Det. Empenhos Tipo Data Emissão Valor Processo Descrição Recurso Nome
4000 Ordinário 01-12-2016
R$ 800.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE FRETE DE LANCHA DE ALUMINIO CO... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE FRETE DE LANCHA DE ALUMINIO COM MOTOR YAMARHA 40HP, TRANSPORTE DE ALUNOS PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO PEDRO, NA COMUNIDADE VERDUM.
10
ANDERSON BRANDÃO DO NASCIMENTO
4001 Ordinário 01-12-2016
R$ 1,200.00
VALOR QUE SE EMPENHA SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA FLUVIAL DA AMBULANCI... mais
VALOR QUE SE EMPENHA SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA FLUVIAL DA AMBULANCIA NA COMUNIDADE CACHOEIRINHA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
10
JUCILEY DOS SANTOS CAMPOS
4003 Ordinário 01-12-2016
R$ 1,200.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA FLUVIAL DA... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA FLUVIAL DA AMBULANCIA NA COMUNIDADE DO ACARA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
10
REINALDO AGUIAR MEIRELES
4004 Ordinário 01-12-2016
R$ 1,200.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA FLUVIAL DA... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA FLUVIAL DA AMBULANCIA NA COMUNIDADE DO ACARA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
10
RONNIE VON FROES DA SILVA
3669 Global 21-11-2016
R$ 393,993.57
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM, PAVIMENTAÇÃO AS... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM, PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E PASSEIOS PÚBLICOS NAS VIAS DO PROJETO MINHA CASA MINHA VIDA NO MUNICIPIO DE MANICORÉ, CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº 011/2016.
10
PLASTIFLEX - EMPREENDIMENTOS DA AMAZONIA LTDA.
4005 Ordinário 01-12-2016
R$ 85,772.55
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADO DE PETROLEO, LOTE 01... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADO DE PETROLEO, LOTE 01, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME TERMO DA PROPOSTA VENCEDORA DO PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO Nº007/2016.
11
J. C. DA ROCHA JUNIOR
4006 Ordinário 01-12-2016
R$ 83,469.75
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADO DE PETROLEO, LOTE 01... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADO DE PETROLEO, LOTE 01, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME TERMO DA PROPOSTA VENCEDORA DO PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO Nº007/2016.
11
J. C. DA ROCHA JUNIOR
4007 Ordinário 01-12-2016
R$ 88,322.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTE DE ALUNOS... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTE DE ALUNOS NOS TRECHOS VICINAIS: NOVA VIDA, MATUPI, BR 230 NO SENTIDO RIO BRANCO E JOÃO BATISTA,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº026/2016.
10
G L R TRANSPORTE ESCOLAR LTDA
4008 Ordinário 01-12-2016
R$ 50,330.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOVÉIS E EQUIPAMENTOS ELETRO ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOVÉIS E EQUIPAMENTOS ELETRO ELETRONICOS DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº 012/2016.
2
C. R. DE CASTRO EIRELI- ME
4009 Ordinário 01-12-2016
R$ 6,590.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE MICROS... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE MICROSCÓPIOS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
2
ILDA DA SILVA BARDALES
4010 Ordinário 01-12-2016
R$ 67,041.75
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO- LOTE 0... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO- LOTE 02 DESTINADOS AOS PROGRAMAS DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº007/2016.
2
F. FERNANDES DA SILVA -ME
4012 Ordinário 01-12-2016
R$ 3,500.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO DESTINADO... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO.
10
IRMAOS COSTA GOMES LTDA
4013 Ordinário 01-12-2016
R$ 4,200.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO GERAL DE BOMBA SUB... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO GERAL DE BOMBA SUBMERSA DESTINADO A SISAGUA.
50
METAL POÇOS-CONSTRUÇÕES DE POÇOS ARTESIANOS LTDA
4014 Ordinário 01-12-2016
R$ 4,200.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DE POÇOS, DESTINADO A SISAGUA.
2
R.N. ALBUQUERQUE BRASIL
4016 Ordinário 01-12-2016
R$ 5,600.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS EM DIARIAS DO TRATOR DE E... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS EM DIARIAS DO TRATOR DE ESTEIRA MARCA CATERPILLAR MODELO D4E, PARA LIMPEZA DO LIXÃO E DO ATERRO SANITÁRIO, DESTINADOS A SEMINFRA.
10
NEWTON CABRAL DE AZEVEDO FILHO
4017 Ordinário 01-12-2016
R$ 880.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA GRANJA MATR... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA GRANJA MATRIZEIRA.
10
ITHAMAR CARDOSO LIMA
4018 Ordinário 01-12-2016
R$ 4,211.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO ESCANEAMENTO E ARQUIVA... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO ESCANEAMENTO E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS CONTABIL A ESSA MUNICIPALIDADE.
10
RICARDO DE SOUZA FERREIRA
4019 Ordinário 01-12-2016
R$ 3,320.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS EM ROÇAGEM CAIAÇÃO E LIMP... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS EM ROÇAGEM CAIAÇÃO E LIMPEZA NA ESTRADA JOSE CLETO DE OLIVEIRA.
10
R. A. N. DE OLIVEIRA - ME
4020 Ordinário 01-12-2016
R$ 2,060.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS EM FRETE DE VOADEIRA DEST... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS EM FRETE DE VOADEIRA DESTINADAS A VIAGENS DE EQUIPE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED PARA A VIAGEM DE VISITA AS ESCOLA DA ZONA RURAL.
10
JACKSON ANGELIM DE LIMA
4021 Ordinário 01-12-2016
R$ 800.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PRODUTOS... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PRODUTOS AGRICOLAS DA COMUNIDADE DE TERRA PRETA PARA A SEDE MUNICIPAL.
10
JOSÉ VALDO LOMAS DE MACEDO
Total: R$ 82.169.231,53