Ano Exerc Ordem Data Emissao Data Vencimento Empenho Valor Descrição do Pagamento Credor Liquidado
2018 10,399 29-11-2018 29-11-2018 8,915
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL ARIOVI - ALDEIA CAMPINHO - HU, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
TELMA TENHARIN
R$ 1,000.00
2018 10,400 29-11-2018 29-11-2018 8,916
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL JAKUI - ALDEIA KARANAI, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
TERESA TENHARIN
R$ 1,000.00
2018 10,401 29-11-2018 29-11-2018 8,917
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SÃO PEDRO - VERDUM, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
VALCILENE FURTADO NASCIMENTO
R$ 1,000.00
2018 10,402 14-11-2018 14-11-2018 2,375
R$ 8,750.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONATS TRANSFERENCIA VOLUNTARIAS NA ESFERA ESTADUAL DE CONTAS DOS PROGRAMAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NO SISTEMA SIGPC PARA A PREFEITURA DE MANICORÉ, CONFORME A CARTA CONVITE Nº10/2018 E CONTRATO 072/2018.
DANIEL VIANA RIBEIRO
R$ 8,750.00
2018 10,403 29-11-2018 29-11-2018 8,918
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SÃO PEDRO - VERDUM, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
VALCIRA DE V. PAIXÃO
R$ 1,000.00
2018 10,404 29-11-2018 29-11-2018 8,919
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL RIBAMAR, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
VANUZA DOS SANTOS DA SILVA
R$ 1,000.00
2018 10,405 14-11-2018 14-11-2018 9,398
R$ 4,200.00
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAL/SEMGOV/SETOR DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº016/2018.
E. B. TEIXEIRA PRODUÇÕES E EVENTOS
R$ 4,200.00
2018 10,406 29-11-2018 29-11-2018 8,920
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SÃO JOSÉ - PRIMAVERA ACARÁ, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
VENILDA DE AGUIAR TIUBA
R$ 1,000.00
2018 10,407 29-11-2018 29-11-2018 8,921
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL CURUÇÁ - CURUÇÁ, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
VERONICA CORDEIRO BANDEIRA
R$ 1,000.00
2018 10,408 14-11-2018 14-11-2018 9,399
R$ 441.40
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE: EXPEDIÊNTE, INFORMÁTICA E DIDÁTICO, LOTE 01 - EXPEDIENTE, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº006/2018.
E. B. TEIXEIRA PRODUÇÕES E EVENTOS
R$ 441.40
2018 10,414 01-11-2018 01-11-2018 9,404
R$ 2,980.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DOCUMENTOS CONTÁBEIS DESTA MUNICIPALIDADE.
MANOEL JESUS MARINHO HOLANDA
R$ 2,980.00
2018 10,409 29-11-2018 29-11-2018 9,422
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SANTO ANTÔNIO - BARREIRA DO CAPANÃ, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
SIMONE ARAÚJO MONTEIRO
R$ 1,000.00
2018 10,410 14-11-2018 14-11-2018 9,400
R$ 18,392.00
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO, LOTE 01, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAL/GABINETE, CONFORME TERMO DE PROPOSTA VENCEDORA DO PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO Nº004/2018.
EDUARDO A DE VASCONCELOS
R$ 18,392.00
2018 10,411 30-11-2018 30-11-2018 9,401
R$ 23,711.00
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUÇÃO E APRESENTAÇÃO DE DOIS PROGRAMAS DE RÁDIO MENSAL, ESPORTE PARA RÁDIO E CARROS DE SOM, VT'S DE 030S E 2,00 MIN.,SERV. FOTOGRÁFICOS, INFORMATIVOS IMPRESSOS,EQUIPES DE TV E RÁDIO, APRESENTAÇÃO (MESTRE DE CERIMÔNIA) E LOCAÇÃO DE CÂMERAS FILMADORAS DOS EVENTOS DA PREFEITURA E DISCRIMINAÇÃO EM PLANILHA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº013/2018.
E. B. TEIXEIRA PRODUÇÕES E EVENTOS
R$ 23,711.00
2018 10,412 29-11-2018 29-11-2018 8,800
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA ESCOLA MUNICIPAL HÉLIO DE OLIVEIRA REGO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED.
IVANETE BOTELHO DA SILVA
R$ 1,000.00
2018 10,413 29-11-2018 29-11-2018 8,801
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DAS CHAGAS - NAZARÉ DO RETIRO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
ISABEL DE JESUS LAGOS
R$ 1,000.00
2018 10,415 29-11-2018 29-11-2018 8,803
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA ESCOLA MUNICIPAL DIVINO ESPÍRITO SANTO - ALDEIA TRAÍRA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
ILMA DE JUAREZ MEDEIROS
R$ 1,000.00
2018 10,416 29-11-2018 29-11-2018 8,805
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA ESCOLA MUNICIPAL GENUÍNO JOSÉ DE OLIVEIRA, SÃO JOÃO, COMUNIDADE LIBERDADE, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
GRACIETE DE OLIVEIRA DA COSTA
R$ 1,000.00
2018 10,417 29-11-2018 29-11-2018 8,806
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA ESCOLA MUNICIPAL VISTA ALEGRE - RIO MATAURÁ, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
HILMA CORREA DE MENEZES
R$ 1,000.00
2018 10,418 14-11-2018 14-11-2018 9,405
R$ 1,452.00
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO- LOTE 01, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL/SISAGUA, CONFORME TERMO DE PROPOSTA VENCEDORA DO PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO Nº004/2018.
EDUARDO A DE VASCONCELOS
R$ 1,452.00
Total: R$ 66.873.046,54