Det. Empenhos Tipo Data Emissão Valor Processo Descrição Recurso Nome
2814 Ordinário 01-06-2017
R$ 937.00
VALOR QUE SE EMPENHA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL JUNTO AO C... mais
VALOR QUE SE EMPENHA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL JUNTO AO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS.
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DANIEL ELEOTERIO PRADO
2264 Global 22-05-2017
R$ 299,500.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SH... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SHOW ARTÍSTICO PARA AS FESTIVIDADES COMEMORATIVAS DA XXII EXPOMANI E XXIV FESTA DA MELANCIA/2017. INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº003/2017 COM CONTRATO Nº187/2017.
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A S DO NASCIMENTO PRODUÇÕES- ME
2817 Ordinário 01-06-2017
R$ 937.00
VALOR QUE SE EMPENHA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MANIPULADORA DE ALIMENTOS JU... mais
VALOR QUE SE EMPENHA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MANIPULADORA DE ALIMENTOS JUNTO AO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS.
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MARIA DEUZA LEÃO MEIRELES
2819 Ordinário 01-06-2017
R$ 937.00
VALOR QUE SE EMPENHA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL JUNTO AO C... mais
VALOR QUE SE EMPENHA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL JUNTO AO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS.
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TEREZINHA DE JESUS ALVES BRANDÃO
2820 Ordinário 01-06-2017
R$ 937.00
VALOR QUE SE EMPENHA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL JUNTO AO C... mais
VALOR QUE SE EMPENHA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL JUNTO AO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS.
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TEREZINHA PINTO LOPES
2821 Ordinário 01-06-2017
R$ 937.00
VALOR QUE SE EMPENHA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL JUNTO AO C... mais
VALOR QUE SE EMPENHA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL JUNTO AO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS.
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TEREZINHA DUARTE DA SILVA
2822 Ordinário 01-06-2017
R$ 937.00
VALOR QUE SE EMPENHA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DO BOLSA FAMILIA J... mais
VALOR QUE SE EMPENHA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DO BOLSA FAMILIA JUNTO AO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS.
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DIEGO BRANDÃO DE LIMA
2823 Ordinário 01-06-2017
R$ 1,149.00
VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO (IMPRESSORA MULTI... mais
VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO (IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL), DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DE ADMINISTRAÇÃO.
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B F COMERCIO DE EQUIP. E SUP DE INFOR. LTDA-ME
2824 Ordinário 01-06-2017
R$ 290.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL(PAPEL FOTOGRAFICO), ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL(PAPEL FOTOGRAFICO), DESTIANDOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.
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B F COMERCIO DE EQUIP. E SUP DE INFOR. LTDA-ME
2825 Ordinário 01-06-2017
R$ 937.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOKCIAL/SEMPS.
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RAIMUNDO MUNIZ TAVARES FILHO
2826 Ordinário 01-06-2017
R$ 937.00
VALOR QUE SE EMPENHA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO FOTOGRAFO JUNTO AO CENTRO DE... mais
VALOR QUE SE EMPENHA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO FOTOGRAFO JUNTO AO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS.
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ROSIMO CORREA PINTO
2827 Ordinário 01-06-2017
R$ 937.00
VALOR QUE SE EMPENHA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL JUNTO AO C... mais
VALOR QUE SE EMPENHA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL JUNTO AO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS.
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VICENTE DE ALMEIDA MARINHO
2828 Ordinário 01-06-2017
R$ 7,315.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM EM APARTAMENTO TIPO... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM EM APARTAMENTO TIPO DUPLO COM DUAS CAMAS DE SOLTEIRO BOX, CENTRAL DE AR, FRIGOBAR, TELEFONE,BANCADA, TV A CABO, CORTINAS, WIRELESS, INCLUINDO CAFÉ DA MANHÃ, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº046/2017- EVENTUAIS CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DESTINADOS A COOPERAÇÃO TÉCNICA CETAM.
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R.N. ALBUQUERQUE BRASIL
2830 Ordinário 01-06-2017
R$ 3,800.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES CONCERNE... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES CONCERNENTES A FUNÇÃO DE TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES DESTA MUNICIPALIDADE.
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LIVALDO ANTONIO HONORATO
2831 Ordinário 01-06-2017
R$ 2,980.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CLASSIFICAÇÃO ORÇAME... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA CONTÁBEIS DESTA MUNICIPALIDADE.
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MANOEL JESUS MARINHO HOLANDA
2832 Ordinário 01-06-2017
R$ 937.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MANIPULADORA DE AL... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MANIPULADORA DE ALIMENTOS JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS.
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MARIA DO CARMO VELOZO GOMES
2833 Ordinário 01-06-2017
R$ 937.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL JUNTO AO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS.
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MARIA DO SOCORRO NEVES BRITO
2834 Ordinário 01-06-2017
R$ 5,641.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS- 4º REPA... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS- 4º REPASSE, DESTINADOS Á MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO DISTRITO DE SANTO ANTONIO DO MATUPI, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº038/2017.
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SANA AUTO PEÇAS LTDA
2835 Ordinário 01-06-2017
R$ 8,190.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO- LOTE 0... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO- LOTE 01 PROGRAMAS DAS SECRETARIAS(SEMINFRI), DESTINADO AO ATENDIMENTO DA PAVIMENTAÇÃO DO DISTRITO DE SANTO ANTONIO DO MATUPI, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº039/2017.
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J. BANDEIRA NUNES EIRELI EPP
2836 Ordinário 01-06-2017
R$ 90,970.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DESTI... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO INTERIOR/SEMINFRI, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°020/2017.
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AMAPE AMAZONAS MAQUINAS E PEÇAS LTDA
Total: R$ 82.520.380,96