Ano Exerc Ordem Data Emissao Data Vencimento Empenho Valor Descrição do Pagamento Credor Liquidado
2018 3,393 02-05-2018 02-05-2018 1,558
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA AUXILIADORA - BRACINHO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
ROZANE DOS SANTOS PALHETA
R$ 1,000.00
2018 3,394 28-05-2018 28-05-2018 2,508
R$ 800.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS EM TORNO DA ALDEIA SANTO ANTÔNIO/CAPANÃ GRANDE, PARA A ESCOLA MUNICIPAL UIRAPURU NA ALDEIA IGARAPÉ GRANDE - CAPANÃ GRANDE, NO TURNO VESPERTINO.
DORVAL DA SILVA TEIXEIRA 66072638287
R$ 800.00
2018 3,395 02-05-2018 02-05-2018 1,557
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL CRISPIM CARDOSO COMUNIDADE DE CAPANANZINHO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
REGIANE DOCE IZEL
R$ 1,000.00
2018 3,396 28-05-2018 28-05-2018 2,510
R$ 1,200.00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA COMUNIDADE SÃO PEDRO DO URUÁ - PARANA DO URUA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE NAZARÉ NA COMUNIDADE NAZARÉ DO URUÁ NO PARANÁ, NO TURNO MATUTINO.
DOURIVAL BARBOSA RODRIGUES 00230194257
R$ 1,200.00
2018 3,397 02-05-2018 02-05-2018 1,556
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUN. SÃO FRANCISCO - FURO DO PURUI, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
ROSINEY PEREIRA PRESTES
R$ 1,000.00
2018 3,398 28-05-2018 28-05-2018 2,511
R$ 833.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA COMUNIDADE PERSEVERANÇA/RIO MADEIRA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SANTA RITA NA ALDEIA BARRAQUINHA/RIO MADEIRA, NO TURNO MATUTINO.
EDER SILVA DE SOUZA 86993399253
R$ 833.00
2018 3,399 02-05-2018 02-05-2018 1,537
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL N S DO PERPETUO DO SOCORRO COMUNIDADE DE FATIMA/CAPANÃ.
REUGICELIA DE OLIVEIRA TRINDADE
R$ 1,000.00
2018 3,400 28-05-2018 28-05-2018 2,512
R$ 1,444.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA COMUNIDADE FORTALEZA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA ARAÚJO PINTO, COMUNIDADE AGUA AZUL, NO TURNO VESPERTINO.
EDEVALDO PIO DE AGUIAR 01723752231
R$ 1,444.00
2018 3,401 02-05-2018 02-05-2018 1,538
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS COMUNIDADE DE DEMOCRACIA.
RITA FERREIRA RODRIGUES
R$ 1,000.00
2018 3,402 28-05-2018 28-05-2018 2,513
R$ 2,500.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR ZONA URBANA MUNICIPAL, DE ALUNOS DA ESTRATADA DOS GAÚCHOS NO TURNO MATUTINO E ESTRADA DO SINTICATO NO TURNO VESPERTINO, PARA A ESCOLA MUNICIPAL JARDIM DO EDER, NO BAIRRO DO ROSARIO, ARISTEU VIRGOLINO NO BAIRRO SANTO ANTONIO, PASTOR NONATO - MAZZARELLO, MARTA FERREIRA NA ESTRADA DO AEROPORTO E HAMILTON SOARES NO BAIRRO DE SÃO SEBASTIÃO.
EDILSON DA COSTA MONTEIRO 65155467268
R$ 2,500.00
2018 3,403 02-05-2018 02-05-2018 1,540
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL N S DE NAZARÉ COMUNIDADE DE NAZARÉ DO URUÁ
ROMARIO PAES CAMPOS
R$ 1,000.00
2018 3,404 28-05-2018 28-05-2018 2,514
R$ 1,090.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DAS LOCALIDADE AUTAZES E SANTA MARIA/MATUPIRI GRANDE, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO JOSÉ NO MIRITI/MATUPIRI GRANDE, NO TURNO MATUTINO.
EDIMAR CASTRO VAZ 91645689204
R$ 1,090.00
2018 3,405 28-05-2018 28-05-2018 2,515
R$ 1,444.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA COMUNIDADE BOA FÉ/RIO MANICORÉ, PARA A ESCOLA MUNICIPAL JESUS É VIDA, COMUNIDADE TRÊS ESTRELA, NO TURNO VESPERTINO.
EDIMAR DA SILVA DELGADO 87793300297
R$ 1,444.00
2018 3,406 02-05-2018 02-05-2018 1,546
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA ARAUJO PINTO COMUNIDADE DE AGUA AZUL.
ROSANE DA COSTA DE SOUZA
R$ 1,000.00
2018 3,407 28-05-2018 28-05-2018 2,516
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS EM TORNO DA COMUNIDADE SÃO RAIMUNDO/ LAGO DOS BAETAS, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO RAIMUNDO, TURNO VESPERTINO.
EDIMILSON DOS SANTOS DA SILVA 00772551278
R$ 1,000.00
2018 3,408 28-05-2018 28-05-2018 2,518
R$ 777.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL DE ALUNOS EM TORNO DA ALDEIA TERRA PRETA/ RIO URUÁ, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO SEBASTIÃO NA ALDEIA TERRA PRETA, NO TURNO VESPERTINO.
EDINELSON DE OLIVEIRA CAMPOS 02264084260
R$ 777.00
2018 3,409 02-05-2018 02-05-2018 1,551
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL HELIO DE OLIVEIRA REGO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
MARIA DAS GRAÇAS CAVALHO DE OLIVEIRA
R$ 1,000.00
2018 3,410 28-05-2018 28-05-2018 2,519
R$ 2,200.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DAS COMUNIDADES BARREIRA DO CURUÇA, NOVA ESPERANÇA E FORTALEZA/ RIO MADEIRA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL ÁLVARO MAIA, COMUNIDADE BOM SUSPIRO, NO TURNO MATUTINO.
EUDO PACHECO FERREIRA 03317088257
R$ 2,200.00
2018 3,411 28-05-2018 28-05-2018 2,520
R$ 888.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA COMUNIDADE DA ALDEIA BOM QUI DOI/CAPANÃ GRANDE, PARA A ESCOLA MUNICIPAL DIVINO ESPERITO SANTO, NO TURNO VESPERTINO.
ERIVALDO DA SILVA CARVALHO 95237526268
R$ 888.00
2018 3,412 02-05-2018 02-05-2018 1,554
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL HAROLDO FERREIRA DA COSTA - B. DA MARAVILHA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
NERCI CAMPOS COUTINHO
R$ 1,000.00
Total: R$ 66.873.046,54