Det. Empenhos Tipo Data Emissão Valor Processo Descrição Recurso Nome
6739 Ordinário 01-11-2017
R$ 558.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONFECÇÃO DE CAMISAS - LOTE 0... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONFECÇÃO DE CAMISAS - LOTE 01 DESTINADAS AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/CAMPANHA SAÚDE DO TRABALHADOR - SEMSA, CONFORME EMBASAMENTO LEGAL NO PREGÃO PRESENCIAL C/REGISTRO DE PREÇO Nº 0016/2017.
2
R. G. S. RAMOS - ME
6740 Ordinário 01-11-2017
R$ 565.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - LOTE... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - LOTE 01, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº011/2017.
2
E. B. TEIXEIRA PRODUÇÕES E EVENTOS
6741 Ordinário 01-11-2017
R$ 15,640.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO - LOTE ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO - LOTE 01 DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/GABINETE DE GOVERNO, CONFORME TERMO DE PROPOSTA VENCEDORA DO PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO Nº009/2017.
10
EDUARDO A DE VASCONCELOS
6742 Ordinário 01-11-2017
R$ 937.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NO COMPLEXO ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NO COMPLEXO POLIESPORTIVO ROSIVAL RIBEIRO DA COSTA.
10
RUI DE SOUZA PEREIRA
6743 Ordinário 01-11-2017
R$ 3,069.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE CAMISAS - LOTE 01 DESTINADAS ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE CAMISAS - LOTE 01 DESTINADAS AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/CAMPANHA NOVEMBRO AZUL, CONFORME EMBASAMENTO LEGAL NO PREGÃO PRESENCIAL C/ REGISTRO DE PREÇO Nº 0016/2017.
2
R. G. S. RAMOS - ME
6744 Ordinário 01-11-2017
R$ 12,400.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA - LOT... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA - LOTE 02, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - (AO CAPS SISCAN E SERVIÇOS SOCIAL - SEMSA), CONFORME PREGÃO C/ REGISTRO DE PREÇO 011/2017.
2
NAÚTICA RIO MADEIRA LTDA - EPP
6745 Ordinário 01-11-2017
R$ 10,315.50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS E MAQUINAS PESADAS, LO... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS E MAQUINAS PESADAS, LOTE 01 - SEDE DO MUNICIPIO DE MANICORÉ, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEMINFRA (PÁ MECANICA).
10
IRMAOS COSTA GOMES LTDA
6746 Ordinário 01-11-2017
R$ 3,100.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS E MAQUINAS PESADAS DES... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS E MAQUINAS PESADAS DESTINADAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, LOTE01 - (VEICULO UTILIZADO PELA REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO DE MANICORÉ EM MANAUS),CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº042/2017.
10
P. G. DE ABREU FILHO- ME
6747 Ordinário 01-11-2017
R$ 1,640.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CONVITE... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CONVITES ESPECIAIS PARA O CASAMENTO COLETIVO.
10
OSVALDO AMORIM DE SANTANA
6748 Ordinário 01-11-2017
R$ 3,450.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE SEGURANÇA E LIMPEZA DA FESTA D... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE SEGURANÇA E LIMPEZA DA FESTA DA MELANCIA/EXPOMANI - 2017 CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 014/2017.
10
R A M CONSTRUÇÕES EIRELLI- EPP
6749 Ordinário 01-11-2017
R$ 776.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SONORIZAÇÃO ( ESTRUTURA DE SOM PARA 2 MIL ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SONORIZAÇÃO ( ESTRUTURA DE SOM PARA 2 MIL PESSOAS) POR EVENTO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 14/2017. - SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE EQUIPAMENTO PARA A FESTA DAS COMUNIDADE DO VERDUM E IGARAPEZINHO.
10
J A DO ROSARIO
6750 Ordinário 01-11-2017
R$ 13,545.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS E MAQUINAS PESADAS DES... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS E MAQUINAS PESADAS DESTINADAS ÀS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 042/2017 - LOTE 02/ LIMPEZA DAS RUAS NO DISTRITO DE SANTO ÂNTONIO DO MATUPI.
10
G L R TRANSPORTE ESCOLAR LTDA
6751 Ordinário 01-11-2017
R$ 21,770.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVERSOS PROFISSIONA... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVERSOS PROFISSIONAIS DA AREA DE SAÚDE EM POSTOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE MANICORÉ-AM.
2
NERCY LEÃO MEIRELLES E OUTROS
6521 Ordinário 02-10-2017
R$ 2,226.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO- LOTE 0... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO- LOTE 02, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- SEMSA, AMBULANCHAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº009/2017.
2
R.N. ALBUQUERQUE BRASIL
6522 Ordinário 02-10-2017
R$ 1,953.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONFECÇÃO DE CAMISAS- LOTE 01... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONFECÇÃO DE CAMISAS- LOTE 01 DESTINADAS AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA A CAMPANHA NOVEMBRO AZUL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº016/2017.
2
R. G. S. RAMOS - ME
6752 Ordinário 01-11-2017
R$ 160.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO - LOTE ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO - LOTE 01 DESTINADO A GERENCIA DE ENDEMIAS - SEMSA, CONFORME PREGÃO C/ REDISTRO DE PREÇO 009/2017.
702
NAÚTICA RIO MADEIRA LTDA - EPP
6753 Ordinário 01-11-2017
R$ 1,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET 512KB/512KB, CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINK/INTERNET. LOTE - 01 SEMSA - CAPS.
705
S V DE OLIVEIRA
6754 Ordinário 01-11-2017
R$ 996.00
VALOR QUE SE EMPENHA REEFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE JOR... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REEFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE JORNAIS DESTINADOS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS.
10
SILVIO JOSÉ PONTES DE SOUZA
6755 Ordinário 01-11-2017
R$ 2,324.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE REPAROS HIDRAULICOS, ESGOTOS E... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE REPAROS HIDRAULICOS, ESGOTOS E INSTALAÇÃO DE RESERVATORIOS DAS INSTALAÇÃO DO TIRO DE GUERRA TG - 002.
10
EDIMAR DO NASCIMENTO LOPES
6756 Ordinário 01-11-2017
R$ 3,168.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE BORRACHARIA E LAVAGEM DE VEICU... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE BORRACHARIA E LAVAGEM DE VEICULOS E MAQUINAS PESADAS CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº043/2017. - LOTE 01 SERVIÇOS LAVAGEM DE VEICULOS DE MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.
10
P. G. DE ABREU FILHO- ME
Total: R$ 82.520.380,96