Ano Exerc Ordem Data Emissao Data Vencimento Empenho Valor Descrição do Pagamento Credor Liquidado
2018 11,791 27-12-2018 27-12-2018 10,056
R$ 954.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO AO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL/CRAS.
SEBASTIÃO LABORDA NASCIMENTO FILHO
R$ 954.00
2018 11,792 27-12-2018 27-12-2018 10,059
R$ 954.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO FOTÓFRAFO, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS.
ROSIMO CORREA PINTO
R$ 954.00
2018 11,793 27-12-2018 27-12-2018 10,063
R$ 954.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADOR SOCIAL, JUNTO AO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS.
PAULO CESAR NASCIMENTO SOARES
R$ 954.00
2018 11,794 28-12-2018 28-12-2018 10,065
R$ 954.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADOR, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS.
ROZINEIDE DA COSTA ARAUJO
R$ 954.00
2018 11,795 27-12-2018 27-12-2018 10,067
R$ 954.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADOR, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS.
DANIELLE PIMENTA GUEDES
R$ 954.00
2018 11,796 21-12-2018 21-12-2018 10,307
R$ 3,490.00
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO/SEMCULT.
JOBSON FRANÇA DA SILVA FEIO
R$ 3,490.00
2018 11,797 27-12-2018 27-12-2018 10,069
R$ 954.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADOR, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS.
MARIA DO SOCORRO NEVES BRITO
R$ 954.00
2018 11,798 28-12-2018 28-12-2018 10,311
R$ 120.00
PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL.
D M CAVALCANTE EIRELI - ME
R$ 120.00
2018 11,799 28-12-2018 28-12-2018 10,316
R$ 585.00
PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE CAMISAS DE ALGODÃO, DESTINADOS AS SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL/SEMPS, CONFORME CONFORME EMBASAMENTO LEGAL NO PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº015/2018.
D M CAVALCANTE EIRELI - ME
R$ 585.00
2018 11,800 06-12-2018 06-12-2018 10,321
R$ 3,726.00
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO - LOTE 01, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMAPA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº004/2018.
J. C. DA ROCHA JUNIOR
R$ 3,726.00
2018 11,801 10-12-2018 10-12-2018 10,323
R$ 5,540.00
PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE BARCOS, VOADEIRAS DE ALUMÍNIO COMPOSTA COM MOTOR DE POPA, DESTINADAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO VIAGENS À ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE MANICORÉ.
MARCIO COSTA OLIVEIRA EIRELI - EPP
R$ 5,540.00
2018 11,802 27-12-2018 27-12-2018 10,073
R$ 1,050.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS.
DIEGO BRANDÃO DE LIMA
R$ 1,050.00
2018 11,803 27-12-2018 27-12-2018 10,075
R$ 954.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADOR SOCIAL, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS.
HENRIQUE PEDRO BRASIL DE FRANÇA
R$ 954.00
2018 11,804 28-12-2018 28-12-2018 10,077
R$ 5,353.30
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAL/SEMINFRA, CONFORME EMBASAMENTO LEGAL NO PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº 035/2018.
L. DOS S. AZEVEDO ME
R$ 5,353.30
2018 11,805 28-12-2018 28-12-2018 10,078
R$ 23,402.00
PAGAMENTO REFERENTE A PRODUÇÃO E APRESENTAÇÃO DE DOIS PROGRAMAS DE RÁDIO MENSAL, ESPORTE PARA RÁDIO E CARRO DE SOM, VT'S DE 030S E 2,00 MIN., SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS, INFORMATIVOS IMPRESSOS, EQUIPES DE TV E RÁDIO, APRESENTAÇÃO (MESTRE DE CERIMÔNIA) E LOCAÇÃO DE CÂMERAS FILMADORAS DOS EVENTOS DA PREFEITURA E DISCRIMINAÇÃO EM PLANILHA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2018.
E. B. TEIXEIRA PRODUÇÕES E EVENTOS
R$ 23,402.00
2018 11,806 11-12-2018 11-12-2018 10,079
R$ 2,500.00
PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL, SITUADO A RUA MARIA BOM FIM, S/Nº, BAIRRO ROSÁRIO, CENTRO SOCIAL DA CAPELA DE NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO, NA CIDADE DE MANICORÉ, QUE SERVIRÁ PARA FUNCIONAR A ESCOLA MUNICIPAL JARDIM DO ÉDEN DE 1ª A 5ª SÉRIE.
PAROQUIA NOSSA SENHORA DAS DORES
R$ 2,500.00
2018 11,807 28-12-2018 28-12-2018 10,080
R$ 4,321.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS,CAMINHÕES E MÁQUINAS PESADAS, DESTINADAS AS SECRETARIAS MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 020/2018 - LOTE 01 SEDE DO MUNICÍPIO DE MANICORÉ (CARRO UTILIZADO NA REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO EM MANAUS).
MARCIO COSTA OLIVEIRA EIRELI - EPP
R$ 4,321.00
2018 11,808 10-12-2018 10-12-2018 10,326
R$ 3,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE BARCOS, VOADEIRAS DE ALUMÍNIO COMPOSTA COM MOTOR DE POPA, DESTINADAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 21/2018,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO NAS VIAGENS PARA A PARTE DE CIMA DO RIO MADEIRA.
MARCIO COSTA OLIVEIRA EIRELI - EPP
R$ 3,000.00
2018 11,809 10-12-2018 10-12-2018 10,348
R$ 2,700.00
PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE BARCOS, VOADEIRAS DE ALUMÍNIO COMPOSTA COM MOTOR DE POPA, DESTINADAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº21/2018,AÇÃO SEMED, VIAGENS À ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE MANICORÉ PARTE DE CIMA.
MARCIO COSTA OLIVEIRA EIRELI - EPP
R$ 2,700.00
2018 11,810 05-12-2018 05-12-2018 10,350
R$ 1,600.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS NAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO.
CARLOS CAMILO FRANK
R$ 1,600.00
Total: R$ 66.873.046,54