Ano Exerc Ordem Data Emissao Data Vencimento Empenho Valor Descrição do Pagamento Credor Liquidado
2018 2,660 04-05-2018 04-05-2018 2,540
R$ 1,200.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR NO X CAMPEONATO DE SELEÇÃO RURAL 2018, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER/SEMEL.
UENEM ORTIZ DOS REIS
R$ 1,200.00
2018 2,661 25-05-2018 25-05-2018 2,541
R$ 95.00
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE IFORMÁTICA LOTE 02, DESTINADOS AS SECRETARIAS MUNICIPAISDE GOVERNO, CONFORME EMBASAMENTO LEGAL NO PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº 006/2018.
R. G. S. RAMOS - ME
R$ 95.00
2018 2,662 22-05-2018 22-05-2018 2,542
R$ 2,420.00
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO-LOTE 01, DESTINADOS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMPLAF, CONFORME EMBASAMENTO LEGAL NO PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº 004/2018.
EDUARDO A DE VASCONCELOS
R$ 2,420.00
2018 2,663 23-05-2018 23-05-2018 2,543
R$ 503.20
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMEL, CONFORME EMBASAMENTO LEGAL NO PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº 001/2018.
R.S. VASCONCELOS ESTIVAS
R$ 503.20
2018 2,664 09-05-2018 09-05-2018 2,544
R$ 1,800.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE CAPINA DA ÁREA INTERNA E EXTERNA DO CEMITÉRIO.
JOSE GALDINO DE ALMEIDA
R$ 1,800.00
2018 2,665 09-05-2018 09-05-2018 2,619
R$ 1,800.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE RETIRADA DE ENTULHOS DA ÁREA INTERNA E EXTERNA DO CEMITÉRIO.
JOAO DA SILVA MARTINS
R$ 1,800.00
2018 2,666 04-05-2018 04-05-2018 302
R$ 200.00
PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA LINHA TELEFONICA Nº33851248, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS- SEMPLAF.
ADEMIR OLIVEIRA DE OLIVEIRA
R$ 200.00
2018 2,667 04-05-2018 04-05-2018 2,546
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO, MEDIÇÃO E CADISTA REALIZADO NAS COMUNIDADES: SÃO PEDRO - RIO MANICORÉ, SANTA MARIA - PORCAO, BOM JESUS - BOA ESPERANÇA, NOSSA SENHORA DE FÁTIMA - CAPANA GRANDE..
DOMINGOS SÁVIO DE LIMA VEIGA
R$ 1,000.00
2018 2,668 04-05-2018 04-05-2018 260
R$ 2,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM FLUTUANTE SITUADO NO PORTO PRINCIPAL- PRAÇA DA BANDEIRA, NA CIDADE DE MANICORÉ, QUE SERVIRÁ EXCLUSIVAMENTE PARA O EMBARQUE E DESEMBARQUE DE CARGAS E PASSAGEIROS, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL AGRICULTURA, PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO(SEMAPA), CONFORME O CONTRATO DE Nº004/2018.
NAÚTICA RIO MADEIRA LTDA - EPP
R$ 2,000.00
2018 2,669 10-05-2018 10-05-2018 2,547
R$ 500.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE INSTRUÇÃO MUSICAL, JUNTO AO PROJETO DE MÚSICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - LIRA.
JEIMICIANE COUTINHO BACURI
R$ 500.00
2018 2,670 10-05-2018 10-05-2018 2,549
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE INSTRUÇÃO MUSICAL, JUNTO AO PROJETO DE MÚSICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - LIRA.
RODRIGO SOUZA DE SOUZA
R$ 1,000.00
2018 2,671 10-05-2018 10-05-2018 2,550
R$ 450.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ALUGUEL DE PALCO DE MADEIRA,PARA APRESENTAÇÃO DO PROJETO DE MÚSICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - LIRA - ARTE E VIDA NA ESCOLA.
GERSON NUNES COLARES NETO
R$ 450.00
2018 2,672 04-05-2018 04-05-2018 1,109
R$ 600.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO PABX E ISTEMA DE TV DA RECPEÇÃO DO PRÉDIOS DA PREFEITURA, CONFORME O CONTRATO Nº035/2018.
AFONSO ROCHA
R$ 600.00
2018 2,673 03-05-2018 03-05-2018 2,551
R$ 1,300.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ROÇAGEM NO TERRENO DA PREFEITURA ONDE FUNCIONA A UFAM.
LEONARDO MACÁRIO DE ARAÚJO
R$ 1,300.00
2018 2,674 03-05-2018 03-05-2018 2,552
R$ 1,300.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM ABERTURA DE VALAS PARA ESCOAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS NA RUA ANTONIO JOSÉ FERREIRA NA ESQUINA COM SANTO DUMOND.
EDMILSON NEVES REIS
R$ 1,300.00
2018 2,675 24-05-2018 24-05-2018 2,553
R$ 1,442.30
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE ESQUADRIAS E ALAMBRADOS NO ESTÁDIO FLÁVIA BRAND DE OLIVEIRA.
EZEQUIAS PEIXOTO NOBRE
R$ 1,442.30
2018 2,676 24-05-2018 24-05-2018 2,554
R$ 1,200.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR, NO SETOR DE CONTABILIDADE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS.
ROSAYNA DOS SANTOS CAMPOS
R$ 1,200.00
2018 2,677 28-05-2018 28-05-2018 2,555
R$ 1,200.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR, NO SETOR DE CONTABILIDADE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS.
REGIANE ALVES RIBEIRO
R$ 1,200.00
2018 2,678 25-05-2018 25-05-2018 2,556
R$ 1,200.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR, NO SETOR DE CONTABILIDADE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS.
CHARLIGIA DE OLIVEIRA MOTA
R$ 1,200.00
2018 2,679 22-05-2018 22-05-2018 2,557
R$ 7,744.00
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO-LOTE 01, DESTINADOS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMPLAF, CONFORME EMBASAMENTO LEGAL NO PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº 004/2018.
EDUARDO A DE VASCONCELOS
R$ 7,744.00
Total: R$ 66.873.046,54