DES EMPENHO PES NOME DES HISTORICO DES DATAEMP PAG DATA Tipo PAG VALOR
37 ASSOCIAÇÃO AMAZONENSE DOS MUNICIPIOS VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES DESTINADO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO AMAZONAS, NO EXERCICIO DE 2020. 02-01-2020 12-05-2020 Global 3,412.50
69 IVANETE SOUZA DA COSTA VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO N° 016/2018. 02-01-2020 04-05-2020 Global 3,000.00
864 MIQUEIAS DO NASCIMENTO ALVES VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENTREGA DE MATERIAIS PARA AS SECRETARIAIS DESTA PREFEITURA. 30-04-2020 04-05-2020 500.00
861 FUNDIÇÃO BARBOSA DE EQUIPAMENTOS NAUTICOS VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) HELICE DE ALUMINIO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. 30-04-2020 04-05-2020 700.00
1,038 EDINEY GUEDES DE LIMA VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO EM 02 (DOIS) POÇOS ARTESIANOS NA COMUNIDADE DO FORTE DAS GRAÇAS. 20-05-2020 29-05-2020 2,800.00
1,039 SUSA COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 010 DE 2019. 20-05-2020 25-05-2020 5,140.00
889 FOLHA - SEC. MUN. DE OBRAS E SAN. BASICO - CONTRATADOS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SANEAMENTO BASICO/2020. 04-05-2020 08-05-2020 Estimativo 44,360.00
889 FOLHA - SEC. MUN. DE OBRAS E SAN. BASICO - CONTRATADOS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SANEAMENTO BASICO/2020. 04-05-2020 12-05-2020 Estimativo 860.00
890 SAMUEL BEZERRA REZENDE VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TIRAGEM DE XEROX DESTINADO A ESTA SECRETARIA. 04-05-2020 26-05-2020 500.00
863 LETICIA LEITE BARBOSA VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO NA CAPITAL DO ESTADO. 30-04-2020 05-05-2020 800.00
746 RONTINELE BEZERRA PEREIRA VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE CARPINTARIA NA CONSTRUÇÃO DE 02 (DUAS) CASAS DE MADEIRA NA COMUNIDADE DO SOCÓ. 01-04-2020 19-05-2020 4,500.00
862 RIO PURUS TAXI AEREO LTDA EPP VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM FRETAMENTO DE AERONAVE BIMOTOR NO TRECHO MANAUS/JURUÁ/MANAUS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 30-04-2020 05-05-2020 15,000.00
33 BRADESCO S/A VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS E TARIFAS BANCARIA NO EXERCICIO DE 2020. 02-01-2020 29-05-2020 Estimativo 596.20
118 EDICARLOS MARQUES DA SILVA VALOR QUE SE EMPENHA OGLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM VEICULOS DESTA REPRESENTAÇÃO CONFORME DESCRIÇÃO: SERVIÇOS DE RETIFICA E MECANICO, SERVIÇOS DE PINTURA, INCKUINDO TROCA DE PEÇAS. 02-01-2020 08-05-2020 Global 7,780.00
891 SUSA COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES, REPAROS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE MAQUINAS E APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO. 04-05-2020 12-05-2020 12,790.00
781 JAMINE MACHADO DA SILVA VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PREPARO DE REFEIÇÕES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 06-04-2020 05-05-2020 1,500.00
892 WM FIREWORKS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÕES DE FESTAS LTDA. VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELETRICA NO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTA PREFEITURA. 04-05-2020 08-05-2020 10,000.00
929 J. R. S. BONAFÉ & CIA LTDA VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER PAGAMENTO COM DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR/2019 . 06-05-2020 08-05-2020 10,000.00
426 JL GALVÃO GONÇALVES ME VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER PAGAMENTO COM DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR/2019. 07-02-2020 15-05-2020 12,000.00
893 AMAZONAVES TAXI AEREO LTDA VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE AEREO, NO TRECHO MANAUS/JURUÁ/MANAUS, EM CARACTER DE URGENCIA PARA ESTE MUNICIPIO. 04-05-2020 19-05-2020 15,000.00