM-CMH. 13/04/2023 17.458,95 17.458,95 17.458,95 SABBI E ESCANDOLARA LTDA. R$ 0,00
121 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A ELABORAÇÃO DE TODAS AS LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ/AM,DO EXERCÍCIO DE 2023,PELO PERÍODO DE 05 MESES, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. 13/04/2023 9.800,00 9.800,00 9.800,00 M. A. P. ANGELIN CORPORATE LTDA - ME R$ 0,00
122 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE ROÇAGEM, LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS NA ÁREA INTERNA E EXTERNA DA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ, CONFORME DOCUMENTO DE NOTA FISCAL EM ANEXO. 13/04/2023 5.100,00 5.100,00 5.100,00 E P S COMERCIO E SERVICOS DE TRANSPORTE EIRELI R$ 0,00
123 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA (WIRELESS) E GERENCIAMENTO DA CONEXÃO INTERNET VIA RÁDIO, FORNECIDA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE HUMAITÁ, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL E ESCOLA DO LEGISLATIVO DESTE MUNICÍPIO DE HUMAITÁ/AM, RELATIVO AO MÊS 04/2023. 13/04/2023 7.500,00 7.500,00 7.500,00 M. A. P. ANGELIN CORPORATE LTDA - ME R$ 0,00
111 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONTRATAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CRIAÇÃO, EXECUÇÃO E TRANSMISSÃO TÉCNICA DE MÍDIAS, NO ÂMBITO DO CONTRATO CRIAÇÃO, IMPLEMENTAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE FORMAS E INOVADORES,
DIVULGAÇÃO CORPORATIVA EM TODAS AS PLATAFORMAS DE MÍDIAS DIGITAIS, DESTINADAS A EXPANDIR OS EFEITOS DE ATUAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ E DEMAIS PÚBLICOS DE INTERESSE, CONFORME DOCUMENTO DO ADITIVO DO CT Nº 034/2021 NO PROCESSO Nº 018/2022 EM ANEXO VIGENTE.
12/04/2023 7.899,00 7.899,00 7.899,00 RAOLIN JOAQUIM PRESTES DE MAGALHÃES R$ 0,00
112 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO SERVIÇOS DE ALUGUEL DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, PARA USO DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ/AM, ADMINISTRATIVO EM ATRIBUIÇÕES DE ATIVIDADES EM VISITA AS COMUNIDADES AO LONGO DA BR 230 E BR 319 DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO DO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 033/2021 AO PROCESSO Nº 017/2022 EM ANEXO VIGENTE-CMH. 12/04/2023 7.000,00 7.000,00 7.000,00 DILVANA FORCELINI LTDA R$ 0,00
113 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO SERVIÇOS DE ALUGUEL DE LOCAÇÃO DE LANCHA (MOTOR DE POLPA), PARA USO DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ/AM, ADMINISTRATIVO EM ATRIBUIÇÕES DE ATIVIDADES EM VISITA AS COMUNIDADES RIBEIRINHAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO DO TERMO ADITIVO Nº 016/2022 DO CONTRATO Nº 32/2021 VIGENTE ANEXO-CMH. 12/04/2023 7.000,00 7.000,00 7.000,00 DILVANA FORCELINI LTDA R$ 0,00
114 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL BÁSICA CONTÍNUA DE TODO O PRÉDIO,(COMO PINTURAS ELÉTRICA E OUTROS, CONFORME A NECESSIDADE),INCLUINDO A MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO (CENTRAIS)DE AR E VENTILADORES, NO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ/AM, PELO PERÍODO DE 12(DOZE) MESES, CONFORME DOCUMENTO DE PROCESSO Nº 013/2022 E TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 028/2021 EM ANEXO VIGENTE-CMH 12/04/2023 12.916,00 12.916,00 12.916,00 JOSE DINALDO REIS DE CASTRO R$ 0,00
