Ano Exerc Ordem Data Emissao Data Vencimento Empenho Valor Descrição do Pagamento Credor Liquidado
2017 421 20-02-2017 20-02-2017 144
R$ 330.00
PELA DESPESA PAGA REFERENTE AO FUNDO DE PREVIDENCIA PROPRIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
BORBAPREV
R$ 330.00
2017 422 20-02-2017 20-02-2017 76
R$ 1,045.00
PELA DESPESA PAGA REFERENTE AO FUNDO DE PREVIDENCIA PROPRIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO PROGRAMA NASF E PAIF, VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
BORBAPREV
R$ 1,045.00
2017 437 24-02-2017 24-02-2017 242
R$ 3,150.00
PELA DESPESA PAGA SERVIÇOS DOS PRODISSIONAIS DE SAÚDE - PAB EXERCICIO 2017 .
FOLHA DE PAGAMENTO
R$ 3,150.00
2017 424 16-02-2017 16-02-2017 418
R$ 1,100.00
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO, CONFORME PORTARIA Nº 028/2017-GPMB.
ANGELA DO SOCORRO FERNANDES BARBA
R$ 1,100.00
2017 425 15-02-2017 15-02-2017 95
R$ 45.00
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS.
BANCO BRADESCO S/A
R$ 45.00
2017 426 14-02-2017 14-02-2017 399
R$ 43,225.00
PELA DESPESA PAGA COM FOLHA DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBA.
FOLHA DE PAGAMENTO
R$ 43,225.00
2017 427 28-02-2017 28-02-2017 427
R$ 8.80
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS.
BANCO DO BRASIL S/A
R$ 8.80
2017 428 20-02-2017 20-02-2017 78
R$ 1,155.00
PELA DESPESA PAGA AO FUNDO DE PREVIDENCIA PROPRIA SOBRE A FOPAG DOS EFETIVOS DO PROGRAMA MAC-CAPS MARIA JOSE PANTOJA.
BORBAPREV
R$ 1,155.00
2017 429 20-02-2017 20-02-2017 78
R$ 770.00
PELA DESPESA PAGA AO FUNDO DE PREVIDENCIA PROPRIA SOBRE A FOPAG DOS EFETIVOS DO PROGRAMA MAC-CAPS MARIA JOSE PANTOJA.
BORBAPREV
R$ 770.00
2017 430 20-02-2017 20-02-2017 76
R$ 220.00
PELA DESPESA PAGA REFERENTE AO FUNDO DE PREVIDENCIA PROPRIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO PROGRAMA NASF E PAIF, VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
BORBAPREV
R$ 220.00
2017 431 20-02-2017 20-02-2017 284
R$ 15,000.00
ALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A TRANSPORTE AREO NO TRECHO BBA/MAO/BB DE PASSAGEIROS, FRETAMENTO PARA PACIENTES DE BBA/MAO E TRANSP. DE EQUIPE DE MAO/BBA. CONF. CT-023/17 E C.C.007/17.
FRETAR AGÊNCIAMENTOS E LOCAÇÕES LTDA
R$ 15,000.00
2017 433 15-02-2017 15-02-2017 427
R$ 10.00
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS.
BANCO DO BRASIL S/A
R$ 10.00
2017 434 20-02-2017 20-02-2017 48
R$ 765.09
PELA DESPESA PAGA REFERENTE AO INSS EMPRESA SOBRA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA ESTRATEGIA SAÚDE DA FAMILIA, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- NASF
INSS
R$ 765.09
2017 435 20-02-2017 20-02-2017 48
R$ 1,918.55
PELA DESPESA PAGA REFERENTE AO INSS EMPRESA SOBRA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA ESTRATEGIA SAÚDE DA FAMILIA, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- IFIMAB.
INSS
R$ 1,918.55
2017 439 23-02-2017 23-02-2017 267
R$ 1,080.00
VALOR QUE SE PAGA COM COMPLEMENTO DE DESPESA EMPENHADA SERVIÇOS DOS PRODISSIONAIS DE SAÚDE - PAB EXERCICIO 2017 .
FOLHA DE PAGAMENTO
R$ 1,080.00
2017 440 03-02-2017 03-02-2017 104
R$ 840.30
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A PACOTE DE TV A CABO SKY BRASIL.
SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA
R$ 840.30
2017 441 20-02-2017 20-02-2017 53
R$ 4,368.36
PELA DESPESA PAGA REFERENTE AO INSS EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA DE ENDEMIAS, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
INSS
R$ 4,368.36
2017 5,664 18-07-2017 18-07-2017 1,633
R$ 11,212.48
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SEMOSB.
FOPAG PREST. SERV. - OBRAS E SETOR RODOVIÁRIO
R$ 11,212.48
2017 5,679 21-08-2017 21-08-2017 264
R$ 146.12
PELA DESPESA PAGA COM TARIFAS DE TELEFONIA FIXA.
TELEMAR NORTE LESTE S/A
R$ 146.12
2017 5,663 27-06-2017 27-06-2017 1,470
R$ 3,086.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DE PALCOS E ANDARES PARA PINTURA DA ESTATUA SANTO ANTONIO DE BORBA.
WESLEY DANNILO RIBEIRO DE SOUZA
R$ 3,086.00
Total: R$ 73.056.049,84