Det. Empenhos Tipo Data Emissão Valor Processo Descrição Recurso Nome
7428 Ordinário 01-12-2017
R$ 2,110.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICOS, DESTINADOS... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICOS, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SEMSA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº010/2017.
2
D M CAVALCANTE EIRELI - ME
7429 Ordinário 01-12-2017
R$ 700.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO EM RECARGA DE TONERS MLT... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO EM RECARGA DE TONERS MLT-D101S SAMSUNG DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CARTA CONVITE Nº 06/2017.
10
MARIA DO ROSARIO DE LIMA FERREIRA
7430 Ordinário 01-12-2017
R$ 850.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NO MELHORAMENTO DA REDE ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NO MELHORAMENTO DA REDE ELETRICA DA COMUNIDADE DE TRES ESTRELA.
10
IZAIRDE PARENTE DA MOTA
7431 Ordinário 01-12-2017
R$ 532.77
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- SEMSA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº015/2017.
2
ARISTIDES PIO ROLIM NOBRE - ME
7432 Ordinário 01-12-2017
R$ 660.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO ARBITRO DO HANDEBOL... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO ARBITRO DO HANDEBOL NO IX JOGOS DOS BARROS DE MANICORÉ, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER.
10
MAICK WANDERSON COLARES MARINHO
7433 Ordinário 01-12-2017
R$ 13,023.50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, LOTE... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, LOTE 02- MATERIAIS ÉLETRICOS, DESTINADOS AO HOSPITAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº012/2017.
2
IRMAOS COSTA GOMES LTDA
7434 Ordinário 01-12-2017
R$ 2,101.20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINA... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- HOSPITAL REGIONAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº001/2017.
2
IRMAOS COSTA GOMES LTDA
7435 Ordinário 01-12-2017
R$ 1,797.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Q AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Q AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SEMSA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº021/2017.
2
C. R. DE B. CASTRO EIRELLI - ME
7436 Ordinário 01-12-2017
R$ 996.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE JORN... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE JORNAIS DESTINADOS ÀS SECRETARIAS MUNICIPAIS.
10
SILVIANE LARISSA PONTES DE SOUZA
7437 Ordinário 01-12-2017
R$ 1,980.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SONORIZAÇÃO (ESTRUTURA DE SOM PARA 2 MIL P... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SONORIZAÇÃO (ESTRUTURA DE SOM PARA 2 MIL PESSOAS) POR EVENTO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 14/2017. - CONTRATAÇÃO DE SONORIZAÇÃO PARA SEMED (ENCERRAMENTO DO ANO LETIVO DA ESCOLA M MARIA JOSÉ AMORIM/2017.
10
J A DO ROSARIO
7438 Ordinário 01-12-2017
R$ 240.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MADICAMENTOS PARA ATENDER AOS... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MADICAMENTOS PARA ATENDER AOS PROGRAMAS DA SSECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- SEMSA, LOTE 02 HIPERTENSÃO E DIABETES, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº017/2017.
10
WN COM. IMP E REP. LTDA
7439 Ordinário 01-12-2017
R$ 1,833.00
VALOR QUE SE EMPEMHA REFERENTE A SERVIÇOS EM TRANSPORTE DE VOLUMES DE GRAND... mais
VALOR QUE SE EMPEMHA REFERENTE A SERVIÇOS EM TRANSPORTE DE VOLUMES DE GRANDE PORTE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2017. -TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
10
MARCIO C. OLIVEIRA-ME
7440 Ordinário 01-12-2017
R$ 1,444.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE TUBULAÇÃO DE E... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE TUBULAÇÃO DE ESGOTOS SECUNDARIO DO PREDIO DO CENTRO DE ASSISTENCIA PSICOSSOCIAL DE MANICORÉ - CAPS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
10
EDIMAR DO NASCIMENTO LOPES
7441 Ordinário 01-12-2017
R$ 1,121.20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE REPARO NO TELHADO E REDE ELETR... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE REPARO NO TELHADO E REDE ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL PE. SEBASTIÃO ASSIS DE CARVALHO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-SEMED.
10
VAGNER REGO DA SILVA
7442 Ordinário 01-12-2017
R$ 600.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO EM ROÇAGEM E LIMPEZA DA ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO EM ROÇAGEM E LIMPEZA DA UBS JOAQUIM JOSÉ DE OLIVEIRA, COMUNIDADE CACHOEIRINHA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
10
IVONETO MARTINS DE SOUZA
7443 Ordinário 01-12-2017
R$ 352.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO - LOTE ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO - LOTE 01 DESTINADO A ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/PAÇO MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO C/REGISTRO DE PREÇO 009/2017.
10
T. DA C. VIEIRA - SUPERMERCADO MACÁRIO
7444 Ordinário 01-12-2017
R$ 864.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PALC... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PALCO E PAINÉIS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO.
10
ROBERTO DA COSTA AZEVEDO
7445 Ordinário 01-12-2017
R$ 1,200.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE AMBUL... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE AMBULANCHA FLUVIAL NA COMUNIDADE DE NAZARÉ DO RETIRO JUNTO A SEMSA.
10
VALCIR MOREIRA FORTUOSO
7446 Ordinário 01-12-2017
R$ 1,200.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE AMBUL... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE AMBULANCHA FLUVIAL NA COMUNIDADE DE JENIPAPO I JUNTO A SEMSA.
10
FLAVIO DA COSTA BEZERRA
7447 Ordinário 01-12-2017
R$ 600.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTE DE PACIEN... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTE DE PACIENTES DA PARTE DE BAIXO DO RIO MADEIRA.
10
MIGUEL GALDINO DE ALMEIDA
Total: R$ 82.520.380,96