Det. Empenhos Tipo Data Emissão Valor Processo Descrição Recurso Nome
5398 Ordinário 01-09-2017
R$ 1,908.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEMINF... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEMINFRA.
10
PAULO P DA COSTA EIRELI - ME
5399 Ordinário 01-09-2017
R$ 1,444.00
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPA... mais
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA COMUNIDADE SÃO MIGUEL - ILHA DE ONÇAS, PARA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA ARAÚJO PINTO/ÁGUA AZUL, NO TURNO VESPERTINO, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO 001/2017 E PROC. ADMINISTRATIVO 0046/2017.
74
JUSCELINO PIO RODRIGUES 77442490204
5400 Ordinário 01-09-2017
R$ 1,111.00
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPA... mais
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA COMUNIDADE PAU-QUEIMADO/RIO MADEIRA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SANTO ANTÔNIO, NO TURNO MATUTINO, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO 001/2017 E PROC. ADMINISTRATIVO 0046/2017.
74
ODIVALDO LOPES DE FREITAS 87963205249
5401 Ordinário 01-09-2017
R$ 1,000.00
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPA... mais
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA DA TERRA PRETA/CAPANANZINHO, PARA A ESCOLA MUNICIPAL EMILIANO FERREIRA LOPES, NO TURNO VESPERTINO, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO 001/2017 E PROC. ADMINISTRATIVO 0046/2017.
74
PAULO BRITO DA SILVA 63620090297
5402 Ordinário 01-09-2017
R$ 1,800.00
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPA... mais
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA COMUNIDADE MONTE DAS OLIVEIRAS/ILHA DAS ONÇAS, PARA A ESCOLA MUNICIPAL LIBERDADE,NA COMUNIDADE LIBERDADE, NO TURNO VESPERTINO, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO 001/2017 E PROC. ADMINISTRATIVO 0046/2017.
74
PAULO DA SILVA FERREIRA 00675780209
5403 Ordinário 01-09-2017
R$ 3,300.00
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPA... mais
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA COMUNIDADE DELÍCIA, BELA VISTA E CURALINHO/RIO MADEIRA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE NAZARÉ, NO TURNO VESPERTINO, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO 001/2017 E PROC. ADMINISTRATIVO 0046/2017.
74
PAULO HONAN NEVES MARQUES 95811672268
5404 Ordinário 01-09-2017
R$ 1,270.80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES,DOCES, LANCHES E SAL... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES,DOCES, LANCHES E SALGADOS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO,CONFORME TERMO DA PROPOSTA VENCEDORA DO PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO Nº 031/2017.
10
D M CAVALCANTE EIRELI - ME
5405 Ordinário 01-09-2017
R$ 833.00
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPA... mais
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA ALDEIA BARRAQUINHA/RIO MADEIRA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO DOMINGOS SÁVIO, NO TURNO VESPERTINO, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO 001/2017 E PROC. ADMINISTRATIVO 0046/2017.
74
PEDRO MARQUES CARDOSO02812636203
5406 Ordinário 01-09-2017
R$ 722.00
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPA... mais
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA LOCALIDADE MATO VERDE/RIO MADEIRA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA ARAÚJO PINTO/ÁZUL AZUL, NO TURNO MATUTINO, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO 001/2017 E PROC. ADMINISTRATIVO 0046/2017.
74
RENATO ARAUJO MONTEIRO 92173942204
5407 Ordinário 01-09-2017
R$ 1,111.00
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPA... mais
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA COMUNIDADE SÃO FRANCISCO I/LAGO DO ACARÁ, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO II, NO TURNO VESPERTINO, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO 001/2017 E PROC. ADMINISTRATIVO 0046/2017.
74
RENIVALDO AGUIAR MEIRELES 01571913203
5408 Ordinário 01-09-2017
R$ 777.00
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPA... mais
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS EM TORNO DA ALDEIA SÃO CARLOS/CAPANÃ GRANDE, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO CARLOS, NO TURNO MATUTINO, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO 001/2017 E PROC. ADMINISTRATIVO 0046/2017.
74
RAIMUNDO LEÃO SANTANA 01029836230
5409 Ordinário 01-09-2017
R$ 4,017.30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LOTE 01... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LOTE 01 - MATERIAIS DE ACABAMENTOS E FERRAGENS, DESTINADOS A SEMINFRI,CONFORME PREGÃO C/ REGISTRO DE PREÇO 012/2017.
10
IRMAOS COSTA GOMES LTDA
5410 Ordinário 01-09-2017
R$ 1,666.00
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPA... mais
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS EM TORNO DA COMUNIDADE TERRA PRETA/LAGO DO ATININGA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL TERRA PRETA, NO TURNO VESPERTINO, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO 001/2017 E PROC. ADMINISTRATIVO 0046/2017.
74
MARCOS COSTA DO NASCIMENTO 67291031249
5447 Ordinário 01-09-2017
R$ 1,500.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DO PISO DA M... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DO PISO DA MATRIZ.
10
RODINEY TRINDADE DE OLIVEIRA
5411 Ordinário 01-09-2017
R$ 1,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNIC... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA COMUNIDADE SANTA MARIA/RIO MADEIRA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SANTA MARTA, NO TURNO VESPERTINO, CONFORME O CHAMAMENTO PÚBLICO 001/2017 E PROC. ADMINISTRATIVO 046/2017.
74
MARIA NILCE FREITAS DE FRANÇA 92747990206
5412 Ordinário 01-09-2017
R$ 3,201.14
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LOTE 01 ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LOTE 01 - MATERIAIS DE ACABAMENTOS E FERRAGENS, DESTINADOS AS SECRETARIAS, CONFORME PREGÃO C/ REGISTRO DE PREÇO 012/2017.
10
IRMAOS COSTA GOMES LTDA
5413 Ordinário 01-09-2017
R$ 888.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNIC... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS EM TORNO DA COMUNIDADE SAMAÚMA,PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO - SAMAÚMA, NO TURNO VESPERTINO, CONFORME O CHAMAMENTO PÚBLICO 001/2017 E PROC. ADMINISTRATIVO 046/2017.
74
MARIA ROSA SENA PASSOS 01999387252
5414 Ordinário 01-09-2017
R$ 888.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNIC... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA COMUNIDADE EM TORNO DA COMUNIDADE SANTA CIVITA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SANTA CIVITA/COMUNIDADE SANTA CIVITA, NO TURNO, CONFORME O CHAMAMENTO PÚBLICO 001/2017 E PROC. ADMINISTRATIVO 046/2017.
74
MARIO EDSON GOMES DE FREITAS 533239202287
5415 Ordinário 01-09-2017
R$ 888.00
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPA... mais
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA COMUNIDADE URUCURI/RIO MADEIRA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA ARAÚJO PINTO, NA COMUNIDADE ÁGUA AZUL, NO TURNO VESPERTINO, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO 001/2017 E PROC. ADMINISTRATIVO 0046/2017.
74
MAURICIO SOUZA CAMPOS 65029160230
5416 Ordinário 01-09-2017
R$ 801.50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO A MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, D... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO A MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA/ SEMINFRA, CONFORME PREGÃO C/ REGISTRO DE PREÇO 015/2017.
10
IRMAOS COSTA GOMES LTDA
Total: R$ 82.520.380,96