Det. Empenhos Tipo Data Emissão Valor Processo Descrição Recurso Nome
5040 Ordinário 01-08-2017
R$ 1,600.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 08(OITO... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 08(OITO) LIXEIRAS COM BANCADA, TAMPA, PINTURA E DOBRADIÇAS PARA ARMAZENAMENTO DO LIXO PRODUZIDO NA FEIRA MUNICIPAL JOSÉ RUI VIEIRA.
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DALISSON LUIZ BARRETO PARDO
5041 Ordinário 01-08-2017
R$ 1,874.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À SERVIÇOS PRESTAÇÃO EM LIMPEZA DA ÁREA EXTE... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À SERVIÇOS PRESTAÇÃO EM LIMPEZA DA ÁREA EXTERNA DO CENTRO SOCIAL DA COMUNIDADE DE REPARTIMENTO.
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ANDERSON PEREIRA FURTADO
5042 Ordinário 01-08-2017
R$ 1,600.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTE DE MEREND... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTE DE MERENDA MARA AS ECOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NA ZONA URBANA, SUBURBANA E ZONA RURAL.
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AMANCIO BENTES BITENCOURT
5043 Ordinário 01-08-2017
R$ 1,504.50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE HIGIENE E LIMPEZA... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICICPAIS/SEMED, CONFORME EMBASAMENTO LEGAL DO PREGÃO PRESENCIAL C/ REGISTRO DE PREÇO Nº015/2017.
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L. DOS S. AZEVEDO ME
5044 Ordinário 01-08-2017
R$ 81.53
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À ANUIDADE PROFISSIONAL.
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CREA-AM - CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA E AGRONOMIA
5045 Ordinário 01-08-2017
R$ 4,522.70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE LAGRA... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE LAGRADOUROS - POLICLÍNICA JOÃO PEREIRA DE OLIVEIRA, QUADRA POLIESPORTIVA ROSIVAL RIBEIRO E PRAÇA DA MATRIZ, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº008/2017.
10
R. A. N. DE OLIVEIRA - ME
5046 Ordinário 01-08-2017
R$ 8,502.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE DE VOLUMES DE GRAN... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE DE VOLUMES DE GRANDE PORTE NO TRECHO PORTO/SECRETARIAS/PORTO, CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL Nº024/2017 - FRETE E TRANSPORTE DE CARGAS TERRESTRE/ MATERIAS DESTINADOS ÀS SECRETARIAS MUNICIPAIS.
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MARCIO C. OLIVEIRA-ME
5047 Ordinário 01-08-2017
R$ 250.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À SERVIÇOS PRESTADOS EM PINTURA DE CAMISAS P... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À SERVIÇOS PRESTADOS EM PINTURA DE CAMISAS PARA EQUIPE DE APOIO NA ORGANIZAÇÃO DO FESTIVAL FOLCLÓRICO 2017.
10
RAIMUNDO GUIMARAES FARIAS
5048 Ordinário 01-08-2017
R$ 554.25
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - CONTRA... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - CONTRAPARTIDA, 5º REPASSE, DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE.
10
J. T SODRE ME
5049 Ordinário 01-08-2017
R$ 420.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À SERVIÇOS DE BORRACHARIA E LAVAGEM DE VEÍCU... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À SERVIÇOS DE BORRACHARIA E LAVAGEM DE VEÍCULOS E MAQUINAS PESADAS CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº043/2017 - LOTE 01 LAVAGEM DE VEÍCULOS.
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P. G. DE ABREU FILHO- ME
5050 Ordinário 01-08-2017
R$ 1,500.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERN... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET 512 KB/512 KB E INSTALAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº003/2017 CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E FORNECIEMENTO DE LINK/INTERNET. LOTE - 03 SECRETARIO DE EDUCAÇÃO/ CENTRAL DE MERENDA.
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S V DE OLIVEIRA
5051 Ordinário 01-08-2017
R$ 1,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À SERVIÇOS FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À SERVIÇOS FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET 512KB/512 KB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº003/2017, CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINK/INTERNET. LOTE - 04 CONSELHO TUTELAR.
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S V DE OLIVEIRA
5052 Ordinário 01-08-2017
R$ 1,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNE... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET 512KB/512 KB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº003/2017 CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINK/INTERNET - LOTE 04 PREFEITURA DPE.
10
S V DE OLIVEIRA
5053 Ordinário 01-08-2017
R$ 1,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK INTERNET ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK INTERNET 512KB/ 512KB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº003/2017 CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINK/INTERNET. LOTE 04 ASCOM.
10
S V DE OLIVEIRA
5054 Ordinário 01-08-2017
R$ 1,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LINK 512KB/512K... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LINK 512KB/512KB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº003/2017 CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINK/INTERNET LOTE 04 SEMADES/SEMCULT.
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S V DE OLIVEIRA
5055 Ordinário 01-08-2017
R$ 9,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERN... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET 3MB/ 3MB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº003/2017 CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINK/INTERNET. LOTE - 04 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANICORÉ.
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S V DE OLIVEIRA
5056 Ordinário 01-08-2017
R$ 950.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA INTERNA NOS ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA INTERNA NOS BOXS E SALAS NO PARQUE DE EXPOSIÇÃO PARA PREPARAÇÃO AO FESTIVAL FOLCLÓRICO/2017.
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EDMILSON NEVES REIS
5057 Ordinário 01-08-2017
R$ 1,200.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À SERVIÇOS PRESTADOS NA MARCAÇÃO DE LUGARES ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À SERVIÇOS PRESTADOS NA MARCAÇÃO DE LUGARES PARA ESTACIONAMENTO DE MOTOS E CARROS PARA QUE SEREM UTLIZADOS NO FESTIVAL FOLCLÓRICO/2017.
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JHONATAN FARIAS CAMPOS
5058 Ordinário 01-08-2017
R$ 1,289.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO SONORIZAÇÃO (ESTRUTURA DE SOM PA... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO SONORIZAÇÃO (ESTRUTURA DE SOM PARA 2 MIL PESSOAS) POR EVENTO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº014/2017 - CONTRATAÇÃO DE SONOARIZAÇÃO PARA O EVENTO CULTURAL "FESTA DA RAINHA CAIPIRA/2017".
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J A DO ROSARIO
5059 Ordinário 01-08-2017
R$ 1,300.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À SERVIÇOS PRESTADOS EM REPAROS NO CERCADO D... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À SERVIÇOS PRESTADOS EM REPAROS NO CERCADO DA UNIDADE DE PROTEÇÃO DE ALEVINOS - UPA.
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FRANCISCO ANTONIO DE SOUZA NEVES
Total: R$ 82.520.380,96