Det. Empenhos Tipo Data Emissão Valor Processo Descrição Recurso Nome
4168 Ordinário 03-07-2017
R$ 1,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ENTREGA E PROTOCOLOS... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ENTREGA E PROTOCOLOS DE DOCUMENTAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANICORÉ.
10
MARIANA CORREA ALFAIA
4169 Global 03-07-2017
R$ 18,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE TRATOR... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE TRATOR DE ESTEIRA EM MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA JUNTO SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO/SEMAPA, CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 0182/2017.
10
CARLOS CAMILO FRANK
4170 Ordinário 03-07-2017
R$ 6,879.60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVAÇÃ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE LOGRADOUROS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2017.
10
P. G. DE ABREU FILHO- ME
4171 Ordinário 03-07-2017
R$ 3,160.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MÁQUIN... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS JUNTO SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEMINFRA.
10
GESSYVAN LACERDA PARENTE
4172 Ordinário 03-07-2017
R$ 3,189.35
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LOTE 0... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LOTE 01,MATERIAIS DE ACABAMENTO E FERRAGEM DESTINADO A SISÁGUA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº 012/2017.
10
IRMAOS COSTA GOMES LTDA
4173 Ordinário 03-07-2017
R$ 4,602.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTE DE VOLUME... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTE DE VOLUMES DE GRANDE PORTE NO TRECHO PORTO/SECRETARIAS/PORTO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 024/2017.
10
MARCIO C. OLIVEIRA-ME
4174 Ordinário 03-07-2017
R$ 390.60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CAMISAS, DESTINA... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CAMISAS, DESTINADO AO SETOR DE TERRAS E TRIBUTOS, CONFORME EMBASAMENTO LEGAL NO PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº 016/2017.
10
R. G. S. RAMOS - ME
4175 Ordinário 03-07-2017
R$ 1,395.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CAMISAS, DESTINA... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CAMISAS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER/SEMEL, CONFORME EMBASAMENTO LEGAL NO PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº 016/2017.
10
R. G. S. RAMOS - ME
4176 Ordinário 03-07-2017
R$ 740.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE ALTERNAD... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE ALTERNADOR DO CAMINHÃO AZUL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEMINFRA.
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ORCHER DE SÁ ROCA
4177 Ordinário 03-07-2017
R$ 1,604.24
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº 015/2017.
10
IRMAOS COSTA GOMES LTDA
4178 Ordinário 03-07-2017
R$ 3,476.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DE GALERIA ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DE GALERIA DE DRENAGEM PLUVIAL NO BAIRRO DE SANTA LUZIA.
10
MAURO CONCEIÇÃO DA SILVA
4179 Ordinário 03-07-2017
R$ 13,800.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE SEGURANÇA E LIMPEZA DA FESTA C... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE SEGURANÇA E LIMPEZA DA FESTA CULTURAL FORRO DE RUA/EDIÇÃO 2017, FESTA MUNICIPALIZADAS NO MUNICIPIO DE MANICORÉ - AM. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2017.
10
R A M CONSTRUÇÕES EIRELLI- EPP
4180 Ordinário 03-07-2017
R$ 600.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA NA GRANJA MA... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA NA GRANJA MATRIZEIRA.
10
PAULO MENDES FERREIRA
4181 Ordinário 03-07-2017
R$ 3,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET,CONFORME ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2017 DO LOTE 01 - A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
10
S V DE OLIVEIRA
4182 Ordinário 03-07-2017
R$ 1,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET,CONFORME ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2017 DO LOTE 04 PREFEITURA DE MANICORÉ - CONSELHO TUTELAR.
10
S V DE OLIVEIRA
4183 Ordinário 03-07-2017
R$ 90,487.40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA- LOTE... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA- LOTE 02, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SEMSA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº048/2017.
2
D M CAVALCANTE EIRELI - ME
4184 Ordinário 03-07-2017
R$ 1,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET,CONFORME ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2017 DO LOTE 04 PREFEITURA DE MANICORÉ - SEMADS/SEMCULT.
10
S V DE OLIVEIRA
4185 Ordinário 03-07-2017
R$ 1,500.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM RECARGA DE CARTUCHOS... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM RECARGA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA HP E BROTHER, NO ATENDIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
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MARIA DO ROSARIO DE LIMA FERREIRA
4186 Ordinário 03-07-2017
R$ 800.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (MANÔMETRO), DESTINA... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (MANÔMETRO), DESTINADOS A SEMINFRI.
10
JOSÉ BEZERRA DE SOUZA -ME
4187 Ordinário 03-07-2017
R$ 2,327.60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO LOTE 01... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO LOTE 01 DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SISÁGUA, CONFORME TERMO DE PROPOSTA VENCEDORA DO PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº 009/2017.
10
EDUARDO A DE VASCONCELOS
Total: R$ 82.520.380,96