Det. Empenhos Tipo Data Emissão Valor Processo Descrição Recurso Nome
5899 Ordinário 21-09-2017
R$ 2,654.20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DA AUDIÊNCIA COM... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DA AUDIÊNCIA COM O DEPUTADO FEDERAL COM A FINALIDADE DE TRATAR SOBRE PROPOSTA DE AQUISIÇÃO DE 02 AMBULANCIAS, UMA PARA SEDE MUNICIPIO E OUTRA PARA DISTRITO DE SANTO ANTONIO DO MATUPI NOS PERIODOS DE 21/09 A 24/09/2017.
10
JEFERSON COLARES CAMPOS
5900 Ordinário 21-09-2017
R$ 768.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á DIÁRIAS, PARA COMPARECER AO ESCRITORIO DE ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á DIÁRIAS, PARA COMPARECER AO ESCRITORIO DE ENGENHARIA AFIM DE PREPARAR A DOCUMENTAÇÃO DA PROPOSTA 085705/2017 CADASTRADA NO SICONV A QUAL TEM COMO OBJETIVO A CONSECUÇÃO DE CONVÊNIO ENTRE PREFEITURA E FUNASA, NOS PERÍODOS DE 29/09 A 30/09/2017.
10
KENNEDY MACHADO DUARTE
5901 Ordinário 21-09-2017
R$ 1,152.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á DIÁRIAS , PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO D... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á DIÁRIAS , PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AS VITIMAS DE VOLÊNCIAS SEXUAL E IMPLANTAÇÃO NOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO AMAZONAS- SAVVIS NA CIDADE DE MANAUS, NOS PERÍODOS DE 26/09 Á 28/09/2017.
10
ANGRA MEDEIROS COSTA
5902 Ordinário 21-09-2017
R$ 768.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á DIÁRIAS,PARA SERVIR COMO PREPOSTO DA PREFE... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á DIÁRIAS,PARA SERVIR COMO PREPOSTO DA PREFEITURA DE MANICORÉ EM AUDIÊNCIAS TRABALHISTAS PREVISTAS A ACONTECER NA VARA DE JUSTIÇA DO TRABALHO NA CIDADE DE MANAUS, NOS PERÍODOS DE 26/09 A 27/09/2017.
10
KENNEDY MACHADO DUARTE
5868 Ordinário 01-09-2017
R$ 2,777.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNIC... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DAS COMUNIDADES DE VISTA ALEGRE E PRIMAVERA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO II, NA COMUNIDADE DE SÃO FRANCISCO II/LAGO ACARA, NO TURNO VESPERTINO, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO 001/2017 E PROC. ADMINISTRATIVO 0046/2017.
19
ANDRÉ SOUZA DA GRAÇA
5907 Ordinário 25-09-2017
R$ 1,152.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á DIÁRIAS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELATIVO... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á DIÁRIAS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELATIVOS A PASTA DA SEMPLAF JUNTO A DMK ASSESSORIA CONTÁBIL, NOS PERÍODOS 26/09 A 28/09.
10
MARCOS ANDRÉ PAIXÃO ANGELIM
5254 Ordinário 09-08-2017
R$ 4,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS- LOTE 01 FARMACI... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS- LOTE 01 FARMACIA BÁSICA PARA ATENDER AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- SEMSA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº017/2017.
27
INSTRUMENTAL TECNICO LTDA
5257 Ordinário 14-08-2017
R$ 1,437.70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS- LOTE 01 FARMACI... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS- LOTE 01 FARMACIA BÁSICA PARA ATENDER AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- SEMSA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº017/2017.
27
INSTRUMENTAL TECNICO LTDA
5258 Ordinário 14-08-2017
R$ 2,960.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS QUÍMICOS- LOTE 01 P... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS QUÍMICOS- LOTE 01 PARA ATENDER AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- SEMSA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº018/2017.
27
INSTRUMENTAL TECNICO LTDA
5263 Ordinário 18-08-2017
R$ 3,456.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS QUÍMICOS- LOTE 01 P... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS QUÍMICOS- LOTE 01 PARA ATENDER AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- SEMSA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº017/2017.
27
INSTRUMENTAL TECNICO LTDA
5306 Ordinário 01-09-2017
R$ 3,766.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO ( LOTE ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO ( LOTE 01) DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº009/2017.
763
J. C. DA ROCHA JUNIOR
5869 Ordinário 01-09-2017
R$ 1,873.30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS QUÍMICOS, LOTE 02, ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS QUÍMICOS, LOTE 02, PARA ATENDER AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº018/2017.
27
A.R. RODRIGUES E CIA LTDA
5870 Ordinário 01-09-2017
R$ 193.20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS QUIMICOS LOTE 02PAR... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS QUIMICOS LOTE 02PARA ATENDER AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- SEMSA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº018/2017.
27
A.R. RODRIGUES E CIA LTDA
5871 Ordinário 01-09-2017
R$ 110.40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS QUÍMICOS LOTE 02,PA... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS QUÍMICOS LOTE 02,PARA ATENDER AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- SEMSA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº018/2017.
27
A.R. RODRIGUES E CIA LTDA
5872 Ordinário 01-09-2017
R$ 1,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO E INSTALAÇÕES DE LINK DE IN... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO E INSTALAÇÕES DE LINK DE INTERNET 512KB/512KB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº003/2017.
705
S V DE OLIVEIRA
5873 Ordinário 01-09-2017
R$ 1,761.60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINAD... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMSA- UBS FLUVIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº001/2017.
2
L F DOS SANTOS EIRELI EPP
5874 Ordinário 01-09-2017
R$ 2,214.80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS SECRETA... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMSA- AÇÃO DE VACINAÇÃO NA ZONA RURAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº001/2017.
2
L F DOS SANTOS EIRELI EPP
5953 Ordinário 02-10-2017
R$ 1,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNIC... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL DE ALUNOS DA COMUNIDADE DE NAZARÉ/CAPANANZINHO,PARA A ESCOLA MUNICIPAL CRISPIM CARDOSO,NO TURNO MATUTINO,CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO 001/2017 E PROCESSO ADMINISTRATIVO 0046/2017.
19
DELMESON BENEDITO NOBRE LIMA
5955 Ordinário 02-10-2017
R$ 833.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNIC... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS EM TORNO DA ALDEIA BOM INTENTO, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO DOMINGOS SÁVIO, NO TURNO VESPERTINO, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO 001/2017 E PROC. ADMINISTRATIVO 0046/2017.
19
DOROTEIA CAETANO 87946297220
5957 Ordinário 02-10-2017
R$ 1,444.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNIC... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA COMUNIDADE DE FORTALEZA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA ARAÚJO PINTO NA COMUNIDADE DE ÁGUA AZUL/RIO MADEIRA, NO TURNO VESPERTINO, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO 001/2017 E PROC. ADMINISTRATIVO 0046/2017.
19
EDEVALDO PIO DE AGUIAR 01723752231
Total: R$ 82.520.380,96