Ano Exerc Ordem Data Emissao Data Vencimento Empenho Valor Descrição do Pagamento Credor Liquidado
2018 8,327 27-09-2018 27-09-2018 7,512
R$ 356.60
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, INFORMÁTICA E DIDÁTICO, LOTE 02/INFORMÁTICA, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAL/SEMEL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº 006/2018.
R.N. ALBUQUERQUE BRASIL
R$ 356.60
2018 8,328 24-09-2018 24-09-2018 7,513
R$ 2,639.00
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATRIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAL/SEMINFRA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº 034/2018.
J G DE ALMEIDA EIRELI- EPP
R$ 2,639.00
2018 8,329 27-09-2018 27-09-2018 7,514
R$ 3,960.20
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATRIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAL/SEMINFRI, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº 034/2018.
JERRY A L CALDAS - ME
R$ 3,960.20
2018 8,330 28-09-2018 28-09-2018 7,230
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE NAZARÉ - MATUPIRI, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
MANUEL DA SILVA DA ROCHA FILHO
R$ 1,000.00
2018 8,331 27-09-2018 27-09-2018 7,515
R$ 1,658.50
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATRIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAL/SEMINFRA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº 034/2018.
MERILANNY DE FREITAS DA SILVA- ME
R$ 1,658.50
2018 8,332 14-09-2018 14-09-2018 7,516
R$ 1,116.00
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS INTERMUNICIPAIS AÉREAS, FLUVIAIS, TERRESTRES E TRANSPORTE DE CARGAS, LOTE 01/FLUVIAL, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAL/SEMPLAF, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº 022/2018.
NEISON R. DA COSTA - ME
R$ 1,116.00
2018 8,333 26-09-2018 26-09-2018 7,231
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESC. MUN. MANDARA - ALDEIA TARACUÁ, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
MAILME TENHARIN
R$ 1,000.00
2018 8,334 26-09-2018 26-09-2018 7,232
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO - SÃO FRANCISCO II, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
LUZIA LEAO CORDEIRO
R$ 1,000.00
2018 8,335 25-09-2018 25-09-2018 7,517
R$ 3,332.50
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS "PORTA A PORTA", EM ÂMBITO MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 042/2018,(TRANSPORTE DE MATERIAIS DAS SECRETARIAS MUNICIPAL).
MARCIO COSTA OLIVEIRA EIRELI - EPP
R$ 3,332.50
2018 8,336 26-09-2018 26-09-2018 7,234
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE NAZARÉ- BARREIRA DO MATUPIRI, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
LUZENY BATISTA VIEIRA
R$ 1,000.00
2018 8,337 19-09-2018 19-09-2018 7,518
R$ 830.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET 1MB/1MB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2018, CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINK/INTERNET. LOTE 04 - PREFEITURA DE MANICORÉ E SECRETARIAS.
S V DE OLIVEIRA
R$ 830.00
2018 8,338 26-09-2018 26-09-2018 7,235
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SÃO JOSÉ - SÃO VICENTE, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
LUZENIR PERPETUO PINTO
R$ 1,000.00
2018 8,339 26-09-2018 26-09-2018 7,519
R$ 6,660.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE PAINÉIS DE COMANDO DE BOMBAS SUBMERSAS, DESTINADO A SISAGUA.
F E CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA ME
R$ 6,660.00
2018 8,340 26-09-2018 26-09-2018 7,520
R$ 1,800.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO GERAL EM QUARENTA E DOIS CONJUNTOS DE BOMBA SUBMERSAS, DESTINADO A SISAGUA, CONFORME CONTRATO Nº214/2017.
F E CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA ME
R$ 1,800.00
2018 8,341 25-09-2018 25-09-2018 7,440
R$ 1,043.40
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, INFORMÁTICA E DIDÁTICO - LOTE 02/INFORMÁTICA, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL/SEMPS,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº 006/2018.
D M CAVALCANTE EIRELI - ME
R$ 1,043.40
2018 8,342 25-09-2018 25-09-2018 7,441
R$ 3,158.00
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL/SEMPS - CRAS, CONFORME EMBASAMENTO LEGAL NO PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº001/2018.
R.S. VASCONCELOS ESTIVAS
R$ 3,158.00
2018 8,343 25-09-2018 25-09-2018 7,442
R$ 917.79
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL/SEMPS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL C/ REGISTRO DE PREÇO Nº001/2018.
IRMAOS COSTA GOMES LTDA
R$ 917.79
2018 8,344 25-09-2018 25-09-2018 7,443
R$ 734.45
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE, LIMPEZA E DESCARTÁVEL, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL/SEMPS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL C/ REGISTRO DE PREÇO Nº005/2018.
IRMAOS COSTA GOMES LTDA
R$ 734.45
2018 8,345 25-09-2018 25-09-2018 7,444
R$ 357.93
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO - LOTE 04 DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL/SEMPS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL C/ REGISTRO DE PREÇO Nº004/2018.
IRMAOS COSTA GOMES LTDA
R$ 357.93
2018 8,346 25-09-2018 25-09-2018 7,445
R$ 165.90
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE, LIMPEZA E DESCÁRTAVEL, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMPS, CONFORME EMBASAMENTO LEGAL NO PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº005/2018.
NATAL IMP.MERCANTIL E REP.DE PRODS ALIMENT. LTDA
R$ 165.90
Total: R$ 66.873.046,54