Ano Exerc Ordem Data Emissao Data Vencimento Empenho Valor Descrição do Pagamento Credor Liquidado
2018 6,857 23-08-2018 23-08-2018 6,377
R$ 7,630.00
PAGAMENTO REFERENTE A PASSAGENS INTERMUNICIPAIS AÉREAS, FLUVIAIS,TERRESTRES E TRANSPORTE DE CARGAS - LOTE 01 - FLUVIAL, DESTINADAS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL C/ REGISTRO DE PREÇO Nº022/2018.
NEISON R. DA COSTA - ME
R$ 7,630.00
2018 6,858 23-08-2018 23-08-2018 6,376
R$ 3,627.00
PAGAMENTO REFERENTE A PASSAGENS INTERMUNICIPAIS AÉREAS, FLUVIAIS,TERRESTRES E TRANSPORTE DE CARGAS - LOTE 01 - FLUVIAL, DESTINADAS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL C/ REGISTRO DE PREÇO Nº022/2018.
NEISON R. DA COSTA - ME
R$ 3,627.00
2018 6,859 23-08-2018 23-08-2018 6,373
R$ 3,660.00
PAGAMENTO REFERENTE A PASSAGENS INTERMUNICIPAIS AÉREAS, FLUVIAIS,TERRESTRES E TRANSPORTE DE CARGAS - LOTE 01 - FLUVIAL, DESTINADAS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SETOR DE MERENDA ESCOLAR, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL C/ REGISTRO DE PREÇO Nº022/2018.
NEISON R. DA COSTA - ME
R$ 3,660.00
2018 6,860 27-08-2018 27-08-2018 6,378
R$ 1,462.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS EM PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, LOTE 06 - SEMADES, SEMAPA, EXPOMANI, SEMCULT E SEMEL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº043/2018.
DIEGO LEITE REIS84477083220
R$ 1,462.00
2018 6,861 01-08-2018 01-08-2018 6,380
R$ 650.00
PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO COM MONTAGEM E DESMONTAGEM DE SONORIZAÇÃO (ESTRUTURA DE SOM P/300 PESSOAS)POR EVENTO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº017/2018, DESTINA-SE A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO/SEMCULT - QUERMESSE CRECHE MÃE CARMINHA.
SERGIO ANTÔNIO OLIVEIRA DE MACEDO
R$ 650.00
2018 6,862 01-08-2018 01-08-2018 6,379
R$ 1,490.00
PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO COM MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ILUMINAÇÃO DE PEQUENO PORTE PARA PALCO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº017/2018, DESTINA-SE A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO/SEMCULT - QUERMESSE DA ESCOLA PASTOR NONATO.
SERGIO ANTÔNIO OLIVEIRA DE MACEDO
R$ 1,490.00
2018 6,863 01-08-2018 01-08-2018 6,383
R$ 4,356.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, CAMINHÕES E MÁQUINAS PESADAS, DESTINADAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº020/2018 - LOTE 01 SEDE DO MUNICÍPIO DE MANICORÉ(CARRO UTILIZADO NA PREFEITURA PARA SERVIÇOS DIVERSOS).
MARCIO COSTA OLIVEIRA EIRELI - EPP
R$ 4,356.00
2018 6,864 01-08-2018 01-08-2018 6,372
R$ 4,356.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, CAMINHÕES E MÁQUINAS PESADAS, DESTINADAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº020/2018 - LOTE 01 SEDE DO MUNICIPIO DE MANICORÉ(CARRO UTILIZADO NA SISÁGUA PARA SERVIÇOS DIVERSOS).
MARCIO COSTA OLIVEIRA EIRELI - EPP
R$ 4,356.00
2018 6,865 01-08-2018 01-08-2018 6,382
R$ 3,278.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, CAMINHÕES E MÁQUINAS PESADAS, DESTINADAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº020/2018 - LOTE 01 SEDE DO MUNICÍPIO DE MANICORÉ(CARRO UTILIZADO NA REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPÍO EM MANAUS PARA SERVIÇOS DIVERSOS).
MARCIO COSTA OLIVEIRA EIRELI - EPP
R$ 3,278.00
2018 6,957 31-08-2018 31-08-2018 5,490
R$ 1,200.00
PAGAMENTO REFERENTE Á SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
TAYNARA DA SILVA BARBOSA 03928652206
R$ 1,200.00
2018 6,866 23-08-2018 23-08-2018 6,375
R$ 6,110.00
PAGAMENTO REFERENTE A PASSAGENS INTERMUNICIPAIS AÉREAS, FLUVIAIS,TERRESTRES E TRANSPORTE DE CARGAS - LOTE 01 - FLUVIAL, DESTINADAS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMED, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL C/ REGISTRO DE PREÇO Nº022/2018.
