Det. Empenhos Tipo Data Emissão Valor Processo Descrição Recurso Nome
6720 Ordinário 01-11-2017
R$ 5,200.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVERSOS PROFISSIONA... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVERSOS PROFISSIONAIS DA AREA DE SAÚDE EM POSTOSDE SAÚDE DO MUNICIPIO DE MANICORÉ - AM.
10
ALDANIRA BARBOSA DE CASTRO
6721 Ordinário 01-11-2017
R$ 68.65
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO - LOTE 02... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO - LOTE 02/ELETRICO DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMAD - SETOR DE IDENTIFICAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL C/ REGISTRO DE PREÇO Nº 012/2017.
10
PAULO P DA COSTA EIRELI - ME
7375 Ordinário 01-12-2017
R$ 400.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEMAPA... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEMAPA.
10
E. PINTO DE SANTANA-MERCEARIA ALBERTINA
6722 Ordinário 01-11-2017
R$ 190.80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO - LOTE ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO - LOTE 01 DESTINADO A UBS FLUVIAL, CONFORME PREGÃO C/ REGISTRO DE PREÇO 001/2017.
10
PAULO P DA COSTA EIRELI - ME
6723 Ordinário 01-11-2017
R$ 1,483.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SONORIZAÇÃO (ESTRUTUTRA DE SOM PARA 2 MIL ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SONORIZAÇÃO (ESTRUTUTRA DE SOM PARA 2 MIL PESSOAS) POR EVENTO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº14/2017. - CONTRATAÇÃO DE SONORIZAÇÃO PARA FESTA CULTURAL DO MILHO DA COMUNIDADE DE SANTA RITA (RIO MANICORÉ)2017.
10
J A DO ROSARIO
6724 Ordinário 01-11-2017
R$ 3,178.95
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL NATALINO DESTINADO A... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL NATALINO DESTINADO AS ORNAMENTAÇÕES DA LAGOA DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO E DDA PRAÇA DA BANDEIRA.
10
G.C FRIEDDERICKS - EPP
6725 Ordinário 01-11-2017
R$ 276.42
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, D... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS( NAS AÇÕES SOCIAIS NA COMUNIDADES RURAIS), CONFORME EMBASAMENTO LEGAL NO PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº 015/2017.
763
ARISTIDES PIO ROLIM NOBRE - ME
6726 Ordinário 01-11-2017
R$ 320.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO - LOTE ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO - LOTE 01 DESTINADO A SEMPS - (PARA VIAGEM RURAIS PARTE DE BAIXO DO MUNICIPIO),CONFORME PREGÃO C/ REGISTRO DE PREÇO 009/2017.
763
NAÚTICA RIO MADEIRA LTDA - EPP
6727 Ordinário 01-11-2017
R$ 180.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE LOTE 0... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE LOTE 01, DESTINADOS AS SECRETARIA MUNICIPAIS/SOCIAL(DEPARTAMENTO DO CADASTRO UNICO SEMPS), CONFORME EMBASAMENTO LEGAL NO PREGÃO PRESENCIAL C/ REGISTRO DE PREÇO Nº01/2017.
763
L F DOS SANTOS EIRELI EPP
6728 Ordinário 01-11-2017
R$ 937.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO DIGITADOR NO PROGRA... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO DIGITADOR NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL.
763
WILLIAM PINTO PEIXOTO
6729 Ordinário 01-11-2017
R$ 937.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO DIGITADOR NO PROGRA... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO DIGITADOR NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL.
763
JOSÉ AUGUSTO CRISOSTOMO BORGES
6730 Ordinário 01-11-2017
R$ 4,745.34
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINAD... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SOCIAL(DESTINADOS AS AÇÕES SOCIAIS NAS COMUNIDADES RURAIS), CONFORME EMBASAMENTO LEGAL NO PREGÃO PRESENCIAL C/ REGISTRO DE PREÇO Nº 01/2017.
763
L F DOS SANTOS EIRELI EPP
6731 Ordinário 01-11-2017
R$ 318.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO - LOTE ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO - LOTE 01 DESTINADO A VIAGEM A COMUNIDADES RURAIS P/PARTE DE CIMA DO MUNICIPIO - SEMPS, CONFORME PREGÃO C/REGISTRO DE PREÇO 001/2017.
763
PAULO P DA COSTA EIRELI - ME
6732 Ordinário 01-11-2017
R$ 171.30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DE... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AOS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SOCIAL (NAS AÇÕES SOCIAIS NA COMUNIDADES RURAIS), CONFORME PREGÃO PRESENCIAL C/REGISTRO DE PREÇO Nº015/2017.
763
J. T SODRE ME
6733 Ordinário 01-11-2017
R$ 3,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET 1,5 MB/1,5MB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2017, CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINK/INTERNET. LOTE - 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL.
741
S V DE OLIVEIRA
6734 Ordinário 01-11-2017
R$ 3,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VOADEIRAS DE ALUMINIO COMPOSTA ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VOADEIRAS DE ALUMINIO COMPOSTA C/ MOTOR DE POPA, LANCHA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL A VIAGEM AS COMUNIDADE RURAIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº041/2017,LANCHA DESTINADA A VIAGEM A UBS FLUVIAL.
763
MARCIO C. OLIVEIRA-ME
6735 Ordinário 01-11-2017
R$ 7,200.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE EMBARCAÇÃO DE MEDIO PORTE PARA... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE EMBARCAÇÃO DE MEDIO PORTE PARA 50 PASSAGEIROS, COM TRIPULAÇÃO, BEBEDOURO, COZINHA E BANHEIRO, ACOMPANHADA DE VOADEIRA DE 4 METROS C/ MOTOR DE 15 HP E PILOTEIRO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2017. BARCO PARA O TRANSPORTE DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL A VIAGEM AS COMUNIDADES RURAIS PARTE DE BAIXO E DE CIMA DO MUNICIPIO.
763
MARCIO C. OLIVEIRA-ME
6736 Ordinário 01-11-2017
R$ 6,840.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM EM APARTAMENTO TIPO... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM EM APARTAMENTO TIPO DUPLO, C/DUAS CAMA DE SOLTEIRO BOX, CENTRAL DE AR, FRIGOBAR, TELEFONE, BANCADA, TV LDC A CABO, CORTINAS, WIRELESS, INCLUINDO CAFÉ DA MANHÃ, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº046/2017. - DESTINADAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS.
763
R.N. ALBUQUERQUE BRASIL
6737 Ordinário 01-11-2017
R$ 877.05
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL C/ REGISTRO DE PREÇO Nº 015/2017.
2
J. T SODRE ME
6738 Ordinário 01-11-2017
R$ 1,872.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE APARE... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS EM PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/2017. - MANUTENÇÃO NO APARELHO DE AR CONDICIONADO DAS SECRETARIAS: UBS FLUVIAL.
2
L. DOS S. AZEVEDO ME
Total: R$ 82.520.380,96