Det. Empenhos Tipo Data Emissão Valor Processo Descrição Recurso Nome
7628 Ordinário 01-12-2017
R$ 702.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE APARE... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS EM PREDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/2017. - MANUTENÇÃO DOS APARELHOS DOS PRÉDIO PÚBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANICORÉ.
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IGOR RODRIGUES DIRANE
7629 Ordinário 01-12-2017
R$ 1,300.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE OBSTRUÇÃO DA AVENIDA GETÚLIO V... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE OBSTRUÇÃO DA AVENIDA GETÚLIO VARGAS, 7 DE SETEMBRO, DOM PEDRO TINOCO.
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JOSE DAVID SANTOS DA SILVA
7630 Ordinário 01-12-2017
R$ 3,900.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO - LOTE ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO - LOTE 01 PROGRAMAS DAS SECRETARIAS/SEMINFRI - SANTO ANTONIO DO MATUPI, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO DISTRITO DE SANTO ANTONIO DO MATUPI, CONFORME PREGÃO C/REGISTRO DE PREÇO Nº039/2017.
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J. BANDEIRA NUNES EIRELI EPP
7631 Ordinário 01-12-2017
R$ 3,210.10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE LOGR... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE LOGRADOUROS, CONFORME PKREGÃO PRESENCIAL Nº008/2017- LIMPEZA DA PRAÇA DA MATRZ E QUADRA POLIESPORTIVA ROSIVAL RIBEIRO.
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R. A. N. DE OLIVEIRA - ME
7632 Ordinário 01-12-2017
R$ 1,335.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE TRATOR... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE TRATOR EM MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO/SEMAPA.
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JOÃO ROCHA FILHO
7633 Ordinário 01-12-2017
R$ 3,120.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO- LOTE 01 ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO- LOTE 01 PROGRAMAS DAS SECRETARIAS/ADMINISTRAÇÃO SANTO ANTONIO DO MATUPI, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO DISTRITO DE SANTO ANTONIO DO MATUPI, CONFORME PREGÃO C/REGISTRO DE PREÇO Nº 039/2017.
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J. BANDEIRA NUNES EIRELI EPP
7634 Ordinário 01-12-2017
R$ 6,417.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO - GÁS (... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO - GÁS (CARGA 13KG) LOTE 03 - PROGRAMAS DA EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº009/2017.
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N. BENTES DA SILVA - EPP
7635 Ordinário 01-12-2017
R$ 6,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ESPECIALIZAÇÃO EDUC... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ESPECIALIZAÇÃO EDUCACIONAL NO ANO DE 2017, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº013/2017.
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ELDA LUCIA DAS NEVES GOMES-EM BUSCA DO SABER
7636 Ordinário 01-12-2017
R$ 5,590.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPO... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO MECÂNICA E ASSESSÓRIOS AUTOMOTIVOS, DESTINADOS A SEMINFRA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº032/2017.
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ADEMAR XAVIER DE AZEVEDO
7637 Ordinário 01-12-2017
R$ 5,040.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REFEIÇÕES, DOCES, LANCHES E SALGADOS, DEST... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REFEIÇÕES, DOCES, LANCHES E SALGADOS, DESTINADO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS - (PARA EQUIPE DE GOVERNO NA VIAGEM DE INAUGURAÇÃO DAS REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RUARAL DO MUNICIPIO DE MANICORÉ, CONFORME PREGÃO C/ REGISTRO DE PREÇO Nº 031/2017.
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L. FERREIRA LOPES
7638 Ordinário 01-12-2017
R$ 425.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA - LOT... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA - LOTE 02 (DESTINADO A SETOR DE IDENTIFICAÇÃO), CONFORME PREGÃO C/ REGISTRO DE PREÇO 011/2017.
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NAÚTICA RIO MADEIRA LTDA - EPP
7639 Ordinário 01-12-2017
R$ 1,300.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ASERVIÇOS DE OBSTRUÇÃO DE BUEIRO DA AVENIDA... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ASERVIÇOS DE OBSTRUÇÃO DE BUEIRO DA AVENIDA GETÚLIO VARGAS, 7 DE SETEMBRO, DOM PEDRO I E PEDRO TINOCO.
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MARCOS FABIANO RAMOS MAGALHÃES
7640 Ordinário 01-12-2017
R$ 1,107.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINAD... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIA MUNICIPAIS/SEMSA, CONFORME EMBASAMENTO LEGAL NO PREGÃO PRESENCIAL C/REGISTRO DE PREÇO Nº001/2017.
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A.P. MOITA
7641 Ordinário 01-12-2017
R$ 5,110.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REPOSIÇÃO DE MOTORES DE POPA ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REPOSIÇÃO DE MOTORES DE POPA DAS LANCHAS MUNICIPAIS- LOTE 02 MOTOR YAMAHA 40HP 2 TEMPO- GASOLINA DESTINADOS A SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº044/2017.
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ADEMAR XAVIER DE AZEVEDO
7642 Ordinário 01-12-2017
R$ 360.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM ARBITRAGEM JUNTO A S... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM ARBITRAGEM JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER- SEMEL.
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JOSÉ DO ROSÁRIO PEREIRA PASSOS
7643 Ordinário 01-12-2017
R$ 2,428.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, DOCE, LANCHES E SA... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, DOCE, LANCHES E SALGADOS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL C/ REGISTRO DE PREÇO Nº 031/2017.
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R.S. VASCONCELOS ESTIVAS
7644 Ordinário 01-12-2017
R$ 1,556.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINAD... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMED, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL C/ REGISTRO DE PREÇO Nº 01/2017.
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R.N. ALBUQUERQUE BRASIL
7645 Ordinário 01-12-2017
R$ 1,771.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE APARE... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS EM PREDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/2017. - MANUTENÇÃO DOS APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO DOS CRAS.
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IGOR RODRIGUES DIRANE
7646 Ordinário 01-12-2017
R$ 1,207.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PLACAS PARA INAU... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PLACAS PARA INAUGURAÇÃO DAS REFORMAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.
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COMUNIDADE SALESIANA DE MANICORÉ
7647 Ordinário 01-12-2017
R$ 1,500.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DA REINA... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DA REINAUGURAÇÃO DAS ESCOLAS REFORMADAS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO.
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OSVALDO AMORIM DE SANTANA
Total: R$ 82.520.380,96