Det. Empenhos Tipo Data Emissão Valor Processo Descrição Recurso Nome
6614 Ordinário 01-11-2017
R$ 1,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNIC... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL DE ALUNOS DA COMUNIDADE DE NAZARÉ/CAPANANZINHO,PARA A ESCOLA MUNICIPAL CRISPIM CARDOSO,NO TURNO MATUTINO,CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO 001/2017 E PROCESSO ADMINISTRATIVO 0046/2017.
19
DELMESON BENEDITO NOBRE LIMA
6616 Ordinário 01-11-2017
R$ 24,890.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO - LOTE ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO - LOTE 02 DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIAPAL DE SAÚDE/UNIDADE BASICA DE SAÚDE FLUVIAL, CONFORME TERMO DE PROPOSTA VENCEDORA DO PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO Nº 009/2017.
2
F. FERNANDES DA SILVA -ME
6617 Ordinário 01-11-2017
R$ 405.14
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA, CONFORME EMBASAMENTO LEGAL NO PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº015/2017.
2
ARISTIDES PIO ROLIM NOBRE - ME
6618 Ordinário 01-11-2017
R$ 1,022.40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINAD... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS SECRETARIA MUNICIPAIS/SEMSA - UBS FLUVIAL - AÇÃO EM SAÚDE NA COMUNIDADE DE CACHOEIRINHA, CONFORME EMBASAMENTO LEGAL NO PREGÃO PRESENCIAL C/ REGISTRO DE PREÇO Nº01/2017.
2
L F DOS SANTOS EIRELI EPP
6619 Ordinário 01-11-2017
R$ 9,975.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM EM APARTAMENTO TIPO... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM EM APARTAMENTO TIPO DUPLO, C/ DUAS CAMAS DE SOLTEIRO BOX, CENTRAL DE AR, FRIGOBAR, TELEFONE, BANCADA, TV LDC A CABO, CORTINAS, WIRELESS, INCLUINDO CAFE DA MANHA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 046/2017. - DESTINADAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. MUNICIPAIS.
10
R.N. ALBUQUERQUE BRASIL
6620 Ordinário 01-11-2017
R$ 1,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET 512KB/512KB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2017, CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINK/INTERNET. LOTE - 04 SEMTRER.
10
S V DE OLIVEIRA
6621 Ordinário 01-11-2017
R$ 7,797.80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - LOTE... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - LOTE 01 DESTINADA AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO C/ REGISTRO DE PREÇO Nº 011/2017.
10
NAÚTICA RIO MADEIRA LTDA - EPP
6622 Ordinário 01-11-2017
R$ 9,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET 3MB/3MB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2017, CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LIK/INTERNET. LOTE - 04 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANICORE.
10
S V DE OLIVEIRA
6623 Ordinário 01-11-2017
R$ 1,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET 512KB/512KB E INSTALAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº003/2017 CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINK/INTERNET. LOTE - 03 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/CENTRAL DE MERENDA.
10
S V DE OLIVEIRA
6624 Ordinário 01-11-2017
R$ 3,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET 1,5 MB/1,5MB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2017, CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E FORNECIMENDO DE LIK/INTERNET. LOTE - 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
10
S V DE OLIVEIRA
6625 Ordinário 01-11-2017
R$ 1,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET 512KB/512KB, CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINK/INTERNET. LOTE - 04 CONSELHOS TUTELAR.
10
S V DE OLIVEIRA
6626 Ordinário 01-11-2017
R$ 1,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET 512KB/512KB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2017, CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINK/INTERNET. LOTE - 04 PREFEITURA ASCOM.
10
S V DE OLIVEIRA
6627 Ordinário 01-11-2017
R$ 1,080.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO - 01, D... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO - 01, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/DISTRITO DE SANTO ANTONIO DO MATUPI, CONFORME EMBASAMENTO LEGAL NO PREGÃO PRESENCIAL C/ REGISTRO DE PREÇO Nº039/2017.
10
A.P. MOITA
6628 Ordinário 01-11-2017
R$ 3,747.10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO - LOTE... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO - LOTE 01 ACABAMENTO E FERRAGEM DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIA MUNICIPAL/SEMAPA UTILIZAÇÃO NO PARQUE DE EXPOSIÇÃO, CONFORME PREGÃO C/REGISTRO DE PREÇO Nº012/2017.
10
NAÚTICA RIO MADEIRA LTDA - EPP
6629 Ordinário 01-11-2017
R$ 6,720.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO - LOTE ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO - LOTE 01 DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAIS/SEMINFRA, CONFORME PREGÃO C/ REGISTRO DE PREÇO N°009/2017.
10
NAÚTICA RIO MADEIRA LTDA - EPP
6630 Ordinário 01-11-2017
R$ 708.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PASSAGEM FLUVIAIS NO TRECHO MANICORÉ/HUMAI... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PASSAGEM FLUVIAIS NO TRECHO MANICORÉ/HUMAITÁ DESTINADAS AOS PROGRAMAS DA SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL C/ REGISTRO DE PREÇO Nº023/2017.
10
NEISON R. DA COSTA - ME
6631 Ordinário 01-11-2017
R$ 3,160.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES DOCES, LANCHES E SA... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES DOCES, LANCHES E SALGADOS, DESTINADOS A SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL C/ REGISTRO DE PREÇO Nº 31/2017.
10
NEISON R. DA COSTA - ME
6632 Ordinário 01-11-2017
R$ 11,500.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIA... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA FISCAL E CONTABIL COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA TECNICA A FIM DE FORNECER INFORMAÇÕES PARA ATENDER AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO Nº 002/2017 CPL.
10
DMK - ASSESSORIA
6633 Ordinário 01-11-2017
R$ 1,887.96
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, D... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO C/REGISTRO DE PREÇO 015/2017.
10
IRMAOS COSTA GOMES LTDA
6635 Ordinário 01-11-2017
R$ 3,100.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS E MAQUINAS PESADAS DES... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS E MAQUINAS PESADAS DESTINADAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, LOTE 01 - (VEICULO UTILIZADO PELA PREFEITURA PARA SERVIÇOS DIVERSOS), CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 042/2017.
10
P. G. DE ABREU FILHO- ME
Total: R$ 82.520.380,96