Det. Empenhos Tipo Data Emissão Valor Processo Descrição Recurso Nome
5990 Ordinário 02-10-2017
R$ 425.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO - LOTE ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO - LOTE 01 DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL/SEMSA - (COORDENAÇÃO DE EPIDEMIOLOGIA), CONFORME PREGÃO C/ REGISTRO DE PREÇO 011/2017.
2
NAÚTICA RIO MADEIRA LTDA - EPP
5992 Ordinário 02-10-2017
R$ 874.50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - LOTE... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - LOTE 01,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº011/2017
2
E. B. TEIXEIRA PRODUÇÕES E EVENTOS
5994 Ordinário 02-10-2017
R$ 1,111.74
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº015/2017
2
IRMAOS COSTA GOMES LTDA
5875 Ordinário 01-09-2017
R$ 1,800.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS A COMUNID... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS A COMUNIDADE DE TERRA PRETA DO CAPANÃ.
10
L.C. DE ALMEIDA
5876 Ordinário 01-09-2017
R$ 1,300.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINAD... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL- SEMCULT ( UTILIZAÇÃO DO FORRO DE RUA DO MUNICIPIO DE MANICORÉ EDIÇÃO DE 2017), CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº001/2017.
10
L F DOS SANTOS EIRELI EPP
5232 Global 01-08-2017
R$ 40,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÃO DE FERRO DO TIPO (BA... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÃO DE FERRO DO TIPO (BALSA) QUE SERVIRÁ PARA AUXILIO NO EMBARQUE E DESEMBARQUE DE CARGAS E PASSAGEIROS NO PORTO PRINCIPAL DE MANICORÉ, CONFORME CONTRATO Nº 199/2017.
10
N BENTES DA SILVA - EPP
5878 Ordinário 08-09-2017
R$ 1,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINAD... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS-SEMCULT, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº001/2017.
10
L F DOS SANTOS EIRELI EPP
5879 Ordinário 08-09-2017
R$ 830.00
VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO- LOTE ... mais
VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO- LOTE 02/ELETRICO, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS- SEMSA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº012/2017.
10
PAULO P DA COSTA EIRELI - ME
5881 Ordinário 12-09-2017
R$ 1,935.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO- LOTE 02/... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO- LOTE 02/ELETRICO, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMINFRA-ESTÁDIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº012/2017.
10
PAULO P DA COSTA EIRELI - ME
5882 Ordinário 12-09-2017
R$ 2,344.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO- LOTE ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO- LOTE 02/ELÉTRICOS DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMAPA- PARQUE DE EXPOSIÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº012/2017.
10
R.N. ALBUQUERQUE BRASIL
5302 Ordinário 01-09-2017
R$ 17,760.00
VALOR QU3E SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LIMPEZA E ROÇAGE... mais
VALOR QU3E SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LIMPEZA E ROÇAGEM EM AREAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, OBJETO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/2017.
10
L. DOS S. AZEVEDO ME
5883 Ordinário 12-09-2017
R$ 252.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTI... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL/SEMSA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº012/2017.
10
NAÚTICA RIO MADEIRA LTDA - EPP
5888 Ordinário 14-09-2017
R$ 9,469.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS- 7º REPA... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS- 7º REPASSE, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PRGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO DISTRITO SANTO ANTONIO DO MATUPI, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº038/2017.
10
SANA AUTO PEÇAS LTDA
5890 Ordinário 14-09-2017
R$ 4,431.53
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBL... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, GESTÃO DE TRIBUTOS E GERENCIAMENTO DO PATRIMONIO ESTOQUE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº004/2017.
10
CL SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA
5300 Ordinário 01-09-2017
R$ 5,537.40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO COMO MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO.
80
ARISTIDES PIO ROLIM NOBRE - ME
5908 Estimativo 30-09-2017
R$ 50.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - ITR IMPOSTO TERRIT... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - ITR IMPOSTO TERRITORIAL RURAL, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 0189/2017, EXERCICIO DE 2017.
10
BANCO DO BRASIL S/A - PASEP - ITR
5963 Ordinário 02-10-2017
R$ 1,555.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNIC... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DAS LOCALIDADES SURURU E IGARAPÉ AÇÚ/RIO MADEIRA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO VIRGÍLIO DE MACEDO, NO TURNO VESPERTINO, CONFORME O CHAMAMENTO PÚBLICO 001/2017 E PROC. ADMINISTRATIVO 046/2017.
19
EDSON RODRIGUES DA SILVA
5965 Ordinário 02-10-2017
R$ 2,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNIC... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA COMUNIDADE DE SÃO FRANCISCO II/LAGO ACARÁ, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO II, NO TURNO VESPERTINO, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO 001/2017 E PROC. ADMINISTRATIVO 0046/2017.
19
ALBERTO PERPETUO DE AGUIAR
5967 Ordinário 02-10-2017
R$ 888.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNIC... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL DE ALUNOS DA ALDEIA SÃO CARLOS, CAPANÃ GRANDE,PARA A ESCOLA MUNICIPAL DIVINO ESPIRITO SANTO,NO TURNO VESPERTINO,CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO 001/2017 E PROCESSO ADMINISTRATIVO 0046/2017.
19
ADALTO FERREIRA DE SOUZA 98149814272
5969 Ordinário 02-10-2017
R$ 2,222.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNIC... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA COMUNIDADE DE MONTE SIÃO, TERRA PRETA, MONTE HOREBE E IGARAPÉ DA ÁGUA AZUL, PARA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA ARAUJO PINTO, NO TURNO VESPERTINO, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO 001/2017 E PROC. ADMINISTRATIVO 0046/2017.
19
AUGUSTO MARLON BRAZÃO BARBOSA 03720978206
Total: R$ 82.520.380,96