Ano Exerc Ordem Data Emissao Data Vencimento Empenho Valor Descrição do Pagamento Credor Liquidado
2018 183 05-12-2018 05-12-2018 69
R$ 500.00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS EM AUDIENCIA RELATIVA A AÇÃO TRABALHISTA.
JOSENY GUSMÃO DA SILVA
R$ 500.00
2018 185 06-12-2018 06-12-2018 71
R$ 2,250.00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AÇÃO TRABALHISTA REFERENTE AO PROCESSO Nº0000423-78.2018.5.11.0201.
ERLON JAIR PENHA CAVALCANTE
R$ 2,250.00
2018 191 27-12-2018 27-12-2018 79
R$ 2,095.00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CESSÃO DE USO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE, SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS, SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E PATRIMONIO PARA ESTA AUTARQUIA, CONF. PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 011/2017.
C L SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA ME
R$ 2,095.00
2018 195 13-12-2018 13-12-2018 83
R$ 6,030.00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.
FRANCISCO LINO DE OLIVEIRA ME
R$ 6,030.00
2018 1 02-01-2018 02-01-2018 7
R$ 8,903.89
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DESTA AUTARQUIA, REF AO EXERCICIO ANTERIOR.
INSTITUTO NACIAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
R$ 8,903.89
2018 2 31-01-2018 31-01-2018 8
R$ 1,269.33
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTA AUTARQUIA, REF AO EXERCICIO ANTERIOR.
AMAZONAS ENERGIA S/A
R$ 1,269.33
2018 3 29-01-2018 29-01-2018 9
R$ 6,500.00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VIECULO TIPO PICK UP PARA ATENDER ESTA AUTARQUIA, CONF. CONTRATO Nº 001/2017.
P E G TRANSPORTE ESCOLAR E LOCAÇÃO DE AUTÓMEIS LTD
R$ 6,500.00
2018 4 29-01-2018 29-01-2018 10
R$ 5,600.00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO SEMAFORICA NAS VIAS PUBLICAS PARA ESTA AUTARQUIA.
SOUZA E SILVA
R$ 5,600.00
2018 6 31-01-2018 31-01-2018 1
R$ 386.15
VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DESTA AUTARQUIA, NO EXERCICIO DE 2018.
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
R$ 386.15
2018 7 01-02-2018 01-02-2018 3
R$ 18,560.00
VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DESTA AUTARQUIA, NO EXERCICIO DE 2018.
FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS
R$ 18,560.00
2018 8 01-02-2018 01-02-2018 4
R$ 24,293.33
VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA AUTARQUIA, NO EXERCICIO DE 2018.
FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS
R$ 24,293.33
2018 9 01-02-2018 01-02-2018 5
R$ 9,427.72
VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DESTA AUTARQUIA, NO EXERCICIO DE 2018.
INSTITUTO NACIAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
R$ 9,427.72
2018 11 26-02-2018 26-02-2018 6
R$ 170.56
VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESA COM PASEP DESTA AUTARQUIA, NO EXERCICIO DE 2018.
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRAZIL
R$ 170.56
2018 12 05-02-2018 05-02-2018 12
R$ 4,190.00
VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESA COM CESSÃO DE USO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE, SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS, SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E PATRIMONIO PARA ESTA AUTARQUIA, CONF. CONTRATO Nº 011/2017.
C L SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA ME
R$ 4,190.00
2018 13 02-02-2018 02-02-2018 13
R$ 600.00
VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET ATRAVES DE LINKS PARA ESTA AUTARQUIA, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 093/2017.
AMAZON WIFI SERVIÇOS DE INTERNET LTDA ME
R$ 600.00
2018 14 05-02-2018 05-02-2018 13
R$ 600.00
VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET ATRAVES DE LINKS PARA ESTA AUTARQUIA, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 093/2017.
AMAZON WIFI SERVIÇOS DE INTERNET LTDA ME
R$ 600.00
2018 15 21-02-2018 21-02-2018 17
R$ 10,445.00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMINHÃO PLATAFORMA PARA ESTA AUTARQUIA, CONF. TERMO DE CONTRATO Nº 027/2017.
A G P TRANSPORTES CONTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTD
R$ 10,445.00
2018 16 22-02-2018 22-02-2018 17
R$ 10,445.00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMINHÃO PLATAFORMA PARA ESTA AUTARQUIA, CONF. TERMO DE CONTRATO Nº 027/2017.
A G P TRANSPORTES CONTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTD
R$ 10,445.00
2018 17 22-02-2018 22-02-2018 17
R$ 10,445.00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMINHÃO PLATAFORMA PARA ESTA AUTARQUIA, CONF. TERMO DE CONTRATO Nº 027/2017.
A G P TRANSPORTES CONTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTD
R$ 10,445.00
2018 18 09-02-2018 09-02-2018 18
R$ 4,800.00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINA DE PINTURA PARA SINALIZAÇÃO DESTA AUTARQUIA, CONF. TERMO DE CONTRATO Nº 009/2017.
T.N.P CONSTRUÇOES E REFORMAS LTDA - ME
R$ 4,800.00
Total: R$ 1.150.054,40