Ações Empenhos Tipo Data Emissão Valor Processo Descrição Recurso Nome
193 Estimativo 02-01-2018
R$ 25,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE P... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - IFIMAB -(CONTRATADO).
703
INSS - IFIMAB - CONTRATO
194 Ordinário 02-01-2018
R$ 7,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINAD... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A MANUNTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICÍPIO DE BORBA, CONFORME A NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº58196.
100
CASA DO ELETRICISTA - LTDA
196 Estimativo 02-01-2018
R$ 3,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE AO FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPA... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE AO FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO DE SAÚDE - ACADEMIA DE SAÚDE(EFETIVO).
800
BORBAPREV - ACADEM. SAÚDE - ESTATUTÁRIO
199 Ordinário 02-01-2018
R$ 50,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVÉL DESTINAD... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVÉL DESTINADO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS E COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO DE BORBA (PREGÃO PRESENCIAL Nº001/2017.
100
AUTO POSTO LANAS BELLA
203 Estimativo 02-01-2018
R$ 15,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE AO FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPA... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE AO FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO DE SAÚDE - PSF/FLUVIAL E PSF/RIBEIRINHO(EFETIVO).
791
BORBAPREV - PSF-FLUV/ PSF-RIB - ESTATUTÁRIO
205 Ordinário 02-01-2018
R$ 200.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE PARA FACILITAR O ACESSO AO TRATA... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE PARA FACILITAR O ACESSO AO TRATAMENTO DO QUAL NECESSITA IR A MANAUS PARA CONSULTA DE RETORNO NA FUNDAÇÃO CECON.
102
HEBE DE SOUZA SANTANA
207 Ordinário 02-01-2018
R$ 200.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE O ENCAMINHAMENTO EM CARÁTER DE U... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE O ENCAMINHAMENTO EM CARÁTER DE URGÊNCIA A MANAUS PARA CONSULTA COM ESPECIALISTA - UROLOGISTA, NO HOSPITAL E PRONTO SOCORRO 28 DE AGOSTO.
102
ROMILSON MOREIRA CAMPOS
208 Estimativo 02-01-2018
R$ 60,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE P... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - MAC E MAC/CAPS - CONTRATADO.
396
INSS - MAC E MAC/CAPS - CONTRATADO
210 Ordinário 02-01-2018
R$ 6,212.15
PELA DESPESA EMPENHADA
702
INSS - ENDEMIAS - (COMISSIONADO/CONTRATADO)
212 Ordinário 02-01-2018
R$ 1,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE O ENCAMINHAMENTO A MANAUS A SERV... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE O ENCAMINHAMENTO A MANAUS A SERVIÇO DE ORTOPEDIA NA CLINICA ANA ROSA.
102
GERACILDA DOS SANTOS SOARES
214 Ordinário 02-01-2018
R$ 900.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA NA PISTA DO AEROPORTO MUNICIPAL.
100
JOSE NILDO LEMOS SANTANA
216 Ordinário 02-01-2018
R$ 937.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A LIMPEZA DA AREA EXTERNA DAS VI... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A LIMPEZA DA AREA EXTERNA DAS VIAS PUBLICAS NA COMUNIDADE INDIGENA MUCAJÁ-RIO MARI-MARI.
100
EDIMILSON NOGUEIRA COELHO
218 Ordinário 02-01-2018
R$ 6,330.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS AGRICOL... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS AGRICOLAS.
100
AGROAM - ACRIC. AMAZ. COM. LTDA
219 Estimativo 02-01-2018
R$ 84,000.00
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SE... mais
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. DE ESPORTE E JUVENTUDE - COMISSIONADO, NO EXERCICIO DE 2018.
100
FOPAG - SEC. MUN. ESPORTE E JUV. - COMISSIONADO
221 Ordinário 02-01-2018
R$ 3,090.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PERECIVE... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PERECIVEIS FORNECIDOS ÀS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL SECRETARIA DE EDUCCAÇÃO.
101
JAIME ARAUJO DOS SANTOS
223 Ordinário 02-01-2018
R$ 200.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
102
SEBASTIANA DE SOUZA CARDOSO
225 Ordinário 02-01-2018
R$ 200.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
102
FRANCIENEIDE SOUZA DOS SANTOS
227 Ordinário 02-01-2018
R$ 200.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
102
DULCINEIA QUEIROZ DOS SANTOS
229 Ordinário 02-01-2018
R$ 200.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
102
WILTON MASCARENHAS DE CASTRO
231 Ordinário 02-01-2018
R$ 200.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
102
MARIA TEREZINHA TAVARES GATO
Total: R$ 91.962.478,20