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  Emp. Tipo Emissão Valor Histórico C.Contábil Funcional Recurso Proj/Atv Desp. Elem. Despesa
1 3525 O 01/09/2020 R$ 53.225,33 PELA DESPESA EMPENHADA COM FOPAG - PRESTADORES DE SERVICO - VIGIAS. 46397.0 04.122.0011 100 2.005 53 3.3.90.36.99.99.00.00
1 3526 O 01/09/2020 R$ 2.105,26 PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA DAS AREAS EXTERNAS DA ESC Mais ... 46397.0 12.361.0062 100 2.016 147 3.3.90.36.99.99.00.00
1 3527 O 01/09/2020 R$ 21.053,00 PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICO PRESTADO NA REFORMA DE PAREDE,TELHADO,ELETRIC Mais ... 46397.0 04.122.0091 100 1.009 264 3.3.90.39.99.99.00.00
1 3528 O 01/09/2020 R$ 28.500,00 PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICO PRESTADO NO TRANSPORTE DE MATERIAL CONF DOCUM Mais ... 46397.0 04.122.0011 100 2.002 28 3.3.90.39.99.99.00.00
1 3529 O 01/09/2020 R$ 400,00 PELA DESPESA EMPENHADA COM AUXILIO FINANCEIRO TFD CONF DOCUMENTO EM ANEXO. 46397.0 10.302.0052 100 2.043 521 3.3.90.48.00.00.00.00
1 3530 O 01/09/2020 R$ 2.105,26 PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICO PRESTADO DE ASSESSORIA , CONF DOCUMENTO EM AN Mais ... 46397.0 08.244.0011 100 2.025 222 3.3.90.36.99.99.00.00
1 3531 O 01/09/2020 R$ 1.789,47 PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICO PRESTADO NA CONFECCAO DE LANCHES CONF DOCUMEN Mais ... 46397.0 15.452.0081 100 2.032 310 3.3.90.36.99.99.00.00
1 3532 G 01/09/2020 R$ 2.200,00 VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO AUTOMOTOR, T Mais ... 46443.0 15.452.0011 100 2.030 294 3.3.90.36.99.99.00.00
1 3542 O 01/09/2020 R$ 2.000,00 PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICO PRESTADO DE LIMPEZA DA CAOXA DAGUA CONF DOCUM Mais ... 46443.0 12.361.0062 100 2.016 147 3.3.90.36.99.99.00.00
1 3544 O 01/09/2020 R$ 16.000,00 PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICO PRESTADO EM REFORMA DA PARTE ELETRICA, PINTUR Mais ... 46443.0 04.122.0091 100 1.009 263 3.3.90.36.99.99.00.00
1 3560 O 01/09/2020 R$ 6.500,00 PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICO PRESTADO DE CARPINTERIO CONF DOCUMENTO EM ANE Mais ... 46443.0 15.452.0011 100 2.030 294 3.3.90.36.99.99.00.00
1 3561 O 01/09/2020 R$ 7.000,00 PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICO PRESTADO DE LIMPEZA (ROCAGEM) CONF DOCUMENTO Mais ... 46443.0 15.452.0081 100 2.032 310 3.3.90.36.99.99.00.00
1 3562 O 01/09/2020 R$ 10.500,00 PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICO PRESTADO DE MANUTENCAO E PINTURA CONF DOCUMEN Mais ... 46443.0 08.244.0191 100 2.026 229 3.3.90.36.99.99.00.00
1 3576 O 01/09/2020 R$ 3.631,58 PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICO PRESTADO DE CAPINA E ROCAGEM CONF DOCUMENTO E Mais ... 46443.0 15.452.0081 100 2.032 310 3.3.90.36.99.99.00.00
1 3577 O 01/09/2020 R$ 5.200,00 PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICO PRESTADO NO PREPARO DE REFEICOES CONF DOCUMEN Mais ... 46443.0 08.244.0011 100 2.025 222 3.3.90.36.99.99.00.00
1 3581 O 01/09/2020 R$ 7.947,37 PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS GRAFICOS CONF DOCUMENTO EM ANEXO, PARA ATEND Mais ... 46443.0 18.541.0011 100 2.034 328 3.3.90.36.99.99.00.00
1 3584 O 01/09/2020 R$ 1.600,00 PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICO PRESTADO DE ASSESSORIA CONF DOCUMENTO EM ANEX Mais ... 46443.0 12.122.0011 100 2.012 111 3.3.90.36.99.99.00.00
1 3586 O 01/09/2020 R$ 2.000,00 PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICO PRESTADO NO PREPARO DE ALIMENTACAO CONF DOCUM Mais ... 46443.0 20.605.0011 100 2.035 357 3.3.90.36.99.99.00.00
1 3589 O 01/09/2020 R$ 1.600,00 PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICO PRESTADO DE ASSESSORIA CONF DOCUMENTO EM ANEX Mais ... 46443.0 12.122.0011 100 2.012 111 3.3.90.36.99.99.00.00
1 3590 O 01/09/2020 R$ 1.052,63 PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICO PRESTADO DE INFORMATICA CONF DOCUMENTO EM ANE Mais ... 46443.0 04.122.0011 100 2.002 27 3.3.90.36.99.99.00.00
Total: R$ 176.409,90