Det. Empenhos Tipo Data Emissão Valor Processo Descrição Recurso Nome
2247 Ordinário 04-05-2017
R$ 720.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DE ESP... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DE ESPORTE NA COMUNIDADE SÃO JOSÉ DO MIRITI, NO XI CAMPEONATO MUNICIPAL DE SELEÇÕES RURAIS 2017.
10
ADJAR CASTRO DOS SANTOS
2268 Ordinário 25-05-2017
R$ 900.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DEST... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / PROJOVEM, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº011/2017.
762
C. R. DE CASTRO EIRELI- ME
2269 Ordinário 25-05-2017
R$ 4,320.50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LOT... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LOTE 01, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / PROJOVEM, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº011/2017.
762
D M CAVALCANTE EIRELI - ME
2325 Ordinário 01-06-2017
R$ 2,079.50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE PORTAS, GRADES, ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE PORTAS, GRADES, INSTALAÇÃO ELÉTRICA E HIDRÁULICA DO CONSELHO TUTELAR DE MANICORÉ.
10
RAIMUNDO DA SILVA CRUZ
2270 Ordinário 25-05-2017
R$ 5,060.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO - LOTE ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO - LOTE 03, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA EDUCAÇÃO / PROJOVEM, CONFORME PREGÃO COM REGISTRO DE PREÇO Nº 009/2017.
762
J. C. DA ROCHA JUNIOR
2271 Ordinário 25-05-2017
R$ 2,170.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VOADEIRAS DE ALUMIN... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VOADEIRAS DE ALUMINIO COMPOSTA COM MOTOR DE POPA 115HP COM CAPACIDADE PARA 15/10 PESSOAS, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO - PROJOVEM, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº041/2017.
762
MARCIO C. OLIVEIRA-ME
2308 Ordinário 01-06-2017
R$ 5,122.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENDA DE DERIVADOS DE PETRÓLEO - LOTE 01 D... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENDA DE DERIVADOS DE PETRÓLEO - LOTE 01 DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS(GABINETE), CONFORME PREGÃO COM REGISTRO DE PREÇO Nº 009/2017.
10
J. C. DA ROCHA JUNIOR
2314 Ordinário 01-06-2017
R$ 11,760.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE LOGRA... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE LOGRADOUROS - PARQUE DE EXPOSIÇÃO DOMINGOS GALDINO DE MELO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2017.
10
ARISTIDES PIO ROLIM NOBRE - ME
2316 Ordinário 01-06-2017
R$ 2,500.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO E ENVIO D... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO E ENVIO DE SIOPS E SIOPES - 1º SEMESTRE 2017.
10
MANOEL JESUS MARINHO HOLANDA
2320 Ordinário 01-06-2017
R$ 472.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PASSAGEM AÉREA NO TRECHO MANICORÉ/HUMAITÁ,... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PASSAGEM AÉREA NO TRECHO MANICORÉ/HUMAITÁ, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº 023/2017.
10
NEISON R. DA COSTA - ME
2463 Ordinário 01-06-2017
R$ 600.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO PABX E... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO PABX E SISTEMA DE RECEPÇÃO DE TV DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL.
10
AFONSO ROCHA
2324 Ordinário 01-06-2017
R$ 1,900.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA INTERNA DA FEIRA MUNIC... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA INTERNA DA FEIRA MUNICIPAL JOSÉ RUY VIEIRA.
10
ALDAIR JOSÉ BARROS DE OLIVEIRA
2326 Ordinário 01-06-2017
R$ 936.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REFEIÇÕES, DOCES, LANCHES E SALGADOS, DEST... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REFEIÇÕES, DOCES, LANCHES E SALGADOS, DESTINADO AO ATENDIMENTO A SEMAPA, CONFORME PREGÃO COM REGISTRO DE PREÇO Nº 031/2017.
10
L. FERREIRA LOPES
2327 Ordinário 01-06-2017
R$ 5,200.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PASSAGEM AÉREAS E... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PASSAGEM AÉREAS E FRETE DE AERONAVE, CONFORME EMBASAMENTO LEGAL NO PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº 030/2017.
10
RIO PURUS TAXI AEREO LTDA
2328 Ordinário 01-06-2017
R$ 2,580.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS E MÁQUINAS... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS - LOTE 01/ LAVAGEM DE ÔNIBUS E MICROONIBUS - DESTINADA A SECRETARIA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 043/2017.
10
P. G. DE ABREU FILHO- ME
2329 Ordinário 01-06-2017
R$ 1,560.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VOADEIRAS DE ALUMIN... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VOADEIRAS DE ALUMINIO COMPOSTA COM MOTOR DE POPA 150 HP COM CAPACIDADE PARA 20 PESSOAS, DESTINADAS AO PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO 041/2017.
10
MARCIO C. OLIVEIRA-ME
2330 Ordinário 01-06-2017
R$ 1,718.54
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS E TAXAS DE EMPLACAMENTO DE UM ÔNI... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS E TAXAS DE EMPLACAMENTO DE UM ÔNIBUS ESCOLAR - PLACA PHD 7946.
10
DESPAGEL - DESPACHOS COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA
2331 Ordinário 01-06-2017
R$ 350.74
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS DE SELAGEM,ENSAIO E AFERIÇÃO DE CR... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS DE SELAGEM,ENSAIO E AFERIÇÃO DE CRONÓGRAFO DO VEÍCULO ESCOLAR - PLACA PHD 7946.
10
J L COMÉRCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME
2291 Ordinário 01-06-2017
R$ 937.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL JUNTO AO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL/CRAS.
10
RODRIGO SOUZA DE SOUZA
2292 Ordinário 01-06-2017
R$ 1,200.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE REPARO NO TELHADO E ASSOALHO D... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE REPARO NO TELHADO E ASSOALHO DO CENTRO SOCIAL DA COMUNIDADE SANTO ANTÔNIO DO PAU QUEIMADO.
10
JULIO CEZAR LEITE BRAGA
Total: R$ 82.520.380,96