Det. Empenhos Tipo Data Emissão Valor Processo Descrição Recurso Nome
343 Ordinário 01-02-2017
R$ 2,182.50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS ÁREAS INTERNAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº032/2016 DO LOTE 06.
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JOSUE OLIVEIRA LABORDA
344 Ordinário 01-02-2017
R$ 1,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A AV. GETULIO... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A AV. GETULIO VARGAS, Nº686- CENTRO, SERVIRÁ EXCLUSIVAMENTE COMO DEFENSORIA PUBLICA.
10
MANUEL FRUTUOSO DE FRANÇA
345 Ordinário 01-02-2017
R$ 211.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA LINHA TELEFONICA Nº3385.103... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA LINHA TELEFONICA Nº3385.1033, DESTINADA A SECRETARIA MUNIPAL DE EDUCAÇÃO- SEMED.
10
MARIADNE REIS BARCELAR
346 Ordinário 01-02-2017
R$ 1,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO DO BANCO DE DADOS ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO DO BANCO DE DADOS DO SISTEMA INFORMES, NO SETOR DE CONTABILIDADE.
10
RICARDO DE SOUZA FERREIRA
347 Ordinário 01-02-2017
R$ 7,800.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS EM MÁQUINAS D... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS EM MÁQUINAS DA MUNICIPALIDADE: TRATOR E CAMINHÃO COLETOR DE LIXO.
10
S.A. DE SOUZA
348 Ordinário 01-02-2017
R$ 1,500.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM SONORIZAÇÃO PARA REU... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM SONORIZAÇÃO PARA REUNIÃO DE GOVERNO.
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NEISON RODRIGUES DA COSTA
349 Ordinário 01-02-2017
R$ 2,500.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE DEZ BAN... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE DEZ BANCADAS DESTINADAS A FEIRA DO PRODUTOR.
10
JOSIAS PAULA DA COSTA CUNHA
165 Global 04-01-2017
R$ 2,400.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA LINHA TELEFÔNICA Nº 097 338... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA LINHA TELEFÔNICA Nº 097 3385-1033 DA OPERADORA OI, QUE SERVIRÁ EXCLUSIVAMENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED, CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 005/2017.
10
MARIADNE REIS BARCELAR
166 Global 04-01-2017
R$ 12,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO À AVENIDADE ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO À AVENIDADE GETÚLIO VARGAS S/Nº - CENTRO, NA CIDADE DE MANICORÉ, QUE SERVIRÁ EXCLUSIVAMENTE PARA O FUNCIONAMENTO DO CAPS - CENTRO DE ASSISTÊNCIA PSICOSSOCIAL, VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA, CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 001/2017.
10
COMUNIDADE SALESIANA DE MANICORÉ
167 Global 04-01-2017
R$ 2,400.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA LINHA TELEFÔNICA Nº 097 338... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA LINHA TELEFÔNICA Nº 097 3385-1248 DA OPERADORA OI, QUE SERVIRÁ EXCLUSIVAMENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEMPLAF, CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 007/2017.
10
ADEMIR OLIVEIRA DE OLIVEIRA
350 Ordinário 01-02-2017
R$ 477.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO EM QUATRO DIÁRIAS DO TRA... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO EM QUATRO DIÁRIAS DO TRATOR DE ESTEIRA NO LIXÃO DE MANICORÉ.
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CARLOS CAMILO FRANK
351 Ordinário 01-02-2017
R$ 3,800.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES CONCERNE... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES CONCERNENTES A FUNÇÃO DE TECNICO EM ENGENHARIA CIVIL NAS OBRAS E CONSTRUÇÕES DESTA MUNICIPALIDADE.
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LIVALDO ANTONIO HONORATO
168 Global 04-01-2017
R$ 2,400.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA LINHA TELEFÔNICA Nº 097 338... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA LINHA TELEFÔNICA Nº 097 3385-2257 DA OPERADORA OI, QUE SERVIRÁ EXCLUSIVAMENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - SEMGOV, CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 006/2017.
10
AUREAN BELO GUIMARÃES
352 Ordinário 01-02-2017
R$ 1,590.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUVA DE PROCEDIMENTOS DESTINA... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUVA DE PROCEDIMENTOS DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- SEMSA.
10
CLAUDEMIR G. DE CARVALHO - ME
353 Ordinário 01-02-2017
R$ 1,200.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO D... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO INDÍGENA.
10
SEBASTIANA GOMES PINTO
169 Global 04-01-2017
R$ 24,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO À RUA EDUAR... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO À RUA EDUARDO RIBEIRO Nº 730 - CENTRO, NA CIDADE DE MANICORÉ, QUE SERVIRÁ EXCLUSIVAMENTE COMO CENTRO DE FISIOTERAPIA, VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA, CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 003/2017.
10
HEIDER MORAES DE OLIVEIRA
354 Ordinário 01-02-2017
R$ 485.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE UM VEI... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE UM VEICULO MARCA CHEVROLE, MODELO MONTANA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
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JOÃO PAULO DA SILVA REIS
598 Ordinário 01-03-2017
R$ 4,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DENTISTA NAS UNIDA... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DENTISTA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE.
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FABIOLA DE LIMA CAMPOS
356 Ordinário 01-02-2017
R$ 937.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE JUNTO A ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
10
ALMIR SOUZA SALES
357 Ordinário 01-02-2017
R$ 240.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NA PODAGEM DE ÁRVORES DA... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NA PODAGEM DE ÁRVORES DA ÁREA DO GINÁSIO POLIESPORTIVO ROSIVAL RIBEIRO DA COSTA.
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GETÚLIO CARVALHO BRASIL
Total: R$ 82.520.380,96