Det. Empenhos Tipo Data Emissão Valor Processo Descrição Recurso Nome
5636 Ordinário 01-09-2017
R$ 723.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNIC... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS EM TORNO DA ALDEIA MONTES CLARO/CAPANÃ GRANDE, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SANTO ANTONIO, NO TURNO MATUTINO, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO 001/2017 E PROC. ADMINISTRATIVO 0046/2017.
19
DORVAL DA SILVA TEIXEIRA 66072638287
5637 Ordinário 01-09-2017
R$ 1,222.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNIC... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA COMUNIDADE DE SÃO PEDRO DO URUÁ, PARA A ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE NAZARÉ, NO TURNO MATUTINO, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO 001/2017 E PROC. ADMINISTRATIVO 0046/2017.
19
DOURIVAL BARBOSA RODRIGUES 00230194257
5638 Ordinário 01-09-2017
R$ 833.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNIC... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA COMUNIDADE DE PERSEVERANÇA PARA A ESCOLA MUNICIPAL SANTA RITA, NO TURNO MATUTINO, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO 001/2017 E PROC. ADMINISTRATIVO 0046/2017.
19
EDER SILVA DE SOUZA 86993399253
5643 Ordinário 01-09-2017
R$ 1,289.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO(ESTRUTURA DE SOM PA... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO(ESTRUTURA DE SOM PARA 02 MIL PESSOAS) POR EVENTO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2017.
10
J A DO ROSARIO
5639 Ordinário 01-09-2017
R$ 1,444.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNIC... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA COMUNIDADE DE FORTALEZA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA ARAÚJO PINTO NA COMUNIDADE DE ÁGUA AZUL/RIO MADEIRA, NO TURNO VESPERTINO, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO 001/2017 E PROC. ADMINISTRATIVO 0046/2017.
19
EDEVALDO PIO DE AGUIAR 01723752231
5640 Ordinário 01-09-2017
R$ 500.00
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA NA ESCOLA ... mais
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA NA ESCOLA MUNICIPAL NA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE NAZARÉ NA COMUNIDADE DE BARREIRA DO MATUPÍ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
10
DINA LACERDA DA SILVA
5641 Ordinário 01-09-2017
R$ 1,444.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNIC... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA COMUNIDADE DE BOA FÉ/RIO MADEIRA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL JESUS É VIDA, NO TURNO VESPERTINO, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO 001/2017 E PROC. ADMINISTRATIVO 0046/2017.
19
EDIMAR DA SILVA DELGADO 87793300297
5642 Ordinário 01-09-2017
R$ 2,500.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNIC... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA ESTRADA DOS GAÚCHOS, PARA A ESCOLA MUNICIPAL JARDIM DO EDEN, NO BAIRRO DO ROSÁRIO EHAMILTON SOARES NO BAIRRO SÃO SEBASTIÃO NA ZONA URBANA, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO 001/2017 E PROC. ADMINISTRATIVO 0046/2017.
19
EDILSON DA COSTA MONTEIRO 65155467268
5644 Ordinário 01-09-2017
R$ 1,090.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNIC... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA COMUNIDADE DE AUTAZES E SANTA MARIA/MATUPIRI GRANDE, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO JOSÉ, NO TU8RNO VESPERTINO, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO 001/2017 E PROC. ADMINISTRATIVO 0046/2017.
19
EDIMAR CASTRO VAZ 91645689204
5645 Ordinário 01-09-2017
R$ 2,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNIC... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA COMUNIDADE DE SÃO FRANCISCO II/LAGO ACARÁ, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO II, NO TURNO VESPERTINO, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO 001/2017 E PROC. ADMINISTRATIVO 0046/2017.
19
ALBERTO PERPETUO DE AGUIAR
5647 Ordinário 01-09-2017
R$ 917.10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SUBSTITUIÇÃO DE TELH... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SUBSTITUIÇÃO DE TELHAS E REFORÇO NA ESTRUTURA DE MADEIRA DO TELHADO DA CRECHE MÃE CARMINHA.
10
VAGNER REGO DA SILVA
5648 Ordinário 01-09-2017
R$ 937.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISCAL DO SERVIÇO ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISCAL DO SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL - SIM.
10
LOURDES BATISTA NASCIMENTO
5649 Ordinário 01-09-2017
R$ 13,500.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS FUNERARIOS, A FIM DE ATENDER AS F... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS FUNERARIOS, A FIM DE ATENDER AS FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO ASSISTIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL/SEMPS. -(URNA, PREPARO DO CORPO, FLORES, VELAS, VEICULOS, TRANSPORTE E SERVIÇOS DE COPA) CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 045/2017.
10
LILIA LINA FARIAS DE OLIVEIRA
5650 Ordinário 01-09-2017
R$ 1,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR EM ONIBUS/... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR EM ONIBUS/TRANSPORTE ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SEMED.
10
ANTONIO CARLOS FREITAS BARBOSA
5651 Ordinário 01-09-2017
R$ 937.00
VALOR QUE SE EMPEMHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR JUNTO AO... mais
VALOR QUE SE EMPEMHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS.
10
DANIELLE PIMENTA GUEDES
5652 Ordinário 01-09-2017
R$ 1,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS COMO MONITOR NO TRECHO ESTRADA DO... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS COMO MONITOR NO TRECHO ESTRADA DO INAJÁ/PESTALLOZZI JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SEMED.
10
JANDERSON PAVÃO RODRIGUES
5653 Ordinário 01-09-2017
R$ 1,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR EM ONIBUS/... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR EM ONIBUS/TRANSPORTE ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SEMED.
10
MARCELO DE LIMA RIBEIRO
5654 Ordinário 01-09-2017
R$ 1,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR EM ONIBUS/... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR EM ONIBUS/TRANSPORTE ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SEMED.
10
LEANDRO OLIVEIRA DA SILVA
5655 Ordinário 01-09-2017
R$ 1,905.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE TERRESTRE... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE TERRESTRE MANICORE/MANAUS DO PACIENTE BRUNO DOS SANTOS ARAÚJO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
10
JOSÉ VITOR VASCONCELOS COSTA
5656 Ordinário 01-09-2017
R$ 1,109.70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTI... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMINFRI, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº 012/2017.
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NAÚTICA RIO MADEIRA LTDA - EPP
Total: R$ 82.520.380,96