Ano Exerc Ordem Data Emissao Data Vencimento Empenho Valor Descrição do Pagamento Credor Liquidado
2018 2,700 02-05-2018 02-05-2018 2,430
R$ 954.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS NAS RUAS EM REDE DE LIGAÇÃO DE ÁGUA.
ALDAMIR DA SILVA FERREIRA
R$ 954.00
2018 2,701 02-05-2018 02-05-2018 2,431
R$ 954.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE PAGAMENTO POR SERVIÇOS DE REPAROS NAS RUAS EM REDE E LIGAÇÃO DE ÁGUA.
MATEUS DE JESUS DA MOTA RODRIGUES
R$ 954.00
2018 2,702 02-05-2018 02-05-2018 2,432
R$ 954.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE REPAROS NAS RUAS EM REDE E LIGAÇÃO DE ÁGUA.
DENISON BRASIL RODRIGUES
R$ 954.00
2018 2,703 14-05-2018 14-05-2018 2,433
R$ 367.98
PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - LOTE 01, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SISAGUA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL C/REGISTRO DE PREÇO Nº 006/2018.
GLOBAL CURSOS E TREINAMENTOS EIRELI- EPP
R$ 367.98
2018 2,704 17-05-2018 17-05-2018 2,434
R$ 2,062.80
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAL HIDRAULICO, DESTINADOS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO C/ REGISTRO DE PREÇO Nº 036/2018.
J G DE ALMEIDA EIRELI- EPP
R$ 2,062.80
2018 2,705 25-05-2018 25-05-2018 2,435
R$ 954.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE REPAROS NAS RUAS EM REDE E LIGAÇÃO DE ÁGUA.
ALDAMIR DA SILVA FERREIRA
R$ 954.00
2018 2,706 25-05-2018 25-05-2018 2,436
R$ 954.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE REPAROS NAS RUAS EM REDE E LIGAÇÃO DE ÁGUA.
MATEUS DE JESUS DA MOTA RODRIGUES
R$ 954.00
2018 2,707 25-05-2018 25-05-2018 2,437
R$ 954.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE REPAROS NAS RUAS EM REDE E LIGAÇÃO DE ÁGUA.
DENISON BRASIL RODRIGUES
R$ 954.00
2018 2,708 14-05-2018 14-05-2018 2,438
R$ 1,225.90
PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL C/ REGISTRO DE PREÇO Nº 001/2018.
JOBSON FRANÇA DA SILVA FEIO
R$ 1,225.90
2018 2,709 16-05-2018 16-05-2018 2,338
R$ 104.00
PAGAMENTOS REFERENTE AQUISIÇÃO DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL/SEMPS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº015/2017.
GLOBAL CURSOS E TREINAMENTOS EIRELI- EPP
R$ 104.00
2018 2,710 11-05-2018 11-05-2018 2,339
R$ 4,345.98
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNIICPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº001/2018.
IRMAOS COSTA GOMES LTDA
R$ 4,345.98
2018 2,711 22-05-2018 22-05-2018 2,439
R$ 236.00
PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA/LOTE 02 DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL/SEMPS, CONFORME EMBASAMENTO LEGAL NO PREGÃO PRESENCIAL C/REGISTRO DE PREÇO Nº 006/2018.
W. DOS R. PEREIRA - ME
R$ 236.00
2018 2,712 11-05-2018 11-05-2018 2,440
R$ 270.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE BARCOS, VOADEIRAS DE ALUMINIO COMPOSTA COM MOTOR DE POPA DESTINADAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO PARCIAL Nº 021/2018 - SEMPS.
MARCIO C. OLIVEIRA-ME
R$ 270.00
2018 2,713 18-05-2018 18-05-2018 2,441
R$ 573.00
PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO MATERIAL DE HIGIENE, LIMPEZA E DESCARTAVEIS, DESTINADO SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS, CONFORME PREGÃO C/REGISTRO DE PREÇO Nº 005/2018.
J G DE ALMEIDA EIRELI- EPP
R$ 573.00
2018 2,714 17-05-2018 17-05-2018 2,442
R$ 958.10
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL EXPEDIENTE, LOTE 01 DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL C/ REGISTRO DE PREÇO Nº006/2018.
JOBSON FRANÇA DA SILVA FEIO
R$ 958.10
2018 2,715 24-05-2018 24-05-2018 2,443
R$ 328.30
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL/CRAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL C/ REGISTRO DE PREÇO Nº 005/2018
J. T SODRE ME
R$ 328.30
2018 2,716 18-05-2018 18-05-2018 2,444
R$ 628.50
PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO, LOTE 04 PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL, CONFORME PREGÃO C/REGISTRO DE PREÇO Nº004/2018.
J G DE ALMEIDA EIRELI- EPP
R$ 628.50
2018 2,717 18-05-2018 18-05-2018 2,445
R$ 728.00
PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO MATERIAL ESPORTIVO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS), CONFORME PREGÃO C/ REGISTRO DE PREÇO Nº 015/2018.
J G DE ALMEIDA EIRELI- EPP
R$ 728.00
2018 2,718 28-05-2018 28-05-2018 2,446
R$ 357.35
PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE DIDÁTICO - LOTE 03, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/CRAS, CONFORME EMBASAMENTO LEGAL NO PREGÃO PRESENCIAL C/ REGISTRO DE PREÇO Nº0006/2018.
R. G. S. RAMOS - ME
R$ 357.35
2018 2,719 24-05-2018 24-05-2018 2,447
R$ 3,312.00
PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DERIVADOS DE PETROLEO - LOTE 04 DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL SEMPS, CONFORME TERMO DE PROPOSTA VENCEDORA DO PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO Nº 004/2018.
EDUARDO A DE VASCONCELOS
R$ 3,312.00
Total: R$ 66.873.046,54