Ano Exerc Ordem Data Emissao Data Vencimento Empenho Valor Descrição do Pagamento Credor Liquidado
2018 4,950 10-10-2018 10-10-2018 1,477
R$ 2,357.50
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNEBRES PARA 5 ENTES QUERIDOS, BEM COMO RELACIONDO EM DOCUMENTO ANEXO.
SUELY R. DO PRADO - ME
R$ 2,357.50
2018 4,951 10-10-2018 10-10-2018 1,477
R$ 2,357.50
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNEBRES PARA 5 ENTES QUERIDOS, BEM COMO RELACIONDO EM DOCUMENTO ANEXO.
SUELY R. DO PRADO - ME
R$ 2,357.50
2018 4,952 10-10-2018 10-10-2018 2,419
R$ 2,429.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO INJETÁVEIS BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA UNIDADE HOSPITALAR VÓ MUNDOCA. CONF PP Nª013/2018.
MAPEMI - BRASIL MATERIAIS MÉDICOS E ODONTOLOGICOS
R$ 2,429.00
2018 4,953 10-10-2018 10-10-2018 1,477
R$ 2,357.50
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNEBRES PARA 5 ENTES QUERIDOS, BEM COMO RELACIONDO EM DOCUMENTO ANEXO.
SUELY R. DO PRADO - ME
R$ 2,357.50
2018 4,954 10-10-2018 10-10-2018 1,477
R$ 2,357.50
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNEBRES PARA 5 ENTES QUERIDOS, BEM COMO RELACIONDO EM DOCUMENTO ANEXO.
SUELY R. DO PRADO - ME
R$ 2,357.50
2018 4,955 08-10-2018 08-10-2018 2,507
R$ 497.02
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA EQUIPE DA UBS HERACLIO EMILIANO NA VIAGEM NA VILA DE AXINIM E COMUNIDADES ADJACENTES. CONF PP Nª006/2018.
MERCADINHO DU PRIMO LTDA
R$ 497.02
2018 4,956 08-10-2018 08-10-2018 2,839
R$ 200.00
VALOR QUE SE PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª 2506 COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA EQUIPE DA UBS HERACLIO EMILIANO NA VIAGEM NA VILA DE AXINIM E COMUNIDADES ADJACENTES. CONF PP Nª006/2018.
MERCADINHO DU PRIMO LTDA
R$ 200.00
2018 5,336 31-10-2018 31-10-2018 2,543
R$ 16,445.70
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nª2309 FOPAG PENSIONISTA.
FOPAG - PENSIONISTA
R$ 16,445.70
2018 5,338 03-10-2018 03-10-2018 1,059
R$ 358.68
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS.
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
R$ 358.68
2018 6,314 31-12-2018 31-12-2018 3,913
R$ 11,700.22
VALOR QUE SE PAGA PARA CONSOLIDAÇÃO DO BALANÇO GERAL DO MUNICIPIO DE BORBA EXERCICIO 2018.
BORBAPREV
R$ 11,700.22
2018 5,341 16-10-2018 16-10-2018 2,964
R$ 9,540.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VIGIAS DOS PREDIOS PUBLICOS DA PREFEITURA.
FOPAG PREST. SERV. - SEC. MUN. ADM. E PLANEJAMENTO
R$ 9,540.00
2018 5,343 10-10-2018 10-10-2018 15
R$ 195.42
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE TELECOMUNICAÇÃO PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBA NO SETOR DE SAÚDE.
TELEMAR NORTE LESTE S/A
R$ 195.42
2018 6,308 31-12-2018 31-12-2018 3,902
R$ 12,948.32
VALOR QUE SE PAGA PARA CONSOLIDAÇÃO DO BALANÇO GERAL DO MUNICIPIO DE BORBA EXERCICIO 2018.
BORBAPREV
R$ 12,948.32
2018 6,310 31-12-2018 31-12-2018 3,907
R$ 3,030.00
VALOR QUE SE PAGA PARA CONSOLIDAÇÃO DO BALANÇO GERAL DO MUNICIPIO DE BORBA EXERCICIO 2018.
BORBAPREV
R$ 3,030.00
2018 6,312 31-12-2018 31-12-2018 3,911
R$ 95,850.00
VALOR QUE SE PAGA PARA CONSOLIDAÇÃO DO BALANÇO GERAL DO MUNICIPIO DE BORBA EXERCICIO 2018.
BORBAPREV
R$ 95,850.00
2018 6,316 31-12-2018 31-12-2018 3,915
R$ 405.00
VALOR QUE SE PAGA PARA CONSOLIDAÇÃO DO BALANÇO GERAL DO MUNICIPIO DE BORBA EXERCICIO 2018.
BORBAPREV
R$ 405.00
2018 6,318 31-12-2018 31-12-2018 3,917
R$ 42,652.25
VALOR QUE SE PAGA PARA CONSOLIDAÇÃO DO BALANÇO GERAL DO MUNICIPIO DE BORBA EXERCICIO 2018.
BORBAPREV
R$ 42,652.25
2018 6,320 31-12-2018 31-12-2018 3,919
R$ 29,617.70
VALOR QUE SE PAGA PARA CONSOLIDAÇÃO DO BALANÇO GERAL DO MUNICIPIO DE BORBA EXERCICIO 2018.
BORBAPREV
R$ 29,617.70
2018 4,958 01-10-2018 01-10-2018 579
R$ 1,500.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UMA) CANOA DE ALUMINÍO DESTINADOS SEVIÇOS DA COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA DAS AREAS DA ZONA RURAL, RIO MADEIRA.
JOSÉ SOARES DE ALENCAR
R$ 1,500.00
2018 4,959 01-10-2018 01-10-2018 804
R$ 1,500.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ALUGUEL DE 01 (UMA)CANOA EM ALUMINIO NAVAL, MOTOR DE POPA 40 HP MANUAL, MARCA YAMAHA, DESTINADO A ATENDER SERVIÇOS DE DESLOCAMENTO E VISITA TECNICA DAS EQUIPES DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO (SEMED), AS ESCOLAS LOCALIZADAS NA ZONA RURAL, NO MUNICIPIO DE BORBA-AM.
ANIZIA BENTES DE SOUZA
R$ 1,500.00
Total: R$ 79.864.120,69