NEISON R. DA COSTA - ME
R$ 6,110.00
2018 6,867 23-08-2018 23-08-2018 6,381
R$ 4,677.00
PAGAMENTO REFERENTE A PASSAGENS INTERMUNICIPAIS AÉREAS, FLUVIAIS,TERRESTRES E TRANSPORTE DE CARGAS - LOTE 03 - AÉREA, DESTINADAS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMPLAF, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL C/ REGISTRO DE PREÇO Nº022/2018.
NEISON R. DA COSTA - ME
R$ 4,677.00
2018 6,868 24-08-2018 24-08-2018 5,419
R$ 1,100.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL, DE ALUNOS EM TORNO DA COMUNIDADE PAU-QUEIMADO, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SANTO ANTÔNIO, NA COMUNIDADE PAU - QUEIMADO/RIO MADEIRA, NO TURNO MATUTINO, CONF. CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2018,PROC. ADM. 02 E CONTRATO 176/2018.
ODIVALDO LOPES DE FREITAS 87963205249
R$ 1,100.00
2018 6,869 24-08-2018 24-08-2018 5,934
R$ 60,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A 4º PARCELA DE CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SHOW ARTÍSTICO PARA AS FESTIVIDADES COMEMORATIVAS DA XXIII EXPOMANI E XXV FESTA DA MELANCIA 2018.
A S DO NASCIMENTO PRODUÇÕES- ME
R$ 60,000.00
2018 6,870 24-08-2018 24-08-2018 5,423
R$ 1,300.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL, DE ALUNOS DA COMUNIDADE SANTA MARIA - MATUPIRI GRANDE, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO JOSÉ NA COMUNIDADE MIRITI, NO TURNO VESPERTINO, CONF. CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2018, PROC. ADM. 02 E CONTRATO 177/2018.
PAULINO CORREIA BRASIL 96093498204
R$ 1,300.00
2018 6,871 24-08-2018 24-08-2018 5,935
R$ 6,480.00
PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO COM MONTAGEM E DESMONTAGEM DE SONORIZAÇÃO (ESTRUTURA DE SOM P/ 1000 PESSOAS)POR EVENTO E LOCAÇÃO COM MONTAGEM E DESMONTAGEM DE SONORIZAÇÃO PARA PÚBLICO DE ATÉ 2000 PESSOAS COM EQUIPAMENTO DE PALCO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº017/2018, EVENTO CÍVICO "ANIVERSÁRIO DE MANICORÉ 122 ANOS".
SERGIO ANTÔNIO OLIVEIRA DE MACEDO
R$ 6,480.00
2018 6,872 01-08-2018 01-08-2018 5,933
R$ 13,300.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONTRATAÇÃO DE BANDAS LOCAIS E CONTRATAÇÃO DE GRUPOS MUSICAIS LOCAIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2018, BANDAS DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO NO 42º FESTIVAL DE QUADRILHAS DO MUNICÍPIO DE MANICORÉ.
E. B. TEIXEIRA PRODUÇÕES E EVENTOS
R$ 13,300.00
2018 6,873 24-08-2018 24-08-2018 5,425
R$ 1,100.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA COMUNIDADE DE TERRA PRETA CAPANANZINHO,PARA A ESCOLA MUNICIPAL EMILIANO FERREIRA LOPES/NAZARÉ, NO TURNO VERPERTINO, CONF. CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2018, PROC. ADM. 02 E CONTRATO 178/2018.
PAULO BRITO DA SILVA 63620090297
R$ 1,100.00
2018 6,874 22-08-2018 22-08-2018 5,936
R$ 12,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TREINAMENTO DAS EQUIPES DE CADASTRADORES DO BCI - BOLETIM DE CADASTRO IMOBILIÁRIO (IPTU)E BEA - BOLETIM DE CADASTRO ECONÔMICO (ALVARÁ).
O S M CONSUTORIA, A E TREINAMENTO EIRELI
R$ 12,000.00
2018 6,875 24-08-2018 24-08-2018 5,427
R$ 1,450.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL, DE ALUNOS DA COMUNIDADE MONTE DAS OLIVEIRA/ILHA DE ONÇAS, PARA A ESCOLA MUNICIPAL LIBERDADE, NO TURNO VESPERTINO, CONF. CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2018, PROC. ADM. 02 E CONTRATO 179/2018.
PAULO DA SILVA FERREIRA 00675780209
R$ 1,450.00
Total: R$ 66.873.046,54