Ano Exerc Ordem Data Emissao Data Vencimento Empenho Valor Descrição do Pagamento Credor Liquidado
2018 5,222 15-10-2018 15-10-2018 2,996
R$ 200.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
JOÃO CAIO RODRIGUES FARIA
R$ 200.00
2018 5,224 05-10-2018 05-10-2018 3,000
R$ 1,500.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR PREMIAÇÃO DO CAMPEONATO DE FUTEBOL MASCULINO E FEMININO, SITUADO NA COMUNIDADE SÃO MIGUEL NO RIO MADEIRA ABAIXO.
ELDSON FERREIRA COLARES
R$ 1,500.00
2018 5,340 31-10-2018 31-10-2018 1,967
R$ 60.90
PELA DESPESA PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS.
BANCO DO BRASIL S/A
R$ 60.90
2018 5,228 05-10-2018 05-10-2018 2,999
R$ 5,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR PREMIAÇÃO DE TORNEIO DE FUTEBOL MASCULINO, FEMININO, JUVENIL E MIRIN NA COMUNIDADE CAFEZAL, LOCALIZADO NO RIO CANUMA.
JOZIMAR FONSECA RAMOS
R$ 5,000.00
2018 5,231 05-10-2018 05-10-2018 3,004
R$ 8,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR PREMIAÇÃO DO V FESTIVAL CULTURAL DE DANÇAS E CIRANDAS.
ASSOCIAÇÃO FOLCLÓRICO CULTURAL E TURÍSTICA
R$ 8,000.00
2018 5,342 16-10-2018 16-10-2018 2,853
R$ 0.60
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª1737 REFERENTE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - MAC E MAC/CAPS - CONTRATADO.
INSS - MAC E MAC/CAPS - CONTRATADO
R$ 0.60
2018 5,344 12-10-2018 12-10-2018 15
R$ 52.70
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE TELECOMUNICAÇÃO PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBA NO SETOR DE SAÚDE.
TELEMAR NORTE LESTE S/A
R$ 52.70
2018 4,539 10-07-2018 10-07-2018 2,001
R$ 2,550.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE REFEIÇÕES DESTINADO PARA OS SERVIDORES DO SETOR RODOVIÁRIO NO HORARIO ESTENDIDO.
LUANA GOMES FERREIRA
R$ 2,550.00
2018 4,540 06-07-2018 06-07-2018 2,056
R$ 2,380.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVIÇOS FUNEBRES DIVERSOS DE 01 (UM) ENTE QUERIDO DATADO 20.05.2017.
SUELY R. DO PRADO - ME
R$ 2,380.00
2018 4,541 13-08-2018 13-08-2018 2,421
R$ 5,200.80
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVIÇOS FUNEBRES DIVERSOS DE 02 (DOIS) ENTES QUERIDOS DATADO 04 E 11.11.2017.
SUELY R. DO PRADO - ME
R$ 5,200.80
2018 4,542 13-08-2018 13-08-2018 2,422
R$ 2,080.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVIÇOS FUNEBRES DIVERSOS DE 01 (UM) ENTE QUERIDO DATADO 31.05.2017.
SUELY R. DO PRADO - ME
R$ 2,080.00
2018 4,543 14-09-2018 14-09-2018 2,763
R$ 500.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
GESSIANE SOARES DE ASSUNÇÃO
R$ 500.00
2018 4,544 19-10-2018 19-10-2018 2,606
R$ 2,357.50
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNEBRES DIVERSOS DE 02 (DOIS) ENTES QUERIDOS.
SUELY R. DO PRADO - ME
R$ 2,357.50
2018 4,545 28-09-2018 28-09-2018 2,606
R$ 2,099.20
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNEBRES DIVERSOS DE 02 (DOIS) ENTES QUERIDOS.
SUELY R. DO PRADO - ME
R$ 2,099.20
2018 4,835 16-10-2018 16-10-2018 1,588
R$ 2,000.00
valor que se paga com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Jose Pereira Pinheiro, residentes nas proximidades da Comunidade Sempre Viva, Rio Madeirinha.
DEYSIANE ALVES COLARES
R$ 2,000.00
2018 4,837 16-10-2018 16-10-2018 1,587
R$ 900.00
valor que se paga com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Indig. Alvaro Maia, na Aldeia Forno, residentes no trecho Aldeia Areial/Aldeia Forno.
DENILSON HAZAN DE GOES
R$ 900.00
2018 4,839 16-10-2018 16-10-2018 1,586
R$ 355.00
valor que se paga com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Indig. Bom Jesus, residentes nas proximidades da Adeia Limao, Rio Autaz-Acu.
DEMISSON DA SILVA BARBOSA
R$ 355.00
2018 4,840 16-10-2018 16-10-2018 1,662
R$ 355.00
valor que se PAGA co despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Muiratinga, residentes nas proximidades da Comunidade Muiratinga, Rio Madeira acima.
MOISES PANTOJA RAMOS
R$ 355.00
2018 4,843 16-10-2018 16-10-2018 1,584
R$ 2,500.00
valo que se paga com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar terrestre dos alunos matriculados na Esc. Munic. Aprigio Batista e Silva, Foz de Canuma.
CLAUDOMIRO DOS SANTOS FRANCISCO
R$ 2,500.00
2018 4,844 16-10-2018 16-10-2018 1,934
R$ 455.00
valor que se PAGA com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados nas Esc. Est. Ester Caldeira e Esc. Munic. Kasopita II, na Comunidade Kwata, residentes no trecho Comunidade Cafezal/Tartaruguinha/Kaioe no Rio Canuma, nos horario das 13h as 17h e 18h as 22h.
MORAIS NATIVIDADE DE SOUZA
R$ 455.00
Total: R$ 79.864.120,69