Det. Empenhos Tipo Data Emissão Valor Processo Descrição Recurso Nome
2321 Ordinário 01-06-2017
R$ 590.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PASSAGEM AÉREA NO TRECHO MANICORÉ/HUMAITÁ,... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PASSAGEM AÉREA NO TRECHO MANICORÉ/HUMAITÁ, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº 023/2017.
10
NEISON R. DA COSTA - ME
2323 Ordinário 01-06-2017
R$ 1,950.00
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA NA PARTE ELÉT... mais
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA NA PARTE ELÉTRICA DA ESCOLA MARIA JOSÉ BELEZA AMORIM E PARTE ELÉTRICA DE ILUMINAÇÃO NA FEIRA MUNICIPAL JOSÉ RUY VIEIRA.
10
J A DO ROSARIO
2333 Ordinário 01-06-2017
R$ 2,240.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 14 CAVALETES DEST... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 14 CAVALETES DESTINADOS AO EVENTO CULTURAL FORRÓ DE RUA 2017.
10
TULIO DA SILVA CASTRO
2334 Ordinário 01-06-2017
R$ 837.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE CAMISAS, DESTINADO A ASCOM, C... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE CAMISAS, DESTINADO A ASCOM, CONFORME EMBASAMENTO LEGAL NO PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº016/2017.
10
R. G. S. RAMOS - ME
2336 Ordinário 01-06-2017
R$ 1,800.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM BALSA MARÍTIMA DE VE... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM BALSA MARÍTIMA DE VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR DESTA MUNICIPALIDADE NO TRECHO MANAUS/MANICORÉ.
10
DENIZ LIRA SEIXAS
2337 Ordinário 01-06-2017
R$ 937.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICI... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL MARTA FERREIRA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
10
ANA MARIA DE ALMEIDA GALVÃO
2338 Ordinário 01-06-2017
R$ 900.00
VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A SERVIÇOS EM RECUPERAÇÃO DA CASA DO MOTOR D... mais
VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A SERVIÇOS EM RECUPERAÇÃO DA CASA DO MOTOR DE LUZ NA COMUNIDADE DE TRÊS ESTRELAS.
10
IZAIRDE PARENTE DA MOTA
2339 Ordinário 01-06-2017
R$ 937.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVIÇOS GERAIS JU... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.
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FRANCISCA PEREIRA
2340 Ordinário 01-06-2017
R$ 3,700.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADO A SECRET... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA.
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B. SILVA
2341 Ordinário 01-06-2017
R$ 937.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETAR... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO/SEMAPA.
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TEREZINHA DE LIMA BORGES
2342 Ordinário 01-06-2017
R$ 937.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS VIGIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPA... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS VIGIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL/SEMINFRA.
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MARIO JORGE MARINHO DA COSTA
2343 Ordinário 01-06-2017
R$ 500.00
VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA ESCOLA MU... mais
VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL INDIGENA KAMAIUÁ- ALDEIA KAMAIUÁ.
10
IVANETE LOMA DE MACEDO
2344 Ordinário 01-06-2017
R$ 500.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA ESCOLA MU... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL CURUÇA.
10
VERONICA CORDEIRO BANDEIRA
2345 Ordinário 01-06-2017
R$ 9,251.20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE LOGRA... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE LOGRADOUROS CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2017.
10
J.M.V.LINS
2347 Ordinário 01-06-2017
R$ 9,251.20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE LOGRA... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE LOGRADOUROS CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2017.
10
J.M.V.LINS
2346 Ordinário 01-06-2017
R$ 1,188.00
VALOR QUE SE EMPNHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAI... mais
VALOR QUE SE EMPNHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº010/2017.
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TELLES C DE SANTANA & CIA LTDA ME
2348 Ordinário 01-06-2017
R$ 1,296.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, DOCES, LANCHES E S... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, DOCES, LANCHES E SALGADOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº031/2017.
10
L. FERREIRA LOPES
2353 Ordinário 01-06-2017
R$ 840.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE DUAS PRANCHAS PAR... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE DUAS PRANCHAS PARA FLUTUANTE DO PORTO MUNICIPAL.
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JOSIAS PAULA DA COSTA CUNHA
2349 Ordinário 01-06-2017
R$ 2,247.98
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONNTRUÇÃO- LOTE ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONNTRUÇÃO- LOTE 02/ELÉTRICOS DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº012/2017.
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R.N. ALBUQUERQUE BRASIL
2350 Ordinário 01-06-2017
R$ 5,680.50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO- LOTE02/E... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO- LOTE02/ELÉTRICOS DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIA MUNICIPAIS/SEMINFRA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº012/2017.
10
R.N. ALBUQUERQUE BRASIL
Total: R$ 82.520.380,96