Det. Empenhos Tipo Data Emissão Valor Processo Descrição Recurso Nome
6569 Ordinário 01-11-2017
R$ 1,090.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNIC... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA COMUNIDADE DE AUTAZES E SANTA MARIA/MATUPIRI GRANDE, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO JOSÉ, NO TU8RNO VESPERTINO, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO 001/2017 E PROC. ADMINISTRATIVO 0046/2017.
19
EDIMAR CASTRO VAZ 91645689204
6571 Ordinário 01-11-2017
R$ 1,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET 512KMB/512KB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2017, CONTRAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINK/INTERNT. LOTE - 01 USB LOURIVALÇ DIAS.
2
S V DE OLIVEIRA
6573 Ordinário 01-11-2017
R$ 1,055.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNIC... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL DE ALUNOS DA COMUNIDADE DE SÃO RAIMUNDO/LAGO DOS BAETAS PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS,NO TURNO VESPERTINO,CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO 001/2017 E PROCESSO ADMINISTRATIVO 0046/2017.
19
AURINEIA PAIVA DE SENA 81023294249
6575 Ordinário 01-11-2017
R$ 2,222.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNIC... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA COMUNIDADE DE MONTE SIÃO, TERRA PRETA, MONTE HOREBE E IGARAPÉ DA ÁGUA AZUL, PARA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA ARAUJO PINTO, NO TURNO VESPERTINO, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO 001/2017 E PROC. ADMINISTRATIVO 0046/2017.
19
AUGUSTO MARLON BRAZÃO BARBOSA 03720978206
6577 Ordinário 01-11-2017
R$ 2,777.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNIC... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DAS COMUNIDADES DE VISTA ALEGRE E PRIMAVERA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO II, NA COMUNIDADE DE SÃO FRANCISCO II/LAGO ACARA, NO TURNO VESPERTINO, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO 001/2017 E PROC. ADMINISTRATIVO 0046/2017.
19
ANDRÉ SOUZA DA GRAÇA 01174184205
6579 Ordinário 01-11-2017
R$ 2,613.07
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº015/2017.
2
IRMAOS COSTA GOMES LTDA
6638 Ordinário 01-11-2017
R$ 937.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS JUNTO A BIBLIOTE... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS JUNTO A BIBLIOTECA MUNICIPAL.
10
SARA DA SILVA FERREIRA
6426 Ordinário 25-10-2017
R$ 1,658.88
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE ELAB... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (PMAS), COM MINTUITO DE REPASSAR ORIENTAÇÃO TÉCNICAS E COOPERATIVAS DO SUAS AOS PROFISSIONAIS ATUANTES NA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NOS PERÍODOS DE 30/10/2017 A 01/11/2017.
10
JOAQUIM RODRIGUES RIBEIRO
6427 Ordinário 25-10-2017
R$ 1,152.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE ELAB... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (PMAS), COM MINTUITO DE REPASSAR ORIENTAÇÃO TÉCNICAS E COOPERATIVAS DO SUAS AOS PROFISSIONAIS ATUANTES NA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NOS PERÍODOS DE 30/10/2017 A 01/11/2017.
10
ANA D'AVILA DA COSTA BRANDÃO
6405 Ordinário 11-10-2017
R$ 768.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á DIÁRIAS, PARA TRANSLADO NA CIDADE DE HUMAI... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á DIÁRIAS, PARA TRANSLADO NA CIDADE DE HUMAITÁ PARA REALIZAÇÃO DA AÇÃO SOCIAL DO DISTRITO DE SANTO ANTONIO DO MATUPI-KM 180, NOS PERIODOS DE 13/10 Á 14/10/2017.
706
LUCIVANIA SERVALHO ARAÚJO
6406 Ordinário 11-10-2017
R$ 768.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á DIÁRIAS, PARA TRANSLADO NA CIDADE DE HUMAI... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á DIÁRIAS, PARA TRANSLADO NA CIDADE DE HUMAITÁ PARA REALIZAÇÃO DA AÇÃO SOCIAL DO DISTRITO DE SANTO ANTONIO DO MATUPI-KM 180, NOS PERIODOS DE 13/10 Á 14/10/2017.
