Ano Exerc Ordem Data Emissao Data Vencimento Empenho Valor Descrição do Pagamento Credor Liquidado
2018 3,516 04-05-2018 04-05-2018 2,768
R$ 3,278.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, CAMINHÕES E MÁQUINAS PESADAS, DESTINADAS AS SECRETARIAS MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº020/2018 - LOTE 01 SEDE DO MUNICÍPIO DE MANICORÉ (CARRO UTILIZADO NA REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO EM MANAUS PARA SERVIÇOS DIVERSOS).
MARCIO C. OLIVEIRA-ME
R$ 3,278.00
2018 3,517 04-05-2018 04-05-2018 2,767
R$ 4,356.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, CAMINHÕES E MÁQUINAS PESADAS, DESTINADAS AS SECRETARIAS MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 020/2018 - LOTE 01 SEDE DO MUNICÍPIO DE MANICORÉ (CARRO UTILIZADO NA SISAGUA PARA SERVIÇOS DIVERSOS).
MARCIO C. OLIVEIRA-ME
R$ 4,356.00
2018 3,518 07-05-2018 07-05-2018 3,034
R$ 3,580.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, CAMINHÕES E MÁQUINAS PESADAS, DESTINADAS AS SECRETARIAS MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 020/2018 - LOTE 01 SEDE DO MUNICÍPIO DE MANICORÉ (CARRO UTILIZADO NA SISAGUA PARA SERVIÇOS DIVERSOS).
SERGIO ANTONIO O MACEDO PRODUÇÕES E EVENTOS
R$ 3,580.00
2018 3,519 31-05-2018 31-05-2018 3,310
R$ 103,161.13
PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO SALARIAL DA SEMED 40%- EFETIVOS, CONCERNENTE AO MÊS DE MAIO DE 2018.
FOPAG - SEMED 40% - EFETIVOS
R$ 103,161.13
2018 3,520 11-05-2018 11-05-2018 3,036
R$ 1,200.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE AMBULANCHA NA COMUNIDADE DE BARRO ALTO EM SUBSTITUIÇÃO AO SR. ORLANDO VAZ LOPES(ATESTADO)JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
FRANCISCO SOARES DE SOUZA
R$ 1,200.00
2018 3,521 16-05-2018 16-05-2018 3,038
R$ 3,200.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O GRUPO GERADOR DE ENERGIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº033/2018 - MANUTENÇÃO DO MOTOR TRAMONTIN 18 HP COM GERADOR DE 12 1/2 KVA DA COMUNIDADE PALMEIRAS (CAPANÃ GRANDE).
L. DOS S. AZEVEDO ME
R$ 3,200.00
2018 3,522 31-05-2018 31-05-2018 3,312
R$ 71,619.00
PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTO SALARIAL DA FOLHA DO PROF. INDIGENAS TEMPORARIOS, CONCERNENTES AO MÊS DE MAIO DE 2018.
FOPAG - PROF.INDIGINAS TEMPORARIOS
R$ 71,619.00
2018 3,523 31-05-2018 31-05-2018 3,313
R$ 4,640.40
PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO SALARIAL DA SEMCULT- EFETIVOS, CONCERNENTE AO MÊS DE MAIO DE 2018
FOPAG - SEMCULT EFETIVOS
R$ 4,640.40
2018 3,524 31-05-2018 31-05-2018 3,314
R$ 1,254.00
PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTO DE SALARIO DO GABINETE DO PREFEITO CONCERTENENTE AO MÊS DE MAIO DE 2018.
FOPAG - GABINETE TEMPORÁRIOS
R$ 1,254.00
2018 3,525 11-05-2018 11-05-2018 2,994
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET 1 MB/1 BM, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº012/2018, CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET LOTE 04 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANICORÉ E SECRETARIAS/SIM.
S V DE OLIVEIRA
R$ 1,000.00
2018 3,526 31-05-2018 31-05-2018 3,315
R$ 2,508.00
PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO SALARIAL DA SEMPLAF-TEMPORARIOS, CONCERNENTE AO MÊS DE MAIO DE 2018.
FOPAG - SEMPLAF TEMPORÁRIOS
R$ 2,508.00
2018 3,527 31-05-2018 31-05-2018 3,316
R$ 5,724.00
PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO SALARIAL DA SEMPLAF-TEMPORARIOS, CONCERNENTE AO MÊS DE MAIO DE 2018.
FOPAG - SEMPLAF TEMPORÁRIOS
R$ 5,724.00
2018 3,528 11-05-2018 11-05-2018 2,995
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET 1 MB/1 MB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº012/2018, CONTRATÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET LOTE 04 - PREFEITURA DE MANICORÉ E SECRETARIAS/ASCOM.
S V DE OLIVEIRA
R$ 1,000.00
2018 3,529 11-05-2018 11-05-2018 2,996
R$ 800.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA GRUPO GERADOR DE ENERGIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº033/2018 - MANUTENÇÃO DO MOTOR NS DE 18 HP DA COMUNIDADE DE URUCURI.
L. DOS S. AZEVEDO ME
R$ 800.00
2018 3,530 31-05-2018 31-05-2018 3,317
R$ 1,908.00
PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO SALARIAL DA SEMINFRI- TEMPORARIOS, CONCERNENTE AO MÊS DE MAIO DE 2018
FOPAG - SEMINFRI TEMPORÁRIOS
R$ 1,908.00
2018 3,531 31-05-2018 31-05-2018 3,322
R$ 3,499.96
PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO SALARIAL DA SEMPLAF CONTRATOS, CONCERNENTE AO MÊS DE MAIO DE 2018.
FOPAG - SEMPLAF CONTRATADOS
R$ 3,499.96
2018 3,532 31-05-2018 31-05-2018 3,318
R$ 26,385.53
PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO SALARIAL DA SEMAD CONTRATADOS, CONCERNENTE AO MÊS DE MAIO DE 2018
FOPAG - SEMAD CONTRATADOS (KM/180)
R$ 26,385.53
2018 9,446 05-10-2018 05-10-2018 2,382
R$ 8,000.00
PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE FORMENTO Nº004/2018 A PARÓQUIA DE NOSSA SENHORA DAS DORES- DIOCESE DE HUMAITÁ- FARMACIA VERDE.
PAROQUIA NOSSA SENHORA DAS DORES
R$ 8,000.00
2018 3,534 31-05-2018 31-05-2018 3,319
R$ 7,012.00
PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO SALARIAL DA SEMAD CONTRATADOS, CONCERNENTE AO MÊS DE MAIO DE 2018
FOPAG - SEMAD CONTRATADOS (KM/180)
R$ 7,012.00
2018 3,535 11-05-2018 11-05-2018 2,997
R$ 2,500.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA GRUPO GERADOR DE ENERGIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº033/2018 - MANUTENÇÃO DO MOTOR E 75 HP DA COMUNIDADE DE PAU QUEIMADO - RIO MADEIRA.
L. DOS S. AZEVEDO ME
R$ 2,500.00
Total: R$ 66.873.046,54