Ano Exerc Ordem Data Emissao Data Vencimento Empenho Valor Descrição do Pagamento Credor Liquidado
2018 8,287 14-09-2018 14-09-2018 7,495
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET 3MB/3MB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2018, CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINK/INTERNET - LOTE 03 - SETOR DE MERENDA ESCOLAR.
S V DE OLIVEIRA
R$ 1,000.00
2018 8,288 24-09-2018 24-09-2018 7,266
R$ 300.00
PAGAMENTO REFERENTE A AUTORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO AGROPECUÁRIO/EXPOMANI.
ADAF-AM AGENCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL
R$ 300.00
2018 8,289 27-09-2018 27-09-2018 7,254
R$ 954.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADO, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL/CRAS.
EVANILSE DE OLIVEIRA SÁ.
R$ 954.00
2018 8,290 18-09-2018 18-09-2018 6,516
R$ 2,400.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM INSERÇÃO DE DADOS DO SISTEMA DE ORÇAMENTO PÚBLICO EM EDUCAÇÃO - SIOPE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO 1º, 2º E 3º BIMESTRE, EXERCÍCIO DE 2018.
MANOEL JESUS MARINHO HOLANDA
R$ 2,400.00
2018 8,291 27-09-2018 27-09-2018 7,255
R$ 1,600.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE REVISÃO DE REDE DE ESGOTO DOS SANITÁRIOS DO PALCO PRINCIPAL NO PARQUE DOMINGOS GALDINO DE MELO.
ALDAIR JOSÉ BARROS DE OLIVEIRA
R$ 1,600.00
2018 8,292 03-09-2018 03-09-2018 6,518
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA NA ÁREA INTERNA E EXTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL RAIMUNDA NONATA DE OLIVEIRA NA COMUNIDADE DE CACHOEIRINHA.
DORILMA FREITAS DE CASTRO
R$ 1,000.00
2018 8,293 27-09-2018 27-09-2018 7,470
R$ 3,278.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, CAMINHÕES E MÁQUINAS PESADAS, DESTINADAS AS SECRETARIAS MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 020/2018, LOTE 01 - SEDE DO MUNICÍPIO DE MANICORÉ (CARRO UTILIZADO NA PREFEITURA PARA SERVIÇOS DIVERSOS).
MARCIO COSTA OLIVEIRA EIRELI - EPP
R$ 3,278.00
2018 8,294 06-09-2018 06-09-2018 6,519
R$ 177.41
PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, INFORMÁTICA E DIDÁTICO - LOTE 01/EXPEDIENTE, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/CRAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº006/2018.
E. B. TEIXEIRA PRODUÇÕES E EVENTOS
R$ 177.41
2018 8,295 06-09-2018 06-09-2018 6,534
R$ 571.10
PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, INFORMÁTICA E DIDÁTICO - LOTE 01/EXPEDIENTE, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMAD, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº006/2018.
E. B. TEIXEIRA PRODUÇÕES E EVENTOS
R$ 571.10
2018 8,296 03-09-2018 03-09-2018 6,536
R$ 1,103.80
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESPORTIVO, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMED, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº015/2018.
TELLES C. DE SANTANA & CIA LTDA - EPP
R$ 1,103.80
2018 8,297 26-09-2018 26-09-2018 7,215
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL LIBERDADE, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
LOBINETE BARBOSA PEIXOTO
R$ 1,000.00
2018 8,298 27-09-2018 27-09-2018 7,468
R$ 4,356.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, CAMINHÕES E MÁQUINAS PESADAS, DESTINADAS AS SECRETARIAS MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 020/2018, LOTE 01 - SEDE DO MUNICÍPIO DE MANICORÉ (CARRO UTILIZADO NA SISAGUA PARA SERVIÇOS DIVERSOS).
MARCIO COSTA OLIVEIRA EIRELI - EPP
R$ 4,356.00
2018 8,299 27-09-2018 27-09-2018 7,469
R$ 4,356.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, CAMINHÕES E MÁQUINAS PESADAS, DESTINADAS AS SECRETARIAS MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 020/2018, LOTE 01 - SEDE DO MUNICÍPIO DE MANICORÉ (CARRO UTILIZADO NA REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO EM MANAUS).
MARCIO COSTA OLIVEIRA EIRELI - EPP
R$ 4,356.00
2018 8,300 18-09-2018 18-09-2018 7,423
R$ 1,295.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DOS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 053/2018, LOTE 21 - INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DAS ESCOLAS MUNICIPAL: BOAS NOVAS, SÃO FRANCISCO E NA SEMED.
P. G. DE ABREU FILHO- ME
R$ 1,295.00
2018 8,301 17-09-2018 17-09-2018 7,418
R$ 2,110.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM FLUTUANTE, SITUADO NO PORTO PRINCIPAL PRAÇA DA BANDEIRA, QUE SERVIRÁ EXCLUSIVAMENTE PARA O EMBARQUE E DESEMBARQUE DE CARGAS E PASSAGEIROS, VINCULADA À SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO/SEMAPA.
NAÚTICA RIO MADEIRA LTDA - EPP
R$ 2,110.00
2018 8,302 19-09-2018 19-09-2018 7,457
R$ 1,512.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE BORRACHARIA E LAVAGEM DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/2018, LOTE 02 - SERVIÇOS DE BORRACHARIA, REMENDOS E TROCA DE PNEUS DO ÔNIBUS DA SEMED.
P. G. DE ABREU FILHO- ME
R$ 1,512.00
2018 8,303 26-09-2018 26-09-2018 7,216
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SÃO DOMINGOS SÁVIO - BOM INTENTO,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
LILIANE DE LIMA BARRETO
R$ 1,000.00
2018 8,304 26-09-2018 26-09-2018 7,217
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DO PERPÉTUO SOCORRO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
LEILANE CHAGAS BEZERRA
R$ 1,000.00
2018 8,305 26-09-2018 26-09-2018 7,459
R$ 1,822.18
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAL/SEMED, CONFORME PREGÃO COM REGISTRO DE PREÇO Nº 001/2018.
IRMAOS COSTA GOMES LTDA
R$ 1,822.18
2018 8,306 26-09-2018 26-09-2018 7,218
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL BOM JESUS - PARIRÁ, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
LEILA CUNHA VAZ DE SA
R$ 1,000.00
Total: R$ 66.873.046,54