Ano Exerc Ordem Data Emissao Data Vencimento Empenho Valor Descrição do Pagamento Credor Liquidado
2018 2,978 24-05-2018 24-05-2018 2,964
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESC. MUN. SÃO JOSÉ DO ATINIGA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
LAURINETH ANDRADE BARROS
R$ 1,000.00
2018 2,979 24-05-2018 24-05-2018 2,948
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL ARIOVI - ALDEIA CAMPINHO - HU, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
TELMA TENHARIN
R$ 1,000.00
2018 2,980 24-05-2018 24-05-2018 2,947
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DAS CHAGAS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
MARCILENE DOS SANTOS ABADIAS
R$ 1,000.00
2018 2,981 24-05-2018 24-05-2018 2,939
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESC. MUN.SÃO BARTOLOMEU- LAGOS DOS REMÉDIOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
JERONIMA PESTANA CARDOSO
R$ 1,000.00
2018 2,982 24-05-2018 24-05-2018 2,938
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESC.MUN. HAROLDO FERREIRA DA COSTA - BARREIRA DA MARAVILHA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
NAIZA GOMES PALHETA
R$ 1,000.00
2018 2,983 22-05-2018 22-05-2018 732
R$ 30,541.73
PAGAMENTO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE PRÉDIOS DAS ECSOLAS MUNICIPAISNO EXERCICIO DE 2018.
AMAZONAS DISTRIB. DE ENERGIA
R$ 30,541.73
2018 2,984 08-05-2018 08-05-2018 2,324
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DIVINO ESPIRITO SANTO- ALDEIA TRAIRA, DESTINADOSA SECRETARIA MUNIICPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
ILMA DE JUAREZ MEDEIROS
R$ 1,000.00
2018 2,985 07-05-2018 07-05-2018 2,326
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA VICUNÃ, DESTINADOS A SECRETARIA MUNIICPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
DINALVA MIRANDA DOS REIS
R$ 1,000.00
2018 2,986 08-05-2018 08-05-2018 2,935
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL ARISTEU DA CUNHA VIRGOLINO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
BRUNA PIMENTA DE CASTRO
R$ 1,000.00
2018 2,987 08-05-2018 08-05-2018 2,934
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO DIGITADOR NA ESCOLA MUN. ARISTEU DA CUNHA VIRGOLINO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
WALDEMARINA FIGUEIRA DE ARAUJO
R$ 1,000.00
2018 2,988 08-05-2018 08-05-2018 2,933
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO VIRGÍLIO DE MACEDO - IGARAPEZINHO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
DIOGO MENEZES DO NASCIMENTO
R$ 1,000.00
2018 2,989 08-05-2018 08-05-2018 2,931
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO INSTITUTO PASTOR NONATO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
PRISCILA CÔRREA DA SILVA
R$ 1,000.00
2018 2,990 08-05-2018 08-05-2018 2,930
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO INSTITUTO PASTOR NONATO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
ADALEIA BOTELHO PASSOS
R$ 1,000.00
2018 2,991 08-05-2018 08-05-2018 2,929
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESC. MUN.DOM PEDRO II- SANTO ANTONIO DO MATUPI, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
KATIELLE REGINA BUENO ULLRICH
R$ 1,000.00
2018 2,992 23-05-2018 23-05-2018 2,870
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NA ECSOLA MUNICIPAL MARIA ARAUJO PINTO- AGUA AZUL, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ SEMED.
FRANCINETE COSTA DE SOUZA
R$ 1,000.00
2018 2,993 23-05-2018 23-05-2018 2,897
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESC. MUN. BRANCA DE NEVES - BOM FIM, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
JEANE MATOS LAGOS
R$ 1,000.00
2018 2,994 23-05-2018 23-05-2018 2,906
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESC. MUN. SANTA HELENA - MATAURÁ, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
MARCICLEIDE DE VASCONCELOS
R$ 1,000.00
2018 2,995 23-05-2018 23-05-2018 2,911
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESC. MUN. LIBERDADE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
DANIEL MORAIS CHAVES
R$ 1,000.00
2018 2,996 24-05-2018 24-05-2018 2,916
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DIVINO ESPIRITO SANTO- ALDEIA TRAIRA, DESTINADOSA SECRETARIA MUNIICPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
ILMA DE JUAREZ MEDEIROS
R$ 1,000.00
2018 2,997 24-05-2018 24-05-2018 2,917
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAIS BOA UNIÃO JUTAI, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
MARIA DE AZEVEDO MAGALHÃES
R$ 1,000.00
Total: R$ 66.873.046,54