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  Emp. Tipo Emissão Valor Histórico C.Contábil Funcional Recurso Proj/Atv Desp. Elem. Despesa
1 177 O 02/01/2019 R$ 975,00 VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO D Mais ... 46443.0 13.392.0071 100 2.028 283 3.3.90.36.23.00.00.00
1 176 O 02/01/2019 R$ 35.220,00 VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE FLU Mais ... 46397.0 04.122.0011 100 2.002 28 3.3.90.39.74.00.00.00
1 175 O 02/01/2019 R$ 31.900,00 VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE Mais ... 46397.0 08.244.0011 100 2.025 257 3.3.90.39.99.99.00.00
1 174 O 02/01/2019 R$ 2.500,00 VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETIRADA DE EN Mais ... 46443.0 04.122.0011 100 2.005 53 3.3.90.36.25.00.00.00
1 173 O 02/01/2019 R$ 1.050,00 VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINA E ROÇAG Mais ... 46443.0 27.812.0173 100 2.037 415 3.3.90.36.25.00.00.00
1 172 O 02/01/2019 R$ 6.000,00 VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE FLU Mais ... 46443.0 27.812.0173 100 2.037 415 3.3.90.36.99.99.00.00
1 171 O 02/01/2019 R$ 17.590,00 VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, MANUT Mais ... 50212.0 10.302.0052 9 2.045 589 3.3.90.39.17.00.00.00
1 170 O 02/01/2019 R$ 45.000,00 VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE FLU Mais ... 46397.0 10.301.0052 100 2.040 540 3.3.90.39.74.00.00.00
1 169 O 02/01/2019 R$ 1.500,00 VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONS Mais ... 0.0 12.361.0062 100 2.016 172 3.3.90.36.99.99.00.00
1 168 O 02/01/2019 R$ 3.000,00 VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR COR Mais ... 46443.0 27.812.0173 100 2.037 417 3.3.90.48.00.00.00.00
1 167 O 02/01/2019 R$ 3.508,00 VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (AGRI Mais ... 46401.0 10.301.0052 100 2.040 531 3.3.90.30.07.00.00.00
1 166 O 02/01/2019 R$ 7.984,00 VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A FOPAG PRESTADORES DE SERVIÇOS - EDUCAÇÃ Mais ... 46440.0 12.361.0062 100 2.016 172 3.3.90.36.99.99.00.00
1 165 O 02/01/2019 R$ 21.956,00 VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A FOPAG PRESTADORES DE SERVIÇOS - LIMPEZA Mais ... 46397.0 15.452.0081 100 2.032 344 3.3.90.36.99.99.00.00
1 164 G 02/01/2019 R$ 838.941,18 VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFI Mais ... 46397.0 28.843.0223 100 2.007 67 4.6.90.71.00.00.00.00
1 163 G 02/01/2019 R$ 1.687.928,40 VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFI Mais ... 46397.0 28.843.0223 100 2.007 67 4.6.90.71.00.00.00.00
1 162 O 02/01/2019 R$ 650,00 VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARRETOS E BAL Mais ... 46440.0 15.452.0011 100 2.030 328 3.3.90.36.99.99.00.00
1 161 O 02/01/2019 R$ 3.150,00 VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO D Mais ... 50212.0 10.301.0052 2 2.040 536 3.3.90.36.23.00.00.00
1 160 O 02/01/2019 R$ 2.350,00 VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE R Mais ... 50212.0 10.305.0052 736 2.046 596 3.3.90.36.23.00.00.00
1 159 O 02/01/2019 R$ 10.400,00 VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE FLU Mais ... 46397.0 12.361.0062 100 2.016 177 3.3.90.39.99.99.00.00
1 158 O 02/01/2019 R$ 20.300,00 VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE AER Mais ... 46397.0 04.122.0011 100 2.002 28 3.3.90.39.99.99.00.00
Total: R$ 2.741.902,58