Det. Empenhos Tipo Data Emissão Valor Processo Descrição Recurso Nome
4821 Ordinário 01-08-2017
R$ 777.00
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPA... mais
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS EM TORNO DA ALDEIA CURARA/RIO MATAURÁ, PARA A ESCOLA MUNICIPAL VISTA ALEGRE, NO TURNO VESPERTINO, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO 001/2017 E PROC. ADMINISTRATIVO 0046/2017.
74
SANDRO CORREA RODRIGUES 029188252220
4822 Ordinário 01-08-2017
R$ 1,000.00
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPA... mais
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA PARTE DE CIMA DA COMUNIDADE MATUPIRIZINHO, PARA A ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO/MATUPIRIZINHO, NO TURNO MATUTINO, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO 001/2017 E PROC. ADMINISTRATIVO 0046/2017.
74
ROSINALDO FERREIRA DOS SANTOS 9788122825
4823 Ordinário 01-08-2017
R$ 2,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNIC... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DAS COMUNIDADES NOVIDADE E VISTA ALEGRE/LAGO DO ACARÁ, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO II, NO TURNO VESPERTINO, CONFORME O CHAMAMENTO PÚBLICO 001/2017 E PROC. ADMINISTRATIVO 046/2017.
74
LUZINEY MEIRELES PERPETUO 97259756268
4824 Ordinário 01-08-2017
R$ 916.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNIC... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA COMUNIDADE PARAÍSO/RIO MADEIRA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL JESUS É VIDA, NO TURNO VESPERTINO, CONFORME O CHAMAMENTO PÚBLICO 001/2017 E PROC. ADMINISTRATIVO 046/2017.
74
GIVANILDO CARDOSO ALVES 99993015253
4825 Ordinário 01-08-2017
R$ 1,444.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNIC... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DAS COMUNIDADES SANTA RITA E CONCEIÇÃO DO URUÁ/RIO MADEIRA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE NAZARÉ, NO TURNO VESPERTINO, CONFORME O CHAMAMENTO PÚBLICO 001/2017 E PROC. ADMINISTRATIVO 046/2017.
74
FRANCISCO CARLOS DE ALMEIDA REIS
4827 Ordinário 01-08-2017
R$ 2,100.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNI... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS NA COMUNIDADE DE DEMOCRACIA NO TURNO VESPERTINO, CONFORTME A CHAMADA PUBLICA 001/2017 E PROC. ADMINISTRATIVO Nº0046/2017.
74
IVAN DE MACEDO BARBOSA 01928319254
5267 Ordinário 30-08-2017
R$ 960.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A Á DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A Á DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO PARA EMISSÃO DE CARTEIRAS DE TRABALHO E PREVIDÊNCIA SOCIAL- CTPS, NOS PERÍODOS DE 30/08/2016 A 01/09/2017.
10
MARCUS ALBERTO LOPES DOS SANTOS
4561 Ordinário 18-07-2017
R$ 768.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E PO... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO ONDE IRA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO.
10
JANDERLAN BRITO BARBOSA
4844 Ordinário 01-08-2017
R$ 1,325.17
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIA... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº010/2017.
2
E. B. TEIXEIRA PRODUÇÕES E EVENTOS
4846 Ordinário 01-08-2017
R$ 1,404.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE APARE... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE APARELHPOS DE AR CONDICIONADOS EM PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº025/2017- MANUTENÇÃO NO APARELHO DE AR CONDICIONADO DA UBS DE SANTO ANTONIO DO MATUPI.
2
IGOR RODRIGUES DIRANE
4848 Ordinário 01-08-2017
R$ 2,500.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA DE CUSTO, CONFORME O QUE DETERMINA A P... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA DE CUSTO, CONFORME O QUE DETERMINA A PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº1369/MS/MEC, DE 08 DE JULHO DE 2013, QUE DISPÕE SOBRE A BOLSA MORADIA A MÉDICOS RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME O PROJETO MAIS MÉDICOS DO BRASIL.
10
IVEIS DAS CHAGAS SOARES
4850 Ordinário 01-08-2017
R$ 2,500.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA DE CUSTO, CONFORME O QUE DETERMINA A P... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA DE CUSTO, CONFORME O QUE DETERMINA A PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº1369/MS/MEC, DE 08 DE JULHO DE 2013, QUE DISPÕE SOBRE A BOLSA MORADIA A MÉDICOS RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME O PROJETO MAIS MÉDICOS DO BRASIL.
10
YOIRIS GONZALES TAMAYO
4852 Ordinário 01-08-2017
R$ 2,500.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA DE CUSTO, CONFORME O QUE DETERMINA A P... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA DE CUSTO, CONFORME O QUE DETERMINA A PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº1369/MS/MEC, DE 08 DE JULHO DE 2013, QUE DISPÕE SOBRE A BOLSA MORADIA A MÉDICOS RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME O PROJETO MAIS MÉDICOS DO BRASIL.
10
ELSA LUCIA FRIA DIZ
4854 Ordinário 01-08-2017
R$ 2,500.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA DE CUSTO, CONFORME O QUE DETERMINA A P... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA DE CUSTO, CONFORME O QUE DETERMINA A PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº1369/MS/MEC, DE 08 DE JULHO DE 2013, QUE DISPÕE SOBRE A BOLSA MORADIA A MÉDICOS RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME O PROJETO MAIS MÉDICOS DO BRASIL.
10
DAYANI GRANA RODRIGUEZ
4856 Ordinário 01-08-2017
R$ 39,681.86
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO- LOTE 0... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO- LOTE 02, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SEMSA, CONFORME TERMO DE PROPOSTA VENCEDORA DO PREGÃO PRESENCIAL Nº009/2017.
2
F. FERNANDES DA SILVA -ME
4858 Ordinário 01-08-2017
R$ 1,200.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO E REVITA... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA LAGOA DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO DOMINGOS GALDINO DE MELO.
10
FELIPE BATISTA DA COSTA
4860 Ordinário 01-08-2017
R$ 306.65
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURAS DE TELEFONE - TELEMAR, DESTINADO A... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURAS DE TELEFONE - TELEMAR, DESTINADO AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2017.
2
TELEMAR
4862 Ordinário 01-08-2017
R$ 1,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA A SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERN... mais
VALOR QUE SE EMPENHA A SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET 512KMB/512 KB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº003/2017 CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINK/INTERNET- LOTE 01 UBS LOURIVAL DIAS.
2
S V DE OLIVEIRA
4864 Ordinário 01-08-2017
R$ 1,583.30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTICÍOS DESTINADOS A SECRETAR... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTICÍOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAIS/SEMSA- UBS FLUVIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N]001/2017.
2
L F DOS SANTOS EIRELI EPP
4866 Ordinário 01-08-2017
R$ 690.30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº015/2017.
2
L. DOS S. AZEVEDO ME
Total: R$ 82.520.380,96