DES EMPENHO PES NOME DES HISTORICO DES DATAEMP PAG DATA Tipo PAG VALOR
894 RAIMUNDO CARLOS DA SILVA LARANJEIRA VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE REFORMA NA TROCA DO FORRO, PINTURA, PARTE ELETRICA E RAMPA DA ESCOLA MUNICIPAL BRASILIA NA COMUNIDADE LAGO DA ANA. 04-05-2020 19-05-2020 15,000.00
889 FOLHA - SEC. MUN. DE OBRAS E SAN. BASICO - CONTRATADOS VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SANEAMENTO BASICO/2020. 04-05-2020 05-05-2020 Estimativo 23,260.00
854 J. SOLIDADE DA SILVA - EPP VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 27-04-2020 08-05-2020 4,200.00
855 FRANCIS RODRIGUES DOS SANTOS - ME VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. 27-04-2020 04-05-2020 2,040.00
856 M. C. DE LIMA VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. 27-04-2020 04-05-2020 24,000.89
857 P SANTANA LIMA EIRELI VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONFORME DESCRITO: 27-04-2020 05-05-2020 100,000.00
858 JG SERVIÇOS DE PRE- IMPRESSAO LTDA VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. 27-04-2020 05-05-2020 32,850.00
733 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTE MUNICIPIO NO EXERCICIO DE 2020. 01-04-2020 05-05-2020 Estimativo 6,189.95
895 TAC. COMERCIO E REPRESENTAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. 04-05-2020 06-05-2020 34,800.00
930 RONDOBRAS DA AMAZONIA COM. PEÇAS E SERV. P/VEICULOS LTDA VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. 06-05-2020 09-05-2020 428.00
896 M I COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE MATERIAIS VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MASCARAS RESPIRADORA DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. 04-05-2020 06-05-2020 6,900.00
897 PLUTÃO DA AMAZONIA LTDA VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PREVENÇÃO AO COVID-19, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. 04-05-2020 08-05-2020 12,030.00
898 TAC. COMERCIO E REPRESENTAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICO PARA MANUTENÇÃO DDO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. 04-05-2020 06-05-2020 27,100.00
899 TAC. COMERCIO E REPRESENTAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DDO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. 04-05-2020 06-05-2020 20,450.00
936 INSTRUMENTAL TECNICO LTDA VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DDO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. 07-05-2020 11-05-2020 244.44
950 DECARES COMERCIO LTDA VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA MANUTENÇÃO DDO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. 08-05-2020 12-05-2020 457.50
91 JERLAN SERRÃO DA CUNHA VALOR QUE GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UMA) EMBARCAÇÃO TIPO BALIEIRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO N° 033/2019. 02-01-2020 06-05-2020 Global 2,500.00
900 ANTONIA NEIDE JANE NUNES DE LIMA VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE REPARO E MANUTENÇÃO NOS ARCONDICIONADOS DA UBS DA COMUNIDADE DE TAMANICUÁ. 04-05-2020 07-05-2020 6,236.84
901 R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS GRAFICOS PARA A MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. 04-05-2020 08-05-2020 11,500.00
924 ELIANDRO TROMBETA - ME VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECARGA EM 08 (OITO) CELINDROS MEDICINAL DE 10M3 PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. 05-05-2020 12-05-2020 19,200.00