Ano Exerc Ordem Data Emissao Data Vencimento Empenho Valor Descrição do Pagamento Credor Liquidado
2018 9,123 22-10-2018 22-10-2018 7,834
R$ 9,882.00
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS Á MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA NACIONAL MAIS EDUCAÇÃO, CONFORME EMBASAMENTO LEGAL NO PREGÃO PRESENCIAL C/ REGISTRO DE PREÇO Nº003/2018.
H. A. DE AGUIAR COMERCIAL
R$ 9,882.00
2018 9,124 30-10-2018 30-10-2018 7,936
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO VIRGÍLIO DE MACEDO - IGARAPEZINHO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
IVANA NASCIMENTO DO CARMO
R$ 1,000.00
2018 9,125 30-10-2018 30-10-2018 7,937
R$ 1,200.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR NO SETOR DA MERENDA ESCOLAR, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
KEFFILY PASSOS NEVES 01024461211
R$ 1,200.00
2018 9,126 22-10-2018 22-10-2018 7,835
R$ 17,852.50
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS Á MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA NACIONAL MAIS EDUCAÇÃO, CONFORME EMBASAMENTO LEGAL NO PREGÃO PRESENCIAL C/ REGISTRO DE PREÇO Nº003/2018.
H. A. DE AGUIAR COMERCIAL
R$ 17,852.50
2018 9,127 02-10-2018 02-10-2018 6,724
R$ 7,542.00
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO - LOTE 02, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED, CONFORME TERMO DE PROPOSTA VENCEDORA DO PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO Nº004/2018.
EDUARDO A DE VASCONCELOS
R$ 7,542.00
2018 9,128 19-10-2018 19-10-2018 7,839
R$ 2,414.10
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME EMBASAMENTO LEGAL NO PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO N°003/2018.
R.N. ALBUQUERQUE BRASIL
R$ 2,414.10
2018 9,129 09-10-2018 09-10-2018 7,830
R$ 1,249.20
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE, LIMPEZA E DESCARTÁVEL, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAL/SEMED, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº 005/2018.
IRMAOS COSTA GOMES LTDA
R$ 1,249.20
2018 9,130 09-10-2018 09-10-2018 7,831
R$ 2,600.00
PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, DOCES, LANCHES E SALGADOS, DESTINADOS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMED, CONFERÊNCIA DE EDUCAÇÃO,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº019/2018.
R.S. VASCONCELOS ESTIVAS
R$ 2,600.00
2018 9,131 22-10-2018 22-10-2018 7,833
R$ 1,074.00
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO - LOTE 01, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMED, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº004/2018.
NAÚTICA RIO MADEIRA LTDA - EPP
R$ 1,074.00
2018 9,132 02-10-2018 02-10-2018 7,068
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SEMED, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
MARLUCIA ROLIM FERREIRA
R$ 1,000.00
2018 9,133 02-10-2018 02-10-2018 6,991
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS, COMUNIDADE DE DEMOCRACIA.
RITA FERREIRA RODRIGUES
R$ 1,000.00
2018 9,134 24-10-2018 24-10-2018 7,941
R$ 1,200.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL DE ALUNOS DAS COMUNIDADES IGARAPÉ AÇÚ E IGARAPEZINHORIO MADEIRA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO VIRGÍLIO DE MACEDO, NA COMUNIDADE IGARAPEZINHO, NO TURNO VESPERTINO, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO 02 E CONTRATO Nº 180/2018.
PAULO MAR PEREIRA 62125303272
R$ 1,200.00
2018 9,135 02-10-2018 02-10-2018 6,992
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL RAIMUNDA NONATA DE OLIVEIRA - CACHOEIRINHA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
MARIA AUXILIADORA F. DE SOUZA
R$ 1,000.00
2018 9,136 24-10-2018 24-10-2018 7,947
R$ 1,450.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL DE ALUNOS DA COMUNIDADE MONTE DAS OLIVEIRAS/ ILHA DE ONÇAS, PARA A ESCOLA MUNICIPAL LIBERDADE, NO TURNO VESPERTINO.CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO 02 E CONTRATO 179/2018.
PAULO DA SILVA FERREIRA 00675780209
R$ 1,450.00
2018 8,952 25-09-2018 25-09-2018 5,383
R$ 25,707.37
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC.- COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 2946/2018
BANCO DO BRASIL S/A - PASEP FUNDEB
R$ 25,707.37
2018 9,137 02-10-2018 02-10-2018 7,112
R$ 3,105.00
PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO, LOTE 02 PRORGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO C/ REGISTRO DE PREÇO Nº004/2018.
J G DE ALMEIDA EIRELI- EPP
R$ 3,105.00
2018 9,138 11-10-2018 11-10-2018 7,777
R$ 4,057.20
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO, LOTE 05/DISTRITO DE SANTO ANTÔNIO DO MATUPI, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMED, CONFORME PREGÃO C/ REGISTRO DE PREÇO Nº004/2018.
J. BANDEIRA NUNES EIRELI EPP
R$ 4,057.20
2018 9,139 02-10-2018 02-10-2018 7,115
R$ 20,700.00
PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO, LOTE 02 PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED/TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME PREGÃO C/ REGISTRO DE PREÇO Nº004/2018
J G DE ALMEIDA EIRELI- EPP
R$ 20,700.00
2018 9,140 02-10-2018 02-10-2018 7,117
R$ 2,020.50
PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO, LOTE 02 PRORGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED, CONFORME PREGÃO C/ REGISTRO DE PREÇO Nº004/2018
IRMAOS COSTA GOMES LTDA
R$ 2,020.50
2018 9,141 02-10-2018 02-10-2018 7,118
R$ 1,621.80
PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO, DESTINADOS AOS PRORGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED, CONFORME PREGÃO C/ REGISTRO DE PREÇO Nº015/2018
J G DE ALMEIDA EIRELI- EPP
R$ 1,621.80
Total: R$ 66.873.046,54