Det. Empenhos Tipo Data Emissão Valor Processo Descrição Recurso Nome
5596 Ordinário 01-09-2017
R$ 3,295.20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - LOTE 0... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - LOTE 01 DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMPS, CONFORME TERMO DE PROPOSTA VENCEDORA DO PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO Nº 011/2017.
741
TELLES C. DE SANTANA & CIA LTDA - EPP
5597 Ordinário 01-09-2017
R$ 1,139.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS DESTINADOS A SECRETA... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA/SEMINFRA.
10
J.M.V.LINS
5611 Ordinário 01-09-2017
R$ 1,730.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AOS... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA.
27
DROGARIA RIO MADEIRA EIRELI - EIRELI - EEP
5598 Ordinário 01-09-2017
R$ 560.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍOS DESTINADO... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍOS DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO/SEMED - PROJOVEM/ZONA RURAL, CONFORME EMBASAMENTO LEGAL NO PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº006/2017.
762
L F DOS SANTOS EIRELI EPP
5599 Ordinário 01-09-2017
R$ 1,219.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMED, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº 015/2017.
762
IRMAOS COSTA GOMES LTDA
5600 Ordinário 01-09-2017
R$ 364.50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍOS DESTINADO... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍOS DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO/SEMED - PROJOVEM/ZONA RURAL, CONFORME EMBASAMENTO LEGAL NO PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº006/2017.
762
R.N. ALBUQUERQUE BRASIL
5601 Ordinário 01-09-2017
R$ 812.70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍOS DESTINADO... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍOS DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO/SEMED - PROJOVEM/ZONA RURAL, CONFORME EMBASAMENTO LEGAL NO PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº006/2017.
762
R.N. ALBUQUERQUE BRASIL
5602 Ordinário 01-09-2017
R$ 3,695.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE LOTE ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE LOTE 01 DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO/SEMED - PROJOVEM/ZONA RURAL, CONFORME TERMO DA PROPOSTA VENCEDORA NO PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº011/2017.
762
D M CAVALCANTE EIRELI - ME
5603 Ordinário 01-09-2017
R$ 839.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍOS DESTINADO... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍOS DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO/SEMED - PROJOVEM/ZONA RURAL, CONFORME EMBASAMENTO LEGAL NO PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº006/2017.
762
ARISTIDES PIO ROLIM NOBRE - ME
5604 Ordinário 01-09-2017
R$ 1,260.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE LOTE ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE LOTE 01 DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO/SEMED - PROJOVEM/ZONA RURAL, CONFORME TERMO DA PROPOSTA VENCEDORA NO PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº011/2017.
762
C. R. DE B. CASTRO EIRELLI - ME
5605 Ordinário 01-09-2017
R$ 10,631.35
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTI... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO/SEMED - PROJOVEM/ZONA RURAL, CONFORME TERMO DA PROPOSTA VENCEDORA NO PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº006/2017.
762
A.P. MOITA
5606 Ordinário 01-09-2017
R$ 2,340.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE LOTE ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE LOTE 01 DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO/SEMED - PROJOVEM, CONFORME EMBASAMENTO LEGAL NO PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº01/2017.
762
L F DOS SANTOS EIRELI EPP
5607 Ordinário 01-09-2017
R$ 225.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL QUIMICO, CIRURGICO E... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL QUIMICO, CIRURGICO E ODONTOLÓGICO - LOTE 01/QUIMICO, PARA ATENDER AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº 018/2017.
27
NORTE GREEN COM FARM E HOST LTDA
5608 Ordinário 01-09-2017
R$ 5,838.60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AOS... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA, LOTE 01 FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº 017/2017.
27
WN COM. IMP E REP. LTDA
5609 Ordinário 01-09-2017
R$ 2,463.16
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AOS... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA, LOTE 01 FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº 017/2017.
27
WN COM. IMP E REP. LTDA
5610 Ordinário 01-09-2017
R$ 60.75
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL QUIMICO, CIRÚRGICO E... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL QUIMICO, CIRÚRGICO E ODONTOLÓGICO LOTE 01/QUIMICO, PARA ATENDER AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº 018/2017.
27
VIMED COM E REP DE PRODS HOST LTDA
5612 Ordinário 01-09-2017
R$ 1,333.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNIC... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL DE ALUNOS DAS COMUNIDADES DE JUTAÍ E TERRA PRETA,PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO RAIMUNDO, NA COMUNIDADE SÃO RAIMUNDO -CAPANÃ GRANDE,NO TURNO VESPERTINO,CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO 001/2017 E PROCESSO ADMINISTRATIVO 0046/2017.
19
ABRAAO MAGALHÃES84933445249
5613 Ordinário 01-09-2017
R$ 900.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNIC... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL DE ALUNOS DA COMUNIDADE DE CARAPANAUBA/PARANÁ DE SÃO JOÃO,PARA A ESCOLA MUNICIPAL GENEUÍNO JOSÉ DE OLIVEIRA NA COMUNIDADE DE SÃO JOÃO,NO TURNO MATUTINO,CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO 001/2017 E PROCESSO ADMINISTRATIVO 0046/2017.
19
ADAILTON DOS SANTOS DE JESUS 03080026284
5614 Ordinário 01-09-2017
R$ 888.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNIC... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL DE ALUNOS DA ALDEIA SÃO CARLOS, CAPANÃ GRANDE,PARA A ESCOLA MUNICIPAL DIVINO ESPIRITO SANTO,NO TURNO VESPERTINO,CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO 001/2017 E PROCESSO ADMINISTRATIVO 0046/2017.
19
ADALTO FERREIRA DE SOUZA 98149814272
5615 Ordinário 01-09-2017
R$ 888.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR R... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL DE ALUNOS DA COMUNIDADE DE NOVO PARAISO/PARANÁ DAS ONÇAS, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO SEBASTIÃO, NO TURNO VESPERTINO,CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO 001/2017 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº0046/2017.
19
AMADEU SOARES MENDES 73991090287
Total: R$ 82.520.380,96