Ano Exerc Ordem Data Emissao Data Vencimento Empenho Valor Descrição do Pagamento Credor Liquidado
2018 7,559 24-08-2018 24-08-2018 6,464
R$ 954.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER, NOS EVENTOS ESPORTIVOS DA SECRETARIA.
MANUEL RODRIGUES DE BRITO
R$ 954.00
2018 7,560 24-08-2018 24-08-2018 6,465
R$ 954.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SONOPLASTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER/SEMEL, EM EVENTOS ESPORTIVOS DA SECRETARIA.
ARIVAULEY MEDEIROS DE MENEZES
R$ 954.00
2018 7,562 24-08-2018 24-08-2018 6,479
R$ 1,200.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CARRO DE BOMBEIRO DA EQUIPE DE COMBATE AS QUEIMADAS E INCÊNDIOS FLORESTAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - SEMADES.
ROBERTO WANDELL GOMES DA SILVA
R$ 1,200.00
2018 7,373 07-08-2018 07-08-2018 6,642
R$ 1,347.61
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO EM LIMPEZAS NA ÁREA EXTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL NO DISTRITO DE CACHOEIRINHA.
RONISON MARTINS DE SOUZA
R$ 1,347.61
2018 7,566 24-08-2018 24-08-2018 6,483
R$ 954.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO BRIGADISTA E AJUDANTE DO CARRO DE BOMBEIROS NA EQUIPE DE COMBATE AS QUEIMADAS JUNTO A SEMADES.
ANTONIO CARLOS LIMA DOS REIS
R$ 954.00
2018 7,563 24-08-2018 24-08-2018 6,480
R$ 954.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO BRIGADISTA E AJUDANTE DO CARRO DE BOMBEIRO DA EQUIPE DE COMBATE AS QUEIMADAS E INCÊNDIOS JUNTO A SEMADES.
RENATO SALES PINHEIRO
R$ 954.00
2018 7,564 24-08-2018 24-08-2018 6,481
R$ 954.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO BRIGADISTA E AJUDANTE DO CARRO DE BOMBEIRO DA EQUIPE DE COMBATE AS QUEIMADAS E INCÊNDIOS JUNTO A SEMADES.
MARCELO RIBEIRO DE LIMA
R$ 954.00
2018 7,565 24-08-2018 24-08-2018 6,482
R$ 954.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO BRIGADISTA E AJUDANTE DO CARRO DE BOMBEIROS DA EQUIPE DE COMBATE AS QUEIMADAS E INCÊNDIOS FLORESTAIS, JUNTO A SEMADES.
MICHEL DOS SANTOS PASSOS
R$ 954.00
2018 7,567 24-08-2018 24-08-2018 6,484
R$ 954.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO BRIGADISTA E AJUDANTE DO CARRO DE BOMBEIROS NA EQUIPE DE COMBATE AS QUEIMADAS E INCÊNDIOS FLORESTAIS, JUNTO A SEMADES.
JAIRO BARROS BENLOLO
R$ 954.00
2018 7,569 27-08-2018 27-08-2018 6,486
R$ 954.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEMINFRA.
FRANCISCA PEREIRA
R$ 954.00
2018 7,570 13-08-2018 13-08-2018 5,401
R$ 3,996.30
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMINFRA/SEMINFRI, CONFORME PREGÃO COM REGISTRO DE PREÇO Nº034/2018.
JERRY A L CALDAS - ME
R$ 3,996.30
2018 7,571 27-08-2018 27-08-2018 6,487
R$ 954.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE REPAROS NAS RUAS EM REDE DE LIGAÇÃO DE ÁGUA.
ALDAMIR DA SILVA FERREIRA
R$ 954.00
2018 7,572 10-08-2018 10-08-2018 5,400
R$ 880.00
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, DOCE, LANCHES E SALGADOS, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMED, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL C/ RESGISTRO DE PREÇO Nº019/2018.
R.S. VASCONCELOS ESTIVAS
R$ 880.00
2018 7,573 10-08-2018 10-08-2018 5,469
R$ 547.60
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL C/ REGISTRO DE PREÇO Nº001/2018.
R.S. VASCONCELOS ESTIVAS
R$ 547.60
2018 7,574 27-08-2018 27-08-2018 6,488
R$ 954.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE REPAROS NAS RUAS EM REDE E LIGAÇÃO DE ÁGUA.
MATEUS DE JESUS DA MOTA RODRIGUES
R$ 954.00
2018 7,575 27-08-2018 27-08-2018 6,489
R$ 954.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE REPAROS NAS RUAS EM REDE E LIGAÇÃO DE ÁGUA.
DENISON BRASIL RODRIGUES
R$ 954.00
2018 7,576 10-08-2018 10-08-2018 5,470
R$ 640.00
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, DOCE, LANCHES E SALGADOS, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/FESTIVAL DE QUADRILHA/2018, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL C/ REGISTRO DE PREÇO Nº019/2018.
R.S. VASCONCELOS ESTIVAS
R$ 640.00
2018 7,577 10-08-2018 10-08-2018 5,471
R$ 5,303.92
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ELÉTRICO, DESTINADOS AS SECRETARIAS MUNICIPAL/SEMINFRA/SEMINFRI, CONFORME PREGÃO COM REGISTRO DE PREÇO Nº035/2018.
JERRY A L CALDAS - ME
R$ 5,303.92
2018 7,578 24-08-2018 24-08-2018 6,490
R$ 954.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER.
MAURO MAR FERRAZ
R$ 954.00
2018 7,579 24-08-2018 24-08-2018 6,491
R$ 954.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NO COMPLEXO POLIESPORTIVO ROSIVAL RIBEIRO DA COSTA.
PEDRO PINHEIRO BITENCOURT
R$ 954.00
Total: R$ 66.873.046,54