115 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE A SERVIÇOS DE: CARIMBO Nº 20; CARIMBO Nº 30; CARIMBO Nº 40, CÓPIAS PRETO E BRANCO,CÓPIAS COLORIDAS; ENCADERNAÇÃO 100 FLS; ENCADERNAÇÃO 50 FLS. E CAPAS DE PROCESSOS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO VIGENTE DO PROCESSO Nº 004/2022, PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2022 E ATA 002/2022.. 12/04/2023 9.745,00 9.745,00 9.745,00 S. M. PEREIRA BOTELHO R$ 0,00
116 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO, COORDENAÇÃO E EXECUÇÃO DE EVENTOS E SOLENIDADES, TAIS COMO SESSÕES ORDINÁRIAS, EXTRAORDINÁRIAS, SOLENES ESPECIAIS, ASSIM COMO OUTRAS ATIVIDADES QUE NECESSITEM DE GARÇOM, DE FORMA CONTINUA, NESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ/AM, CONFORME DOCUMENTO EM VIGÊNCIA ANEXO DO PROCESSO ADITIVO Nº 030/2021 E AO PROCESSO 015/2022, VIGENTE. 12/04/2023 7.200,00 7.200,00 7.200,00 FRANCISCO DAMÁZIO DE LIMA R$ 0,00
117 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, REFERENTE AO SERVIÇOS TÉCNICOS E REPAROS DO SISTEMA DE SOM DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ/AM, CONFORME ADITIVO DO CT 035/2021, AO PROCESSO 019/2022 EM ANEXO-VIGENTE, REF. NO MÊS ABRIL/2023-CMH- VIGENTE. 12/04/2023 6.300,00 6.300,00 6.300,00 JOVACI CAMPOS CASTRO DE OLIVEIRA R$ 0,00
118 PARA ATENDER NA CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS AO SR. SERVIDOR (ERIKUESON RODRIGUES DE AQUINO) MOTORISTA DESTA CMH, PARA EFETUAR VIAGEM ÀS COMUNIDADES RIBEIRINHAS DE MOANENSE , VILA LARANJEIRAS E PIRAPITINGA, PARA CUMPRIR DILIGÊNCIAS A SERVIÇOS DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, NO PERÍODO 13.04/.2023 A 15.04.2023,CONFORME PORTARIA Nº 23/2023/GAB/PRES. 12/04/2023 1.500,00 1.500,00 1.500,00 ERIKUESON RODRIGUES DE AQUINO R$ 0,00
109 PARA ATENDER NA CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS,AO SR. SERVIDOR(JOSÉ RAIMUNDO FÉLIX DE OLIVEIRA) MOTORISTA DESTA CMH, PARA EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE PORTO VELHO/RO , PARA CUMPRIR DILIGÊNCIAS A SERVIÇOS DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, NO PERÍODO 10.04/.2023 A 14.04.2023,CONFORME PORTARIA Nº 022/2023/GAB/PRES. 10/04/2023 2.000,00 2.000,00 2.000,00 JOSÉ RAIMUNDO FÉLIX DE OLIVEIRA R$ 0,00
110 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA CONTÁBIL, CONFORME DOCUMENTO DO TERMO ADITIVO DE PRAZO EM ANEXO DO CT Nº 029/2021 E PROCESSO Nº 014/2022- VIGENTE, MÊS DE ABRIL/2023-CMH. 10/04/2023 8.750,00 8.750,00 8.750,00 DMK SERVICOS DE CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES PURA R$ 0,00
108 VALOR PARA ATENDER NA CONCESSÃO DE 05(CINCO) DIÁRIAS,AO SR. VEREADOR(MANOEL DOMINGOS DOS SANTOS NEVES), PARA EFETUAR VIAGEM AS COMUNIDADES RIBEIRINHAS DE MOANENSE (FISCALIZAÇÃO DA ESCOLA E NO POSTO DE SAÚDE DA COMUNIDADE) VILA LARANJEIRA (REALIZAÇÃO DE ORÇAMENTO PARA CONSTRUÇÃO DE UMA SEDE SOCIAL COMUNIDADE E TRAZER AO PODER EXECUTIVO) E PIRAPITINGA (FISCALIZAÇÃO DO PROGRAMA LUZ PARA TODOS E FISCALIZAR A REFORMA QUE ESTÁ SENDO EFETUADA NA ESCOLA) NO PERÍODO 05.04/.2023 A 10.04.2023, CONFORME PORTARIA Nº 21/2023/GAB/PRES. 05/04/2023 2.500,00 2.500,00 2.500,00 MANOEL DOMINGOS DOS SANTOS NEVES R$ 0,00