Ano Exerc Ordem Data Emissao Data Vencimento Empenho Valor Descrição do Pagamento Credor Liquidado
2017 6,091 16-10-2017 16-10-2017 805
R$ 2,500.00
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A LOCAÇÂO DE 01 VEÍCULO LEVE DESTINADO AO USO EXCLUSIVO DA SECRETARI MUNICIPAL DE OBRA.
RAIMUNDO NONATO COSTA DA MATA
R$ 2,500.00
2017 6,092 16-10-2017 16-10-2017 186
R$ 1,500.00
PELA DESPESA PAGA REFERENTE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL.
JOSE ANTONIO CAMPOS
R$ 1,500.00
2017 6,093 16-10-2017 16-10-2017 494
R$ 2,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO TIPO (GIRICO), DESTINADO A COLETA DE LIXO E LIMPEZA URBANA DO DISTRITO DE AXINIM - ZONA RURAL DE BORBA. CONF CT 110/17.
ANDERSON MARTINS PINTO
R$ 2,000.00
2017 6,094 16-10-2017 16-10-2017 188
R$ 1,500.00
PELA DESPESA PAGA REFERENTE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A SECRETARIA DE CULTURA.
PEDRO ALEXANDRE MARQUES
R$ 1,500.00
2017 6,095 16-10-2017 16-10-2017 187
R$ 1,500.00
PELA DESPESA PAGA REFERENTE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
JOSÉ JAIME XENOFONTE
R$ 1,500.00
2017 6,096 16-10-2017 16-10-2017 1,385
R$ 700.00
VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01(UM) IMOVEL DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBA.
IONE AZEVEDO GUEDES
R$ 700.00
2017 6,100 07-11-2017 07-11-2017 1,694
R$ 400.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BOLSA ATLETA NA SEC. MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE.
FOPAG - BOLSA ATLETA DA SEC. ESPORTE E LAZER
R$ 400.00
2017 6,101 30-11-2017 30-11-2017 427
R$ 109.92
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA - COMPLEMENTO DO EMPENHO NR.99 - PARA ESTA PREFEITURA.
BANCO DO BRASIL S/A
R$ 109.92
2017 6,103 31-12-2017 31-12-2017 427
R$ 28.20
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA - COMPLEMENTO DO EMPENHO NR.99 - PARA ESTA PREFEITURA.
BANCO DO BRASIL S/A
R$ 28.20
2017 6,105 21-11-2017 21-11-2017 2,535
R$ 31.54
VALOR QUE SE PAGA COMO COMPLEMENTO DO EM PENHO Nª250 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - ROYALTIES - EXERCICIO DE 2017.
BANCO DO BRASIL S/A - PASEP - ROYALTIES
R$ 31.54
2017 6,107 30-11-2017 30-11-2017 2,404
R$ 240.60
VALOR QUE SE PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO 2457 REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS.
BANCO BRADESCO S/A
R$ 240.60
2017 6,109 20-11-2017 20-11-2017 2,181
R$ 1,630.34
VALOR QUE SE PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª2106 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - FUNDO DE PARCIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - F.P.M. - EXERCICIO DE 2017.
BANCO DO BRASIL S/A - PASEP - F.P.M.
R$ 1,630.34
2017 6,111 10-11-2017 10-11-2017 2,181
R$ 4,759.60
VALOR QUE SE PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª2106 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - FUNDO DE PARCIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - F.P.M. - EXERCICIO DE 2017.
BANCO DO BRASIL S/A - PASEP - F.P.M.
R$ 4,759.60
2017 6,113 22-12-2017 22-12-2017 2,605
R$ 1,100.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS E SETORES PUBLICOS DA DISTRITO AXINIM.
MICHEL NEVES MACHADO
R$ 1,100.00
2017 6,422 01-12-2017 01-12-2017 2,562
R$ 11,935.73
PELA DESPESA PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª1893 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS.
FOPAG - SEC. MUN. FINANÇAS - ESTATUTÁRIO
R$ 11,935.73
2017 6,115 22-12-2017 22-12-2017 2,603
R$ 1,100.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A APRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS E SETORES PUBLICOS DA COMUNIDADE VILA CANUMA.
ABRAHIM MARQUES MIRANDA
R$ 1,100.00
2017 6,117 22-12-2017 22-12-2017 2,602
R$ 937.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FISCALIZAÇÃO E COMBATE A LIXEIRAS VICIADAS.
ELSON LEITE MOREIRA
R$ 937.00
2017 6,118 28-12-2017 28-12-2017 1,685
R$ 110,310.92
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PARCELAMENTO ESPECIAL DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS - PREM.
INSS
R$ 110,310.92
2017 6,119 07-11-2017 07-11-2017 2,420
R$ 7,644.60
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADO AO SETOR DE COMUNICAÇÃO PARA MELHORIA DAS PUBLICAÇÕES REALIZADAS NA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA.
ANTONIO RODRIGUES & CIA LTDA
R$ 7,644.60
2017 6,120 16-11-2017 16-11-2017 2,661
R$ 2,000.00
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADOS AOS CUSTEIOS DE ALIMENTAÇÃO E MORADIA DO PROFISSIONAL MEDICO IRAIDE ALBERTO R LLANES, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
IRAIDE ALBERTO RAMIREZ LLANES
R$ 2,000.00
Total: R$ 73.056.049,84