706
CESAR AUGUSTO DA SILVA CABRAL
6414 Ordinário 11-10-2017
R$ 768.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á DIÁRIAS, PARA TRANSLADO NA CIDADE DE HUMAI... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á DIÁRIAS, PARA TRANSLADO NA CIDADE DE HUMAITÁ PARA REALIZAÇÃO DA AÇÃO SOCIAL DO DISTRITO DE SANTO ANTONIO DO MATUPI-KM 180, NOS PERIODOS DE 13/10 Á 14/10/2017.
706
ISAQUE DANTAS DE SOUZA
6415 Ordinário 11-10-2017
R$ 640.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á DIÁRIAS, PARA TRANSLADO NA CIDADE DE HUMAI... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á DIÁRIAS, PARA TRANSLADO NA CIDADE DE HUMAITÁ PARA REALIZAÇÃO DA AÇÃO SOCIAL DO DISTRITO DE SANTO ANTONIO DO MATUPI-KM 180, NOS PERIODOS DE 13/10 Á 14/10/2017.
706
DIEGO DE CAMPOS LOPES
6416 Ordinário 11-10-2017
R$ 768.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á DIÁRIAS, PARA TRANSLADO NA CIDADE DE HUMAI... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á DIÁRIAS, PARA TRANSLADO NA CIDADE DE HUMAITÁ PARA REALIZAÇÃO DA AÇÃO SOCIAL DO DISTRITO DE SANTO ANTONIO DO MATUPI-KM 180, NOS PERIODOS DE 13/10 Á 14/10/2017.
706
DEONE TORRES DE CAMPOS
6413 Ordinário 11-10-2017
R$ 1,105.92
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á DIÁRIAS, PARA TRANSLADO NA CIDADE DE HUMAI... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á DIÁRIAS, PARA TRANSLADO NA CIDADE DE HUMAITÁ PARA REALIZAÇÃO DA AÇÃO SOCIAL DO DISTRITO DE SANTO ANTONIO DO MATUPI-KM 180, NOS PERIODOS DE 13/10 Á 14/10/2017.
706
JOAQUIM RODRIGUES RIBEIRO
5914 Ordinário 02-10-2017
R$ 1,200.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ALUGUEL DE IMOVEL SITUADO A TR... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ALUGUEL DE IMOVEL SITUADO A TRAVESSA 15 DE AGOSTO, S/N - SÃO DOMINGO SAVIO, AO APOIO DE PROFESSORES INDIGENAS, ACADEMICOS DO CURSO PARA FORMAÇÃO DE PROFESSORES INDIGENAS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FPI.
10
GIANE BARROSO LEITE
5277 Ordinário 01-09-2017
R$ 1,876.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESINADO... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESINADOS Á MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA NAIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PNAE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº006/2017.
10
L F DOS SANTOS EIRELI EPP
5279 Ordinário 01-09-2017
R$ 1,941.90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE- LOTE... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE- LOTE 01 DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL Nº011/2017.
10
TELLES C. DE SANTANA & CIA LTDA - EPP
5281 Ordinário 01-09-2017
R$ 8,292.50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS- 8º REPA... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS- 8º REPASSE, DESTINADOS Á MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA NAIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PNAE, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO DISTRITO DE SANTO ANTONIO DO MATUPI, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº038/2017.
80
J. OLIVEIRA SÁ - ME
5282 Ordinário 01-09-2017
R$ 248.80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE QUÍMICOS LOTE 02,... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE QUÍMICOS LOTE 02,BROCAS PARA RRESTAURAÇÕES, PARA ATENDER AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIAL DE SAÚDE- SEMSA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°018/2017.
27
WN COM. IMP E REP. LTDA
Total: R$ 82.520.380,96