Ações Empenhos Tipo Data Emissão Valor Processo Descrição Recurso Nome
2652 Ordinário 14-11-2017
R$ 5,230.00
VALOR QUE SE EMPENHA EM DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTOS E MANUN... mais
VALOR QUE SE EMPENHA EM DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTOS E MANUNTENÇOES DE 01 ESTUFA DE ESTERELIZAÇAO E 01 APARELHO DE HEMOGRAMA DA UNIDADE HOSPITALAR VO MUNDOCA.
9
INSTRUMENTAL TECNICO LTDA
2578 Estimativo 02-11-2017
R$ 87,256.08
PELA DESPESA EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª2154 REFERENTE A FOLH... mais
PELA DESPESA EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª2154 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES ESTAVEIS URBANSO E RURAIS VINCULADOS AO FUNDEB 60%.
12
FOPAG - FUNDEB 60% - ESTÁVEIS
2291 Ordinário 13-09-2017
R$ 200.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
10
GECILDA RODRIGUES BRASIL
2292 Ordinário 13-09-2017
R$ 500.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
10
MACIO GARCIA RAMOS
2297 Ordinário 14-09-2017
R$ 500.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
10
MIGUEL PEREIRA DE SOUZA
2298 Ordinário 14-09-2017
R$ 1,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
10
ANDREA PANTOJA DE SÁ
2299 Ordinário 14-09-2017
R$ 200.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
10
SEBASTIANA DE SOUZA CARDOSO
2300 Ordinário 14-09-2017
R$ 200.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
10
VIRGINIA CRISTINA DE CASTRO FREITAS
2301 Ordinário 14-09-2017
R$ 200.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
10
RONALDO DA SILVA MELO
2306 Ordinário 15-09-2017
R$ 200.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
10
ERLICE DA FONSECA DEODATO
790 Ordinário 31-03-2017
R$ 7,374.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SEM... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SEMOSB.
10
FOPAG PREST. SERV. - OBRAS E SETOR RODOVIÁRIO
957 Ordinário 12-04-2017
R$ 3,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETA... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETAMENTO DE AERONAVE NO TRECHO MAO/BBA.
10
CARLOS IRAN CAVALCANTE DE OLIVEIRA- FRETAR AGENC.
1070 Ordinário 28-04-2017
R$ 9,398.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PRESTADO... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DE ADM E PLANEJAMENTO.
10
FOPAG PREST. SERV. - SEC. MUN. ADM. E PLANEJAMENTO
1149 Ordinário 02-05-2017
R$ 50,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEA... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR O FESTIVAL DO JARAQUI DO DISTRITO CANUMA.
10
ASSOCIAÇÃO DO FESTIVAL DO JARAQUI DO CANUMA
1237 Ordinário 10-05-2017
R$ 2,100.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATER... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE IDENTIFICAÇÃO.
10
FINGERTECH IMP. E COM. DE PROD.
1269 Ordinário 12-05-2017
R$ 20,444.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITAL... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DE USO UNICO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
2
R. M. NAVECA - EPP
1270 Ordinário 12-05-2017
R$ 30,597.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGI... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE PESSOAL, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
2
R. M. NAVECA - EPP
1325 Ordinário 19-05-2017
R$ 1,540.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEA... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR TREINAMENTO EM MANAUS.
10
ANTONIA FRANCIANAYRE DE SOUZA
1326 Ordinário 19-05-2017
R$ 1,540.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEA... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR POUSADA E ALIMENTAÇÃO NA CAPITAL DO ESTADO PARA TREINAMENTO NO PROGRAMA BETHA SAPO.
10
CRISTIANO PANTOJA COUTINHO
280 Ordinário 01-02-2017
R$ 1,246.23
PELA DESPESA PAGA REFERENTE AO INSS EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO PROG... mais
PELA DESPESA PAGA REFERENTE AO INSS EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO PROGRAMA PAIF.
916
INSS
Total: R$ 78.643.632,41