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  Emp. Tipo Emissão Valor Histórico C.Contábil Funcional Recurso Proj/Atv Desp. Elem. Despesa
1 3591 O 01/09/2020 R$ 3.500,00 PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICO PRESTADO DE LIMPEZA CONF DOCUMENTO EM ANEXO, Mais ... 46443.0 12.361.0062 100 2.016 147 3.3.90.36.99.99.00.00
1 3593 O 01/09/2020 R$ 526,32 PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICO PRESTADO NA CONFECCAO DE LANCHES CONFORME DOC Mais ... 46443.0 04.122.0011 100 2.002 27 3.3.90.36.99.99.00.00
1 3594 O 01/09/2020 R$ 1.500,00 PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICO PRESTADO DE INFORMATICA CONF DOCUMENTO EM ANE Mais ... 46443.0 12.361.0062 100 2.016 147 3.3.90.36.99.99.00.00
1 3600 O 01/09/2020 R$ 34.650,00 PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICO PRESTADO DE TRANSPORTE AEREO DE PESSOAL E CAR Mais ... 50212.0 10.302.0052 9 2.045 536 3.3.90.39.99.99.00.00
1 3603 O 01/09/2020 R$ 3.160,00 PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICO PRESTADO DE MANUTENCAO E REPAROS DE BOMBA ELE Mais ... 50212.0 10.301.0052 779 2.041 509 3.3.90.36.99.99.00.00
1 3604 O 01/09/2020 R$ 13.950,00 PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONF DOCUMENTO EM ANEXO, PAR Mais ... 50212.0 10.301.0052 2 2.040 478 3.3.90.30.01.00.00.00
1 3609 O 01/09/2020 R$ 3.135,00 PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICOES DE DERIVADOS DE PETROLEO CONF DOCUMENTO EM Mais ... 50212.0 10.302.0052 9 2.045 534 3.3.90.30.99.00.00.00
1 3614 O 01/09/2020 R$ 8.682,00 PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICOES DE DERIVADOS DE PETROLEO CONF DOCUMENTO EM Mais ... 50212.0 10.305.0052 736 2.046 542 3.3.90.30.99.00.00.00
1 3626 O 01/09/2020 R$ 1.578,95 PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICO PRESTADO DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO CENTRO SO Mais ... 46401.0 08.244.0191 100 2.026 229 3.3.90.36.99.99.00.00
1 3629 O 01/09/2020 R$ 252,63 PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICO PRESTADO TIRAGEM DE COPIA CONF DOCUMENTO EM A Mais ... 46401.0 12.122.0011 100 2.012 111 3.3.90.36.99.99.00.00
1 3630 O 01/09/2020 R$ 526,32 PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICO PRESTADO DE MANUTENCAO HIDRAULICA CONF DOCUME Mais ... 46401.0 15.452.0011 100 2.030 294 3.3.90.36.99.99.00.00
1 3631 O 01/09/2020 R$ 2.000,00 PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICO PRESTADO NO PREPARO DE ALIMENTACAO CONF DOCUM Mais ... 46401.0 15.452.0081 100 2.032 310 3.3.90.36.99.99.00.00
1 3637 O 01/09/2020 R$ 650,00 PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICO PRESTADO DE CARRETOS CONF DOCUMENTO EM ANEXO, Mais ... 46401.0 15.452.0011 100 2.030 294 3.3.90.36.99.99.00.00
1 3640 O 01/09/2020 R$ 1.578,95 PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICO PRESTADO DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL APRIG Mais ... 46401.0 12.361.0062 100 2.016 147 3.3.90.36.99.99.00.00
1 3641 O 01/09/2020 R$ 1.710,53 PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICO PRESTADO COM CARRETOS CONF DOCUMENTO EM ANEXO Mais ... 46401.0 15.452.0011 100 2.030 294 3.3.90.36.99.99.00.00
1 3642 O 01/09/2020 R$ 13.150,00 PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICO PRESTADO DE TRANSPORTE AEREO CONF DOCUMENTO E Mais ... 46401.0 04.122.0011 100 2.002 28 3.3.90.39.99.99.00.00
1 3643 O 01/09/2020 R$ 34.992,85 PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICOES DE DERIVADOS DE PETROLEO CONF DOCUMENTO EM Mais ... 46401.0 15.452.0081 100 2.031 303 3.3.90.30.99.00.00.00
1 3644 O 01/09/2020 R$ 1.045,00 PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICO PRESTADO NA CONFECCAO DE ALIMENTACAO CONF DOC Mais ... 46401.0 15.452.0011 100 2.030 294 3.3.90.36.99.99.00.00
1 3646 O 01/09/2020 R$ 2.473,68 PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICO PRESTADO DE PREPARO DE REFEICOES CONF DOCUMEN Mais ... 52990.0 12.122.0011 100 2.012 111 3.3.90.36.99.99.00.00
1 3647 O 01/09/2020 R$ 3.000,00 PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICO PRESTADO NO PREPARO DE LANCHES CONF DOCUMENTO Mais ... 52990.0 12.122.0011 100 2.012 111 3.3.90.36.99.99.00.00
Total: R$ 132.062,23