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  Emp. Tipo Emissão Valor Histórico C.Contábil Funcional Recurso Proj/Atv Desp. Elem. Despesa
1 3652 O 10/09/2020 R$ 3.000,00 PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICO PRESTADO DE LOCACAO DE EMBARCACAO CONF DOCUME Mais ... 52990.0 12.361.0062 100 2.016 147 3.3.90.36.99.99.00.00
1 3663 O 10/09/2020 R$ 5.260,00 PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICO PRESTADO DE REBOBINAMENTO DE GERADORES CONF D Mais ... 52990.0 12.361.0062 100 2.016 147 3.3.90.36.99.99.00.00
1 3666 O 10/09/2020 R$ 6.000,00 PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICO PRESTADO DE CONFECCAO DE FARDAMENTO CONF DOCU Mais ... 52990.0 12.361.0062 100 1.004 95 3.3.90.36.99.99.00.00
1 3669 O 10/09/2020 R$ 1.789,47 PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICO PRESTADO DE CONFECCAO DE PAES CONF DOCUMENTO Mais ... 52990.0 12.361.0062 100 1.004 95 3.3.90.36.99.99.00.00
1 3671 O 10/09/2020 R$ 38.949,70 PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICOES DE MATERIAIS ELETRICOS CONF DOCUMENTO EM A Mais ... 0.0 12.361.0062 100 1.004 93 3.3.90.30.99.00.00.00
1 3730 O 10/09/2020 R$ 2.000,00 PELA DESPESA EMPENHADA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM PREMIACA Mais ... 46440.0 27.812.0173 100 2.037 378 3.3.90.31.00.00.00.00
1 3790 O 10/09/2020 R$ 51.454,28 PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICOES DE MATERIAIS DIVERSOS CONF DOCUMENTO EM AN Mais ... 0.0 15.452.0011 100 2.030 291 3.3.90.30.99.00.00.00
1 3816 O 10/09/2020 R$ 3.500,00 PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICO PRESTADO COM PREPARO DE LANCHES CONF DOCUMENT Mais ... 46428.0 08.244.0034 746 2.039 571 3.3.90.36.99.99.00.00
1 3822 O 10/09/2020 R$ 15.500,00 PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICO PRESTADO NA CONSTRUCAO DE UM MURO CONF DOCUME Mais ... 52990.0 12.361.0062 100 1.003 90 4.4.90.51.91.00.00.00
1 3474 O 09/09/2020 R$ 513.513,12 PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ADEQUAÇÃO DA 2ºETAPA DO SISTEMA Mais ... 46397.0 25.752.0091 100 1.018 280 4.4.90.51.91.00.00.00
1 3509 O 09/09/2020 R$ 1.000,00 PELA DESPESA EMPENHADA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR PREMIACAO DO TORNEIO Mais ... 46397.0 27.812.0173 100 2.037 378 3.3.90.31.00.00.00.00
1 3510 O 09/09/2020 R$ 5.000,00 PELA DESPESA EMPENHADA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR PREMIACAO DO TORNEIO Mais ... 46397.0 27.812.0173 100 2.037 378 3.3.90.31.00.00.00.00
1 3540 O 09/09/2020 R$ 300,00 PELA DESPESA EMPENHADA COM AUXILIO FINACEIRO TFD CONF DOCUMENTO EM ANEXO. 46443.0 10.302.0052 100 2.043 521 3.3.90.48.00.00.00.00
1 3693 O 09/09/2020 R$ 200,00 PELA DESPESA EMPENHADA COM AUXILIO FINANCEIRO TFD CONF DOCUMENTO EM ANEXO. 46444.0 10.302.0052 100 2.043 521 3.3.90.48.00.00.00.00
1 3788 O 09/09/2020 R$ 44.244,46 PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICOES DE MATERIAIS DIVERSOS CONF DOCUMENTO EM AN Mais ... 0.0 15.452.0011 100 2.030 291 3.3.90.30.99.00.00.00
1 3490 O 08/09/2020 R$ 1.000,00 PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICO PRESTADO NA TROCA DO TELHADO CONF DOCUMENTO E Mais ... 46397.0 15.452.0011 100 2.030 294 3.3.90.36.99.99.00.00
1 3515 O 08/09/2020 R$ 3.894,74 PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICO PRESTADO NO PREPARO DE ALIMENTACAO CONF DOCUM Mais ... 46397.0 18.541.0011 100 2.034 328 3.3.90.36.99.99.00.00
1 3520 O 08/09/2020 R$ 6.052,63 PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICO PRESTADO NO PREPARO DE ALIMENTACAO CONF DOCUM Mais ... 46397.0 04.122.0011 100 2.002 27 3.3.90.36.99.99.00.00
1 3534 O 08/09/2020 R$ 6.000,00 PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICO PRESTADO DE LIMPEZA E MANUTENCAO DA BOMBA SUB Mais ... 46394.0 15.452.0011 100 2.030 294 3.3.90.36.99.99.00.00
1 3557 O 08/09/2020 R$ 3.157,89 PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA E TROCA DA BOMBA SUBMERSA Mais ... 46443.0 15.452.0011 100 2.030 294 3.3.90.36.99.99.00.00
Total: R$ 711.816,29